索引號: | 11341821K16871658L/202502-00002 | 組配分類: | 年度本部門預算 |
發(fā)布機構: | 東至縣信訪局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 東至縣信訪局2025年度部門預算 | 文號: | |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-02-10 | |
廢止日期: |
東至縣人民政府信訪局
2025年度部門預算
2025年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.機構設置
3.2025年度主要工作任務
第二部分 東至縣人民政府信訪局2025年度部門預算表
1.東至縣人民政府信訪局2025年收支總表
2.東至縣人民政府信訪局2025年收入總表
3.東至縣人民政府信訪局2025年支出總表
4.東至縣人民政府信訪局2025年財政撥款收支總表
5.東至縣人民政府信訪局2025年一般公共預算支出表
6.東至縣人民政府信訪局2025年一般公共預算基本支出表
7.東至縣人民政府信訪局2025年政府性基金預算支出表
8.東至縣人民政府信訪局2025年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.東至縣人民政府信訪局2025年項目支出表
10.東至縣人民政府信訪局2025年政府采購支出表
11.東至縣人民政府信訪局2025年政府購買服務支出表
12.東至縣人民政府信訪局2025年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 東至縣人民政府信訪局2025年度部門預算情況說明
1.關于2025年收支總表的說明
2.關于2025年收入總表的說明
3.關于2025年支出總表的說明
4.關于2025年財政撥款收支總表的說明
5.關于2025年一般公共預算支出表的說明
6.關于2025年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2025年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2025年項目支出表的說明
10.關于2025年政府采購支出表的說明
11.關于2025年政府購買服務支出表的說明
12.關于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
1.貫徹落實上級黨委、政府有關信訪工作的方針、政策;
2.處理群眾和境外人士給縣委、縣政府的來信;承辦上級黨委、政府及其有關部門轉辦、交辦的信訪件;接待群眾來訪,保證信訪渠道暢通;及時、準確地向縣委、縣政府領導同志反映來信來訪中的重要建議、意見和問題;綜合分析信訪信息,開展調(diào)查研究,提出制定有關方針、政策的建議;
3.承辦縣委、縣政府領導同志交辦的信訪事項,督促檢查領導同志交辦的信訪事項,督促檢查有關批示信訪件的落實情況;向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直機關轉辦、交辦信訪事項,并負責催辦督查;督查檢查重要信訪事項的處理和落實;
4.負責人民群眾建議的征集、篩選、調(diào)查論證及呈報工作,為縣委、縣政府決策提供依據(jù);
5.負責全縣信訪數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析和信訪動態(tài)的預測、收集、整理和上報;
6.協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重要信訪問題;協(xié)調(diào)處理群眾上省赴京集體上訪和異常、突發(fā)性信訪事件;督查、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門的信訪工作;
7.指導全縣信訪業(yè)務工作;研究、起草有關信訪工作的政策、法規(guī)草案;負責信訪工作的宣傳;總結并推廣鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣直部門信訪工作經(jīng)驗;提出改進和加強信訪工作的意見建議;
8.組織實施全縣信訪工作目標管理的考核、獎懲;了解并掌握全縣各級信訪工作網(wǎng)絡建設情況,組織開展信訪干部的培訓;
9.為縣信訪工作領導小組研究信訪工作,分析信訪形勢,摸排信訪隱患搞好服務;為縣領導信訪接待日活動搞好各方面服務工作;
10.承辦縣委、縣政府領導同志交辦的其他事項。
二、部門預算構成
從預算單位構成看,東至縣人民政府信訪局2025年度部門預算僅包括東至縣人民政府信訪局本級預算,無其他下屬單位預算。
三、2025年度主要工作任務
一是發(fā)揮“多線合一”機制,全力推進“零訪鄉(xiāng)村”創(chuàng)建。推深做實“多線合一”、民生呼應和基層社會專項治理行動,加強對房企、土地征收、涉法涉訴等領域風險排查力度,對群眾重復投訴信訪事項全部納入縣委主要領導批閱范圍,最大化減少初信初訪和初訪轉重復訪問題的發(fā)生。
二是持續(xù)開展信訪積案化解。對越級走訪、揚言上訪、重復信訪,省市領導接訪下訪、閱批來信及交辦督辦事項涉及人員、重點不穩(wěn)定人員、涉眾信訪挑頭人員等分類建庫動態(tài)更新,進一步夯實專班化解穩(wěn)控;制定《東至縣化解信訪突出問題專項行動方案》,在全縣集中開展化解突出信訪問題專項行動,堅決守住不發(fā)生進京訪的底線,最大程度減少重復來信、網(wǎng)上投訴和赴省到市重復訪,確保2024年度一季度信訪工作良好開局,全國及省市“兩會”期間信訪形勢平穩(wěn)向好。
三是加強初信初訪辦理,全面提升工作質(zhì)效。我縣將圍繞信訪總量下降、信訪上行減少(赴省進京訪)、信升訪降、信訪滿意度提升,以及涉法涉訴信訪問題全面化解、歷史積案有效攻堅、重復信訪治理成效提升等開展好各項工作,確保各項指標有效提升。
四是持續(xù)做好重點領域和特殊群體的管控。加強對房企領域、涉退役安置對象、社會保障領域的矛盾糾紛摸排,建立問題清單,逐一落實責任單位,要嚴防串聯(lián)串訪,發(fā)現(xiàn)苗頭第一時間介入。五是全面推進信訪工作法制化建設。學好用好“浦江經(jīng)驗”,推深做實領導接訪下訪機制,真心誠意為群眾解難,切實提升群眾的滿意度、獲得感。要全面推進信訪工作法治化建設,不斷推進預防法治化、受理法治化、辦理法治化、監(jiān)督追責法治化、維護秩序法治化,切實營造辦事依法、遇事找法、解決問題用法、化解矛盾靠法的良好法治環(huán)境和法治氛圍。
