索引號: | 11341821003287449J/202503-00042 | 組配分類: | 政府預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國民經(jīng)濟(jì)管理、國有資產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2025年預(yù)算報(bào)表及文字說明 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2025-03-13 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府
2025年度部門預(yù)算
2025年1月
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
3.2025年度主要工作任務(wù)
第二部分 東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算表
1.東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年收支總表
2.東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年收入總表
3.東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年支出總表
4.東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總表
5.東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出表
6.東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出表
7.東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出表
8.東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
9.東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年項(xiàng)目支出表
10.東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購支出表
11.東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年政府購買服務(wù)支出表
12.東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年通用資產(chǎn)配置支出表
第三部分 東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算情況說明
1.關(guān)于2025年收支總表的說明
2.關(guān)于2025年收入總表的說明
3.關(guān)于2025年支出總表的說明
4.關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
5.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
6.關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出表的說明
7.關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
8.關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
9.關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
10.關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
11.關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
12.關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
13.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;
(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;
(三)保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利,保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。
(四)為農(nóng)民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。
(五)開展社會主義民主與法制教育,加強(qiáng)社會治安綜合治理,調(diào)解民事糾紛,維護(hù)社會秩序。
(六)承辦上級人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算僅包括東至縣官港鎮(zhèn)人民政府本級預(yù)算,無其他下屬單位預(yù)算。
三、2025年度主要工作任務(wù)
(一)強(qiáng)化服務(wù)抓落實(shí),提升發(fā)展動(dòng)力
精準(zhǔn)運(yùn)用財(cái)稅政策工具,把轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)擺到更加突出的位置。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)政策,激發(fā)市場主體活力。把財(cái)源培植作為組織財(cái)政收入的首要之舉,及時(shí)兌現(xiàn)支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持政策,幫助企業(yè)成長壯大。進(jìn)一步突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、園區(qū)優(yōu)化升級、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展,加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,提升發(fā)展動(dòng)能。科學(xué)研判全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)形勢,規(guī)范收入征管,同時(shí)挖掘非稅收入潛力,規(guī)范非稅收入管理。推動(dòng)財(cái)政收入規(guī)模和質(zhì)量同步提升。
(二)強(qiáng)化兜底保民生,提升保障能力
持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),樹牢長期過緊日子思想,繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。繼續(xù)把“三?!狈旁谪?cái)政支出的優(yōu)先位置,確保國家制定的基本民生、工資政策落實(shí)到位。支持鄉(xiāng)村振興,加大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施和鄉(xiāng)村生活設(shè)施建設(shè)投入,改善農(nóng)村人居環(huán)境,豐富鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài),形成優(yōu)勢互補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展、共同繁榮的新型城鄉(xiāng)關(guān)系。把保障和改善民生作為一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),推進(jìn)各項(xiàng)社會事業(yè)全面發(fā)展。推進(jìn)城鎮(zhèn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)。進(jìn)一步建立健全覆蓋全民、公平統(tǒng)一、可持續(xù)的多層次社會保障體系。改善疾控基礎(chǔ)條件,強(qiáng)化基層公共衛(wèi)生體系建設(shè)。增進(jìn)民生福祉,使得人民群眾的獲得感、幸福感、安全感持續(xù)提升。
(三)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督,提高資金績效管理。
繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理和績效評審各項(xiàng)措施,健全財(cái)政監(jiān)管機(jī)制。利用信息化手段全面加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。逐步健全覆蓋財(cái)政日常管理、資金走向全方位的績效管理制度。切實(shí)加強(qiáng)績效考評,將績效評價(jià)結(jié)果融入到預(yù)算編制、整改通報(bào)和年度考核等各個(gè)環(huán)節(jié),建立科學(xué)的績效評價(jià)指標(biāo)體系,切實(shí)提高績效評價(jià)質(zhì)量,強(qiáng)化績效考評結(jié)果運(yùn)用。切實(shí)加強(qiáng)專項(xiàng)資金監(jiān)管力度,確保??顚S茫貏e是救災(zāi)和扶貧領(lǐng)域監(jiān)管力度,為實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng),深化農(nóng)村改革發(fā)揮財(cái)政應(yīng)有的職能作用。
第二部分 東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算表
部門公開表1 |
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東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年收支總表 |
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|
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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收 入 項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
支出功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
1700 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
1425.19 |
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國防支出 |
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
其中:中央轉(zhuǎn)移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
185.54 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
29.64 |
四、財(cái)政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
其中:事業(yè)收入 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
上級補(bǔ)助收入 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
59.63 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
二十二、預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
