索引號: | 0000001500101201903001 | 組配分類: | 政府預算 |
發(fā)布機構: | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 花園鄉(xiāng)2019年財政預算安排 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2019-03-08 | 發(fā)布日期: | 2019-03-08 |
生效日期: | 2019-03-08 | 廢止日期: | 2029-03-08 |
2019年預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,牢固樹立并貫徹落實新發(fā)展理念,以提升發(fā)展質量和效益為中心,以供給側結構性改革為主線,堅持“保重點、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”,突出“發(fā)展為上、民生為本、脫貧為先、平安為基”,優(yōu)化財政支出結構,務實謀劃預算項目,科學安排預算資金,統(tǒng)籌推進預算改革,為建設美麗花園提供財政保障。
根據上述指導思想,結合上年度預算執(zhí)行情況和2019年度全鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展目標,2019年全鄉(xiāng)財政預算安排如下:
2019年我鄉(xiāng)財政收入縣下達目標為700萬元。依據上年我鄉(xiāng)實際財力狀況,綜合考慮各方面因素,2018年我鄉(xiāng)一般預算支出擬安排790萬元,其中:
1.一般公共服務支出768.2萬元(其中專項支出為280萬元),主要是用于行政部門人員經費、公用經費和政府采購支出。專項支出主要為招商引資經費,扶貧工作經費,維穩(wěn)綜治經費,財政收入征管經費,會議經費,環(huán)衛(wèi)及社區(qū)經費,森林防火防汛抗旱經費,武裝民兵訓練經費,村干部養(yǎng)老保險,統(tǒng)計抽樣調查、勞動保障經費,群團組織經費等。
2.醫(yī)療計生支出7萬元,主要為人員經費。
3.農林水支出14.8萬元,主要為人員經費。
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