第二部分 東至縣人民政府信訪局2025年度部門預算表
部門公開表1 |
|||
東至縣人民政府信訪局2025年收支總表 |
|||
|
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
收 入 項 目 |
預算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 |
305.34 |
一、一般公共服務支出 |
259.05 |
其中:中央轉移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國防支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央轉移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學技術支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
其中:中央轉移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
25.72 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
6.84 |
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
其中:事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
13.74 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、轉移性支出 |
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
本 年 收 入 小 計 |
305.34 |
本 年 支 出 小 計 |
305.34 |
上年結轉數(shù) |
|
結轉下年 |
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
國有資本經(jīng)營預算 |
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
收 入 總 計 |
305.34 |
支 出 總 計 |
305.34 |
部門公開表2 |
||||||||||||||||||
東至縣人民政府信訪局2025年收入總表 |
||||||||||||||||||
|
單位:萬元 |
|||||||||||||||||
部門(單位)名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
|||||||||||||||
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
東至縣人民政府信訪局 |
305.34 |
305.34 |
305.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東至縣人民政府信訪局 |
305.34 |
305.34 |
305.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表3 |
|||||||
東至縣人民政府信訪局2025年支出總表 |
|||||||
|
單位:萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
201 |
一般公共服務支出 |
259.05 |
139.05 |
120 |
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
229.05 |
139.05 |
90 |
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
229.05 |
139.05 |
90 |
|
|
|
20140 |
信訪事務 |
30 |
|
30 |
|
|
|
2014004 |
信訪業(yè)務 |
30 |
|
30 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
25.72 |
25.72 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
24.78 |
24.78 |
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.85 |
15.85 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.93 |
7.93 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1 |
1 |
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.84 |
6.84 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.89 |
4.89 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|
|
合計 |
305.34 |
185.34 |
120 |
|
|
|
部門公開表4 |
|||
東至縣人民政府信訪局2025年財政撥款收支總表 |
|||
|
單位:萬元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預 算 數(shù) |
項目 |
預 算 數(shù) |
一、本年收入 |
305.34 |
一、本年支出 |
305.34 |
(一)一般公共預算撥款 |
305.34 |
(一)一般公共服務支出 |
259.05 |
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