二十五、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
二十六、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
二十七、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
本 年 收 入 小 計(jì) |
1700 |
本 年 支 出 小 計(jì) |
1700 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
財(cái)政專戶管理資金 |
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
收 入 總 計(jì) |
1700 |
支 出 總 計(jì) |
1700 |
部門公開表2 |
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東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年收入總表 |
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|
單位:萬元 |
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部門(單位)名稱 |
合計(jì) |
本年收入 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|||||||||||||||
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
小計(jì) |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
1700 |
1700 |
1700 |
|
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|
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|
|
|
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|
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
1700 |
1700 |
1700 |
|
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部門公開表3 |
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東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年支出總表 |
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|
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1425.19 |
609.3 |
815.89 |
|
|
|
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1425.19 |
609.3 |
815.89 |
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1425.19 |
609.3 |
815.89 |
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
185.54 |
185.54 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
173.39 |
173.39 |
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
68.73 |
68.73 |
|
|
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
34.37 |
34.37 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
70.29 |
70.29 |
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
12.14 |
12.14 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
12.14 |
12.14 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.64 |
29.64 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.64 |
29.64 |
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.94 |
19.94 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.71 |
9.71 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.63 |
59.63 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.63 |
59.63 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
59.63 |
59.63 |
|
|
|
|
|
合計(jì) |
1700 |
884.11 |
815.89 |
|
|
|
部門公開表4 |
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東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支總表 |
|||
|
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
||
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù) 算 數(shù) |
一、本年收入 |
1700 |
一、本年支出 |
1700 |
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
1700 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
1425.19 |
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
(三)國防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共預(yù)算撥款 |
|
(六)科學(xué)技術(shù)支出 |
|
(二)政府性基金預(yù)算撥款 |
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
185.54 |
|
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
29.64 |
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
|
|
|
(十三)交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十五)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十八)自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
59.63 |
|
|
(二十)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
(二十一)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
(二十二)預(yù)備費(fèi) |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
(二十五)債務(wù)還本支出 |
|
|
|
(二十六)債務(wù)付息支出 |
|
|
|
(二十七)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 |
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
(一)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
(二)政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
|
|
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
收 入 總 計(jì) |
1700 |
支 出 總 計(jì) |
1700 |
部門公開表5 |
||||||
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出表 |
||||||
|
單位:萬元 |
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
小計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
1425.19 |
609.3 |
465.17 |
144.14 |
815.89 |
20103 |
政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
1425.19 |
609.3 |
465.17 |
144.14 |
815.89 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
1425.19 |
609.3 |
465.17 |
144.14 |
815.89 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
185.54 |
185.54 |
185.54 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
173.39 |
173.39 |
173.39 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
68.73 |
68.73 |
68.73 |
|
|
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
34.37 |
34.37 |
34.37 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
70.29 |
70.29 |
70.29 |
|
|
20808 |
撫恤 |
12.14 |
12.14 |
12.14 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
12.14 |
12.14 |
12.14 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
29.64 |
29.64 |
29.64 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
29.64 |
29.64 |
29.64 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.94 |
19.94 |
19.94 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
9.71 |
9.71 |
9.71 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.63 |
59.63 |
59.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.63 |