(三)國防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年結轉 |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共預算撥款 |
|
(六)科學技術支出 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
25.72 |
|
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
6.84 |
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
|
|
|
(十三)交通運輸支出 |
|
|
|
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十八)自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
13.74 |
|
|
(二十)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
(二十一)災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
(二十二)預備費 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)轉移性支出 |
|
|
|
(二十五)債務還本支出 |
|
|
|
(二十六)債務付息支出 |
|
|
|
(二十七)債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
(一)一般公共預算結轉結余 |
|
|
|
(二)政府性基金預算結轉結余 |
|
|
|
(三)國有資本經(jīng)營預算結轉結余 |
|
收 入 總 計 |
305.34 |
支 出 總 計 |
305.34 |
部門公開表5 |
||||||
東至縣人民政府信訪局2025年一般公共預算支出表 |
||||||
|
單位:萬元 |
|||||
功能分類科目 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||
201 |
一般公共服務支出 |
259.05 |
139.05 |
114.09 |
24.95 |
120 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
229.05 |
139.05 |
114.09 |
24.95 |
90 |
2010301 |
行政運行 |
229.05 |
139.05 |
114.09 |
24.95 |
90 |
20140 |
信訪事務 |
30 |
|
|
|
30 |
2014004 |
信訪業(yè)務 |
30 |
|
|
|
30 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
25.72 |
25.72 |
25.72 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
24.78 |
24.78 |
24.78 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
15.85 |
15.85 |
15.85 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
7.93 |
7.93 |
7.93 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
1 |
1 |
1 |
|
|
20808 |
撫恤 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
0.94 |
0.94 |
0.94 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
6.84 |
6.84 |
6.84 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.84 |
6.84 |
6.84 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
4.89 |
4.89 |
4.89 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
1.95 |
1.95 |
1.95 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
13.74 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
合計 |
305.34 |
185.34 |
160.39 |
24.95 |
120 |
部門公開表6 |
||||
東至縣人民政府信訪局2025年一般公共預算基本支出表 |
||||
|
單位:萬元 |
|||
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
301 |
工資福利支出 |
153.33 |
153.33 |
|
30101 |
基本工資 |
42.69 |
42.69 |
|
30102 |
津貼補貼 |
18.1 |
18.1 |
|
30103 |
獎金 |
33.44 |
33.44 |
|
30107 |
績效工資 |
3.7 |
3.7 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
15.85 |
15.85 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
7.93 |
7.93 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
6.84 |
6.84 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
1.91 |
1.91 |
|
30113 |
住房公積金 |
13.74 |
13.74 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
9.15 |
9.15 |
|
302 |
商品和服務支出 |
24.95 |
|
24.95 |
30207 |
郵電費 |
3 |
|
3 |
30216 |
培訓費 |
1 |
|
1 |
30217 |
公務接待費 |
7.75 |
|
7.75 |
30228 |
工會經(jīng)費 |
6.42 |
|
6.42 |
30239 |
其他交通費用 |
5.7 |
|
5.7 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.08 |
|
1.08 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
7.06 |
7.06 |
|
30305 |
生活補助 |
0.94 |
0.94 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
6.11 |
6.11 |
|
|
合計 |
185.34 |
160.39 |
24.95 |
部門公開表7 |
||||
東至縣人民政府信訪局2025年政府性基金預算支出表 |
||||
|
單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:東至縣人民政府信訪局沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
部門公開表8 |
||||
東至縣人民政府信訪局2025年國有資本經(jīng)營預算支出表 |
||||
|
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:東至縣人民政府信訪局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
部門公開表9 |
|||||||||||
東至縣人民政府信訪局2025年項目支出表 |
|||||||||||
|
單位:萬元 |
||||||||||
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
總計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||||
特定目標類 |
駐京及敏感時期接勸返項目 |
東至縣人民政府信訪局 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
信訪救助資金項目 |
東至縣人民政府信訪局 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目標類 |
信訪工作經(jīng)費 |
東至縣人民政府信訪局 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
120 |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
部門公開表10 |
|||||||
東至縣人民政府信訪局2025年政府采購支出表 |
|||||||
|
單位:萬元 |
||||||
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:東至縣人民政府信訪局沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)
部門公開表11 |
||||||
東至縣人民政府信訪局2025年政府購買服務支出表 |
||||||
|
單位:萬元 |
|||||
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:東至縣人民政府信訪局沒有安排政府購買服務支出,故本表無數(shù)據(jù)
部門公開表12 |
|||
東至縣人民政府信訪局2025年通用資產(chǎn)配置支出表 |
|||
|
單位:萬元 |
||
資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量 (臺、件) |
金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明:東至縣人民政府信訪局沒有安排通用資產(chǎn)配置支出,故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 東至縣人民政府信訪局2025年度部門預算情況說明
一、關于2025年收支總表的說明
按照綜合預算的原則,東至縣人民政府信訪局所有收入和支出均納入部門預算管理。東至縣人民政府信訪局2025年收支總預算305.34萬元,收入全部是一般公共預算撥款收入,支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關于2025年收入總表的說明
東至縣人民政府信訪局2025年收入預算305.34萬元,其中,本年收入305.34萬元,上年結轉收入0萬元。
(一)本年收入305.34萬元,收入全部為一般公共預算撥款收入,比2024年預算增加2.54萬元,增長0.84%,增長原因主要是人員增加。
(二)上年結轉收入0.0萬元。
三、關于2025年支出總表的說明
東至縣人民政府信訪局2025年支出預算305.34萬元,比2024年預算增加2.54萬元,增長0.84%,增長原因主要是人員增加。其中,基本支出185.34萬元,占60.70%,主要用于人員支出;項目支出120.0萬元,占39.30%,主要用于特定目標本級項目;事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元,占0%;上繳上級支出0.0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0.0萬元,占0%。
四、關于2025年財政撥款收支總表的說明
東至縣人民政府信訪局2025年財政撥款收支預算305.34萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款305.34萬元;按資金年度分全部為當年財政撥款收入305.34萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務支出259.05萬元,占84.84%;社會保障和就業(yè)支出25.72萬元,占8.42%;衛(wèi)生健康支出6.84萬元,占2.24%;住房保障支出13.74萬元,占4.50%。