59.63 |
59.63 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
59.63 |
59.63 |
59.63 |
|
|
|
合計(jì) |
1700 |
884.11 |
739.97 |
144.14 |
815.89 |
部門公開表6 |
||||
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
單位:萬元 |
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部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
本年一般公共預(yù)算基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
301 |
工資福利支出 |
657.54 |
657.54 |
|
30101 |
基本工資 |
193.75 |
193.75 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
98.47 |
98.47 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
145.2 |
145.2 |
|
30107 |
績效工資 |
18.58 |
18.58 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
68.73 |
68.73 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
34.37 |
34.37 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
29.64 |
29.64 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
1.56 |
1.56 |
|
30113 |
住房公積金 |
59.63 |
59.63 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
7.61 |
7.61 |
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
134.14 |
|
134.14 |
30201 |
辦公費(fèi) |
14.28 |
|
14.28 |
30205 |
水費(fèi) |
1 |
|
1 |
30206 |
電費(fèi) |
15 |
|
15 |
30211 |
差旅費(fèi) |
20 |
|
20 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
20.37 |
|
20.37 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
24.4 |
|
24.4 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4.56 |
|
4.56 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
34.54 |
|
34.54 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
82.44 |
82.44 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
64.89 |
64.89 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
12.14 |
12.14 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.4 |
5.4 |
|
310 |
資本性支出 |
10 |
|
10 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
10 |
|
10 |
|
合計(jì) |
884.11 |
739.97 |
144.14 |
部門公開表7 |
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東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算支出表 |
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|
單位:萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預(yù)算支出 |
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合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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說明:東至縣官港鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
部門公開表8 |
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東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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|
單位:萬元 |
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功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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說明:東至縣官港鎮(zhèn)人民政府沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)
部門公開表9 |
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東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年項(xiàng)目支出表 |
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單位:萬元 |
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類型 |
項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目單位 |
總計(jì) |
本年財(cái)政撥款 |
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
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一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||
特定目標(biāo)類 |
公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
512.89 |
512.89 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目標(biāo)類 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
220 |
220 |
|
|
|
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|
特定目標(biāo)類 |
應(yīng)急預(yù)備經(jīng)費(fèi) |
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
83 |
83 |
|
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|
合計(jì) |
|
|
815.89 |
815.89 |
|
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部門公開表10 |
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東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購支出表 |
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單位:萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
政府采購品目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
財(cái)政專戶管理資金 |
單位資金 |
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) |
A4 黑白打印機(jī) |
1.2 |
1.2 |
|
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|
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) |
臺式計(jì)算機(jī) |
5 |
5 |
|
|
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|
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) |
空調(diào)機(jī) |
2.6 |
2.6 |
|
|
|
|
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府_綜合定額(行政) |
A3 黑白打印機(jī) |
1.2 |
1.2 |
|
|
|
|
合計(jì) |
|
10 |
10 |
|
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部門公開表11 |
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東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年政府購買服務(wù)支出表 |
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單位:萬元 |
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項(xiàng)目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務(wù)內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
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說明:東至縣官港鎮(zhèn)人民政府沒有安排政府購買服務(wù)支出,故本表無數(shù)據(jù)
部門公開表12 |
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東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年通用資產(chǎn)配置支出表 |
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單位:萬元 |
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資產(chǎn)大類名稱 |
資產(chǎn)分類名稱 |
數(shù)量 (臺、件) |
金額 |
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說明:東至縣官港鎮(zhèn)人民政府沒有安排通用資產(chǎn)配置支出,故本表無數(shù)據(jù)