五、關于2025年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
東至縣人民政府信訪局2025年一般公共預算支出305.34萬元,比2024年預算增加2.54萬元,增長0.84%,主要原因:人員增加。
(二)一般公共預算支出結構情況。
一般公共服務支出259.05萬元,占84.84%;社會保障和就業(yè)支出25.72萬元,占8.42%;衛(wèi)生健康支出6.84萬元,占2.24%;住房保障支出13.74萬元,占4.50%。
(三)一般公共預算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2025年預算229.05萬元,比2024年預算減少20.35萬元,下降8.16%,下降原因主要是人員調(diào)出。
2.一般公共服務(類)信訪事務(款)信訪業(yè)務(項)2025年預算30萬元,比2024年預算增加30萬元,增長100%,增長原因主要是信訪救助資金。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算15.85萬元,比2024年預算增加2.6萬元,增長19.62%,增長原因主要是人員增加。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2025年預算7.93萬元,比2024年預算增加1.31萬元,增長19.79%,增長原因主要是人員增加。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項)2025年預算1萬元,比2024年預算減少14.06萬元,下降93.36%,下降原因主要是人員調(diào)出。
6.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)2025年預算0.94萬元,比2024年預算減少0萬元,下降0%,下降原因主要是無。
7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算4.89萬元,比2024年預算增加0.9萬元,增長22.56%,增長原因主要是人員增加。
8.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算1.95萬元,比2024年預算增加0.11萬元,增長5.98%,增長原因主要是人員增加。
9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算13.74萬元,比2024年預算增加2.04萬元,增長17.44%,增長原因主要是人員增加。
六、關于2025年一般公共預算基本支出預算表的說明
東至縣人民政府信訪局2025年一般公共預算基本支出185.34萬元,其中,人員經(jīng)費160.39萬元,公用經(jīng)費24.95萬元。
(一)人員經(jīng)費160.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
(二)公用經(jīng)費24.95萬元,主要包括:郵電費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、關于2025年政府性基金預算支出表的說明
東至縣人民政府信訪局2025年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2025年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
東至縣人民政府信訪局2025年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2025年項目支出表的說明
東至縣人民政府信訪局2025年預算共安排項目支出120萬元,比2024年預算減少24萬元,下降16.67%,下降原因主要是信訪救助資金減少。主要包括:本年財政撥款安排120萬元(其中,一般公共預算撥款安排120萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元),財政撥款上年結轉安排0萬元(其中,一般公共預算撥款安排0萬元,政府性基金預算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元)、財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關于2025年政府采購支出表的說明
東至縣人民政府信訪局2025年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2025年政府購買服務支出表的說明
東至縣人民政府信訪局2025年沒有安排政府購買服務支出。
十二、關于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
東至縣人民政府信訪局2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標情況。
1.“信訪工作經(jīng)費”項目。
(1)項目概述。充分考慮信訪工作需要,加大保障力度。保障我局2025年信訪形勢平穩(wěn)和事業(yè)正常運轉。
(2)立項依據(jù)。信訪工作經(jīng)費
(3)實施主體。東至縣人民政府信訪局
(4)起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日
(5)項目內(nèi)容。信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費
(6)年度預算安排。項目預算安排資金20.0萬元
(7)績效目標。充分考慮信訪工作需要,加大保障力度。保障我局2025年信訪形勢平穩(wěn)和事業(yè)正常運轉。
|
||||||
項目支出績效目標表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項目名稱 |
信訪工作經(jīng)費 |
|||||
主管部門及代碼 |
[017]東至縣人民政府信訪局 |
實施單位 |
東至縣人民政府信訪局 |
|||
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
項目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
20.00 |
||||
其中:財政撥款 |
20.00 |
|||||
上年結轉 |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標 |
充分考慮信訪工作需要,加大保障力度。保障我局2025年信訪形勢平穩(wěn)和事業(yè)正常運轉。 |
|||||
績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
政策補助補貼對象數(shù)量 |
≥17個 |
|||
質(zhì)量指標 |
補助補貼資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
時效指標 |
資金支出時效性 |
及時到位 |
||||
成本指標 |
項目總成本 |
≤200000元 |
||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對減輕補助補貼對象經(jīng)濟負擔的改善或影響程度 |
較高 |
|||
社會效益指標 |
對引導行業(yè)發(fā)展的影響程度 |
較高 |
||||
生態(tài)效益指標 |
|
|
||||
可持續(xù)影響指標 |
健全的補助補貼制度,為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障 |
較高 |
||||
滿意度指標 |
滿意度指標 |
公眾滿意度 |
≥100百分比 |
2.“信訪救助資金項目”項目。
(1)項目概述。扎實做好我縣人民信訪工作,切實解決我縣部分涉訪群體的特殊問題,積極化解信訪積案,維護社會和諧穩(wěn)定,全面落實信訪“三到位一處理”工作要求。按照省委辦公廳、省政府辦公廳《關于轉發(fā)的通知》(廳【2009】1號)文件要求,現(xiàn)申請300000元作為我縣信訪救助使用資金,并列入縣財政預算。
(2)立項依據(jù)。《安徽省基層信訪工作規(guī)范化建設專項補助經(jīng)費管理辦理》的通知等
(3)實施主體。東至縣人民政府信訪局
(4)起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日
(5)項目內(nèi)容?!栋不帐』鶎有旁L工作規(guī)范化建設專項補助經(jīng)費管理辦理》的通知等
(6)年度預算安排。項目預算安排資金30.0萬元
(7)績效目標。扎實做好我縣人民信訪工作,切實解決我縣部分涉訪群體的特殊問題,積極化解信訪積案,維護社會和諧穩(wěn)定,全面落實信訪“三到位一處理”工作要求。按照省委辦公廳、省政府辦公廳《關于轉發(fā)《省信訪局關于建立涉訪特困救助資金的意見》的通知》(廳【2009】1號)文件要求,現(xiàn)申請300000元作為我縣信訪救助使用資金,并列入縣財政預算。
|
||||||
項目支出績效目標表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項目名稱 |
信訪救助資金項目 |
|||||
主管部門及代碼 |
[017]東至縣人民政府信訪局 |
實施單位 |
東至縣人民政府信訪局 |
|||
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
項目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
30.00 |
||||
其中:財政撥款 |
30.00 |
|||||
上年結轉 |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標 |
扎實做好我縣人民信訪工作,切實解決我縣部分涉訪群體的特殊問題,積極化解信訪積案,維護社會和諧穩(wěn)定,全面落實信訪“三到位一處理”工作要求。按照省委辦公廳、省政府辦公廳《關于轉發(fā)《省信訪局關于建立涉訪特困救助資金的意見》的通知》(廳【2009】1號)文件要求,現(xiàn)申請300000元作為我縣信訪救助使用資金,并列入縣財政預算。 |
|||||
績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
政策補助補貼對象數(shù)量 |
960人次 |
|||
質(zhì)量指標 |
補助補貼資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
時效指標 |
補助補貼資金兌現(xiàn)及時性 |
及時辦理 |
||||
成本指標 |
項目總成本 |
300000元 |
||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對減輕補助補貼對象經(jīng)濟負擔的改善或影響程度 |
影響顯著 |
|||
社會效益指標 |
對提高群眾生活水平,促進和諧社會建設的改善或提升程度 |
影響顯著 |
||||
生態(tài)效益指標 |
|
|
||||
可持續(xù)影響指標 |
補助補貼政策為公共服務、保障人民利益提供長期保障 |
影響顯著 |
||||
滿意度指標 |
滿意度指標 |
公眾滿意度 |
≥100百分比 |
3.“駐京及敏感時期接勸返項目”項目。
(1)項目概述。全國、省、市“兩會”及其它重要重要時間節(jié)點,安排專人駐京駐省值班信訪維穩(wěn);進京、赴省、到市越級訪接勸出差費用。我縣信訪形勢嚴峻,在重要會議期間加強駐地接訪是一個重要工作任務。要嚴防發(fā)生大規(guī)模集體、越級上訪事件,特別是到北京重點地區(qū)聚集等突發(fā)性事件,確保重點敏感時期社會穩(wěn)定。抓好駐地信訪維穩(wěn)工作,該專項經(jīng)費能充分發(fā)揮其作用。
(2)立項依據(jù)。關于報送駐京工作組人員名單的通知(池信函〔2016〕11號)
(3)實施主體。東至縣人民政府信訪局
(4)起止時間。2025年1月1日至2025年12月31日
(5)項目內(nèi)容。重要敏感時期信訪干部駐省值班,越級訪接勸出差
(6)年度預算安排。項目預算安排資金70.0萬元