第三部分 東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年度部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2025年收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則,東至縣官港鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年收支總預(yù)算1700.0萬元,收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2025年收入總表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1700萬元,其中,本年收入1700萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
(一)本年收入1700.0萬元,收入全部為一般公共預(yù)算撥款收入,比2024年預(yù)算增加20萬元,增長1.19%,增長原因主要是2024年本鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力結(jié)算比2023年財(cái)力結(jié)算數(shù)額增加。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.0萬元。
三、關(guān)于2025年支出總表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1700萬元,比2024年預(yù)算增加20萬元,增長1.19%,增長原因主要是2024年本鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)力結(jié)算比2023年財(cái)力結(jié)算數(shù)額增加。其中,基本支出884.11萬元,占52.01%,主要用于單位日常行政運(yùn)行;項(xiàng)目支出815.89萬元,占47.99%,主要用于鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展;事業(yè)單位經(jīng)營支出0.0萬元,占0%;上繳上級支出0.0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0.0萬元,占0%。
四、關(guān)于2025年財(cái)政撥款收支總表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算1700萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款1700萬元;按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入1700萬元。支出按功能分類分為:一般公共服務(wù)支出1425.19萬元,占83.83%;社會保障和就業(yè)支出185.54萬元,占10.91%;衛(wèi)生健康支出29.64萬元,占1.74%;住房保障支出59.63萬元,占3.51%。
五、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算支出表的說明
(一)一般公共預(yù)算支出規(guī)模變化情況。
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算支出1700萬元,比2024年預(yù)算增加20萬元,增長1.19%,主要原因:本單位本年度由于機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)站所合并到政府,人員增多,,預(yù)算支出需增加。
(二)一般公共預(yù)算支出結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出1425.19萬元,占83.83%;社會保障和就業(yè)支出185.54萬元,占10.91%;衛(wèi)生健康支出29.64萬元,占1.74%;住房保障支出59.63萬元,占3.51%。
(三)一般公共預(yù)算支出具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算1425.19萬元,比2024年預(yù)算減少58.53萬元,下降3.94%,下降原因主要是本單位堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則,節(jié)省行政運(yùn)行方面的財(cái)政資金。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算68.73萬元,比2024年預(yù)算增加15.49萬元,增長29.09%,增長原因主要是本單位本年度由于機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)站所合并到政府,人員增多,,社會保險(xiǎn)支出需增加。
3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算34.37萬元,比2024年預(yù)算增加7.75萬元,增長29.11%,增長原因主要是本單位本年度由于機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)站所合并到政府,人員增多,,社會保險(xiǎn)支出需增加。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))2025年預(yù)算70.29萬元,比2024年預(yù)算增加34.5萬元,增長96.40%,增長原因主要是本單位本年度由于機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)站所合并到政府,人員增多,社會保險(xiǎn)支出需增加。
5.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2025年預(yù)算12.14萬元,比2024年預(yù)算增加0.94萬元,增長8.39%,增長原因主要是本單位本年度由于機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)站所合并到政府,相關(guān)遺囑人員增加,撫恤支出增加。
6.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算19.94萬元,比2024年預(yù)算增加4.02萬元,增長25.25%,增長原因主要是本單位本年度由于機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)站所合并到政府,人員增多,社會保險(xiǎn)支出需增加。
7.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算9.71萬元,比2024年預(yù)算增加2.63萬元,增長37.15%,增長原因主要是本單位本年度由于機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)站所合并到政府,人員增多,社會保險(xiǎn)支出需增加。
8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算59.63萬元,比2024年預(yù)算增加13.19萬元,增長28.40%,增長原因主要是本單位本年度由于機(jī)構(gòu)改革,相關(guān)站所合并到政府,人員增多,公積金支出需增加。
六、關(guān)于2025年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出884.11萬元,其中,人員經(jīng)費(fèi)739.97萬元,公用經(jīng)費(fèi)144.14萬元。
(一)人員經(jīng)費(fèi)739.97萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
(二)公用經(jīng)費(fèi)144.14萬元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置。
七、關(guān)于2025年政府性基金預(yù)算支出表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2025年項(xiàng)目支出表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算共安排項(xiàng)目支出815.89萬元,比2024年預(yù)算減少208.28萬元,下降20.34%,下降原因主要是本單位堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則,節(jié)省項(xiàng)目支出方面的財(cái)政資金。主要包括:本年財(cái)政撥款安排815.89萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排815.89萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元),財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)安排0萬元(其中,一般公共預(yù)算撥款安排0萬元,政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排0萬元)、財(cái)政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。
十、關(guān)于2025年政府采購支出表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算安排政府采購支出10萬元,比2024年預(yù)算減少2萬元,下降16.67%,下降原因主要是本單位堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則,節(jié)省政府采購方面的財(cái)政資金。其中,一般公共預(yù)算安排10萬元,占100%;政府性基金預(yù)算安排0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算安排0萬元,占0%;財(cái)政專戶管理資金安排0萬元,占0%;單位資金安排0萬元,占0%。
十一、關(guān)于2025年政府購買服務(wù)支出表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年沒有安排政府購買服務(wù)支出。
十二、關(guān)于2025年通用資產(chǎn)配置支出表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年沒有安排通用資產(chǎn)配置支出。
十三、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)項(xiàng)目及績效目標(biāo)情況。
1.“應(yīng)急預(yù)備經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。保障我鎮(zhèn)突發(fā)事件的處理。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。官港鎮(zhèn)2025年項(xiàng)目預(yù)算清單
(3)實(shí)施主體。東至縣官港鎮(zhèn)人民政府
(4)起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。應(yīng)急預(yù)備經(jīng)費(fèi)
(6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金83.0萬元
(7)績效目標(biāo)。保障我鎮(zhèn)突發(fā)事件的處理。
|
||||||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