(7)績效目標。全國、省、市“兩會”及其它重要重要時間節(jié)點,安排專人駐京駐省值班信訪維穩(wěn);進京、赴省、到市越級訪接勸出差費用。我縣信訪形勢嚴峻,在重要會議期間加強駐地接訪是一個重要工作任務。要嚴防發(fā)生大規(guī)模集體、越級上訪事件,特別是到北京重點地區(qū)聚集等突發(fā)性事件,確保重點敏感時期社會穩(wěn)定。抓好駐地信訪維穩(wěn)工作,該專項經(jīng)費能充分發(fā)揮其作用。
|
||||||
項目支出績效目標表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項目名稱 |
駐京及敏感時期接勸返項目 |
|||||
主管部門及代碼 |
[017]東至縣人民政府信訪局 |
實施單位 |
東至縣人民政府信訪局 |
|||
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
項目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
70.00 |
||||
其中:財政撥款 |
70.00 |
|||||
上年結轉 |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標 |
全國、省、市“兩會”及其它重要重要時間節(jié)點,安排專人駐京駐省值班信訪維穩(wěn);進京、赴省、到市越級訪接勸出差費用。我縣信訪形勢嚴峻,在重要會議期間加強駐地接訪是一個重要工作任務。要嚴防發(fā)生大規(guī)模集體、越級上訪事件,特別是到北京重點地區(qū)聚集等突發(fā)性事件,確保重點敏感時期社會穩(wěn)定。抓好駐地信訪維穩(wěn)工作,該專項經(jīng)費能充分發(fā)揮其作用。 |
|||||
績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
駐京值班成本支出 |
365天 |
|||
質(zhì)量指標 |
信訪事項及時受理率 |
100% |
||||
時效指標 |
年度計劃任務 |
>12月 |
||||
成本指標 |
敏感節(jié)點時期接勸返支出 |
900000元 |
||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|||
社會效益指標 |
提升全縣穩(wěn)定水平 |
影響顯著 |
||||
生態(tài)效益指標 |
|
|
||||
可持續(xù)影響指標 |
長期性維穩(wěn)有利影響 |
影響顯著 |
||||
滿意度指標 |
滿意度指標 |
信訪事項群眾滿意率 |
95% |
|||
信訪事項群眾參評率 |
95% |
|||||
信訪事項按期辦結率 |
100% |
(二)機關運行經(jīng)費。
東至縣人民政府信訪局2025年機關運行經(jīng)費財政撥款預算24.95萬元,比2024年預算增加24.95萬元,增長100%,增長原因主要是人員增加,人均綜合公用經(jīng)費增加。
(三)政府采購情況。
東至縣人民政府信訪局2025年政府采購預算0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日,東至縣人民政府信訪局共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
2025年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套),購置費0萬元。
(五)績效目標設置情況。
2025年,東至縣人民政府信訪局3個項目實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款120萬元、政府性基金預算當年財政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算當年財政撥款0萬元、財政專戶管理資金當年安排0萬元和單位資金當年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十二、一般公共服務支出(類)信訪事務(款)信訪業(yè)務:反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補記支出)。
十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出:反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
十六、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十七、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療:反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
十八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件:東至縣人民政府信訪局2025年度項目支出績效目標
附件
東至縣人民政府信訪局2025年度項目支出績效目標
項目支出績效目標公開清單 |
||
序號 |
項目名稱 |
預算金額(單位:萬元) |
1 |
信訪工作經(jīng)費 |
20 |
2 |
信訪救助資金項目 |
30 |
3 |
駐京及敏感時期接勸返項目 |
70 |
|
||||||
項目支出績效目標表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項目名稱 |
信訪工作經(jīng)費 |
|||||
主管部門及代碼 |
[017]東至縣人民政府信訪局 |
實施單位 |
東至縣人民政府信訪局 |
|||
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
項目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
20.00 |
||||
其中:財政撥款 |
20.00 |
|||||
上年結轉 |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標 |
充分考慮信訪工作需要,加大保障力度。保障我局2025年信訪形勢平穩(wěn)和事業(yè)正常運轉。 |