應(yīng)急預(yù)備經(jīng)費(fèi) |
|||||
主管部門及代碼 |
[060]東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
83.00 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
83.00 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
保障我鎮(zhèn)突發(fā)事件的處理。 |
|||||
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)數(shù)量 |
≥3個(gè) |
|||
應(yīng)急預(yù)備人員數(shù)量 |
≥7人 |
|||||
應(yīng)急預(yù)備費(fèi)金額 |
100萬元 |
|||||
召開會議次數(shù) |
>3次 |
|||||
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出有效性 |
有效 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
資金支出及時(shí)性 |
及時(shí) |
||||
成本指標(biāo) |
人工成本 |
≥10萬元 |
||||
設(shè)備租賃成本 |
≥15萬元 |
|||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
|||
社會效益指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)社會發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
||||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥100% |
2.“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。保障我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作有序開展。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。官港鎮(zhèn)2025年項(xiàng)目預(yù)算清
(3)實(shí)施主體。東至縣官港鎮(zhèn)人民政府
(4)起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
(5)項(xiàng)目內(nèi)容?;A(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)
(6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金220.0萬元
(7)績效目標(biāo)。保障我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作有序開展。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2025年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[060]東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
220.00 |
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其中:財(cái)政撥款 |
220.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
保障我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作有序開展。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
重點(diǎn)項(xiàng)目保障資金 |
200萬元 |
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安防設(shè)施建設(shè)資金 |
30萬元 |
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公路養(yǎng)護(hù)資金 |
40萬元 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出有效性 |
有效 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金支出及時(shí)性 |
及時(shí) |
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成本指標(biāo) |
動(dòng)用挖機(jī)數(shù)量 |
≥10輛 |
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房屋征收成本 |
>100萬元 |
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維修公路里數(shù) |
>20公里 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
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社會效益指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)社會發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥100% |
3.“公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目。
(1)項(xiàng)目概述。保障政府2025年運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)展。
(2)立項(xiàng)依據(jù)。官港鎮(zhèn)2025年項(xiàng)目預(yù)算清
(3)實(shí)施主體。東至縣官港鎮(zhèn)人民政府
(4)起止時(shí)間。2025年1月1日至2025年12月31日
(5)項(xiàng)目內(nèi)容。公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)
(6)年度預(yù)算安排。項(xiàng)目預(yù)算安排資金512.89萬元
(7)績效目標(biāo)。保障政府2025年運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)展。
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2025年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[060]東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
512.89 |
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其中:財(cái)政撥款 |
512.89 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
保障政府2025年運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)展。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人民武裝及退役軍人事務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
12.8萬元 |
|||
徽采云設(shè)備購置費(fèi)用 |
10萬元 |
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黨建費(fèi)用 |
15萬元 |
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群團(tuán)組織活動(dòng)費(fèi)用 |
536.8萬元 |
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后勤保障支出 |
330.2萬元 |
|||||
宣傳思想支出 |
10萬元 |
|||||
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出有效性 |
有效 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
資金支出及時(shí)性 |
及時(shí) |
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成本指標(biāo) |
成本人數(shù) |
54人 |
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水電成本 |
≥12萬元 |
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召開會議次數(shù) |
≥20次 |
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用車成本 |
≥35萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
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社會效益指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)社會發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
|
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥100% |
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算134.14萬元,比2024年預(yù)算減少521.69萬元,下降79.55%,下降原因主要是本單位堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則,節(jié)省行政運(yùn)行支出方面的財(cái)政資金。
(三)政府采購情況。
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年政府采購預(yù)算10萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算10萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2024年12月31日,東至縣官港鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
2025年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車0輛,購置費(fèi)0萬元;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),購置費(fèi)0萬元;安排購置單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套),購置費(fèi)0萬元。
(五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