|||||
績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
政策補助補貼對象數(shù)量 |
≥17個 |
|||
質(zhì)量指標 |
補助補貼資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
時效指標 |
資金支出時效性 |
及時到位 |
||||
成本指標 |
項目總成本 |
≤200000元 |
||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對減輕補助補貼對象經(jīng)濟負擔的改善或影響程度 |
較高 |
|||
社會效益指標 |
對引導行業(yè)發(fā)展的影響程度 |
較高 |
||||
生態(tài)效益指標 |
|
|
||||
可持續(xù)影響指標 |
健全的補助補貼制度,為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障 |
較高 |
||||
滿意度指標 |
滿意度指標 |
公眾滿意度 |
≥100百分比 |
|
||||||
項目支出績效目標表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項目名稱 |
信訪救助資金項目 |
|||||
主管部門及代碼 |
[017]東至縣人民政府信訪局 |
實施單位 |
東至縣人民政府信訪局 |
|||
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
項目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
30.00 |
||||
其中:財政撥款 |
30.00 |
|||||
上年結轉 |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標 |
扎實做好我縣人民信訪工作,切實解決我縣部分涉訪群體的特殊問題,積極化解信訪積案,維護社會和諧穩(wěn)定,全面落實信訪“三到位一處理”工作要求。按照省委辦公廳、省政府辦公廳《關于轉發(fā)《省信訪局關于建立涉訪特困救助資金的意見》的通知》(廳【2009】1號)文件要求,現(xiàn)申請300000元作為我縣信訪救助使用資金,并列入縣財政預算。 |
|||||
績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
政策補助補貼對象數(shù)量 |
960人次 |
|||
質(zhì)量指標 |
補助補貼資金支出合規(guī)性 |
合規(guī) |
||||
時效指標 |
補助補貼資金兌現(xiàn)及時性 |
及時辦理 |
||||
成本指標 |
項目總成本 |
300000元 |
||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
對減輕補助補貼對象經(jīng)濟負擔的改善或影響程度 |
影響顯著 |
|||
社會效益指標 |
對提高群眾生活水平,促進和諧社會建設的改善或提升程度 |
影響顯著 |
||||
生態(tài)效益指標 |
|
|
||||
可持續(xù)影響指標 |
補助補貼政策為公共服務、保障人民利益提供長期保障 |
影響顯著 |
||||
滿意度指標 |
滿意度指標 |
公眾滿意度 |
≥100百分比 |
|
||||||
項目支出績效目標表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項目名稱 |
駐京及敏感時期接勸返項目 |
|||||
主管部門及代碼 |
[017]東至縣人民政府信訪局 |
實施單位 |
東至縣人民政府信訪局 |
|||
項目來源 |
本級申報項目 |
項目期 |
1年 |
|||
項目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
70.00 |
||||
其中:財政撥款 |
70.00 |
|||||
上年結轉 |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標 |
全國、省、市“兩會”及其它重要重要時間節(jié)點,安排專人駐京駐省值班信訪維穩(wěn);進京、赴省、到市越級訪接勸出差費用。我縣信訪形勢嚴峻,在重要會議期間加強駐地接訪是一個重要工作任務。要嚴防發(fā)生大規(guī)模集體、越級上訪事件,特別是到北京重點地區(qū)聚集等突發(fā)性事件,確保重點敏感時期社會穩(wěn)定。抓好駐地信訪維穩(wěn)工作,該專項經(jīng)費能充分發(fā)揮其作用。 |
|||||
績 效 指 標 |
一級 指標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||
產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
駐京值班成本支出 |
365天 |
|||
質(zhì)量指標 |
信訪事項及時受理率 |
100% |
||||
時效指標 |
年度計劃任務 |
>12月 |
||||
成本指標 |
敏感節(jié)點時期接勸返支出 |
900000元 |
||||
效益指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
|
|
|||
社會效益指標 |
提升全縣穩(wěn)定水平 |
影響顯著 |
||||
生態(tài)效益指標 |
|
|
||||
可持續(xù)影響指標 |
長期性維穩(wěn)有利影響 |
影響顯著 |
||||
滿意度指標 |
滿意度指標 |
信訪事項群眾滿意率 |
95% |
|||
信訪事項群眾參評率 |
95% |
|||||
信訪事項按期辦結率 |
100% |
Copyright ? 2025 東至縣人民政府 All rights reserved. 皖ICP備11005235號-1
主辦單位:東至縣人民政府辦公室 承辦單位:東至縣政務信息中心 地址:東至縣堯渡鎮(zhèn)至德大道1號 運維電話:05667026048
郵編:247200 皖公網(wǎng)安備34172102000046號 網(wǎng)站標識碼:3417210002
本站支持IPV6訪問