2025年,東至縣官港鎮(zhèn)人民政府3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款815.89萬元、政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元、財(cái)政專戶管理資金當(dāng)年安排0萬元和單位資金當(dāng)年安排0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指部門或單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、財(cái)政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排,因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、 郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)
附件
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府2025年度項(xiàng)目支出績效目標(biāo)
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)公開清單 |
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序號 |
項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算金額(單位:萬元) |
1 |
應(yīng)急預(yù)備經(jīng)費(fèi) |
83 |
2 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
220 |
3 |
公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
512.89 |
|
||||||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
項(xiàng)目名稱 |
應(yīng)急預(yù)備經(jīng)費(fèi) |
|||||
主管部門及代碼 |
[060]東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
|||
項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
|||
項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
83.00 |
||||
其中:財(cái)政撥款 |
83.00 |
|||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
|||||
其他資金 |
0.00 |
|||||
年度 目標(biāo) |
保障我鎮(zhèn)突發(fā)事件的處理。 |
|||||
績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
||
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
風(fēng)險(xiǎn)隱患點(diǎn)數(shù)量 |
≥3個(gè) |
|||
應(yīng)急預(yù)備人員數(shù)量 |
≥7人 |
|||||
應(yīng)急預(yù)備費(fèi)金額 |
100萬元 |
|||||
召開會議次數(shù) |
>3次 |
|||||
質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出有效性 |
有效 |
||||
時(shí)效指標(biāo) |
資金支出及時(shí)性 |
及時(shí) |
||||
成本指標(biāo) |
人工成本 |
≥10萬元 |
||||
設(shè)備租賃成本 |
≥15萬元 |
|||||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
|||
社會效益指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)社會發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
||||
生態(tài)效益指標(biāo) |
|
|
||||
可持續(xù)影響指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥100% |
|
||||||
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
||||||
(2025年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[060]東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
220.00 |
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其中:財(cái)政撥款 |
220.00 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
保障我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作有序開展。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
重點(diǎn)項(xiàng)目保障資金 |
200萬元 |
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安防設(shè)施建設(shè)資金 |
30萬元 |
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公路養(yǎng)護(hù)資金 |
40萬元 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出有效性 |
有效 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金支出及時(shí)性 |
及時(shí) |
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成本指標(biāo) |
動(dòng)用挖機(jī)數(shù)量 |
≥10輛 |
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房屋征收成本 |
>100萬元 |
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維修公路里數(shù) |
>20公里 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
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社會效益指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)社會發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥100% |
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表 |
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(2025年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) |
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主管部門及代碼 |
[060]東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
實(shí)施單位 |
東至縣官港鎮(zhèn)人民政府 |
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項(xiàng)目來源 |
本級申報(bào)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目期 |
1年 |
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項(xiàng)目資金 (萬元) |
年度資金總額: |
512.89 |
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其中:財(cái)政撥款 |
512.89 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0.00 |
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其他資金 |
0.00 |
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年度 目標(biāo) |
保障政府2025年運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)展。 |
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績 效 指 標(biāo) |
一級 指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
人民武裝及退役軍人事務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
12.8萬元 |
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徽采云設(shè)備購置費(fèi)用 |
10萬元 |
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黨建費(fèi)用 |
15萬元 |
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群團(tuán)組織活動(dòng)費(fèi)用 |
536.8萬元 |
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后勤保障支出 |
330.2萬元 |
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宣傳思想支出 |
10萬元 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
資金支出有效性 |
有效 |
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時(shí)效指標(biāo) |
資金支出及時(shí)性 |
及時(shí) |
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成本指標(biāo) |
成本人數(shù) |
54人 |
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水電成本 |
≥12萬元 |
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召開會議次數(shù) |
≥20次 |
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用車成本 |
≥35萬元 |
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效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
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社會效益指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)社會發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
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生態(tài)效益指標(biāo) |
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可持續(xù)影響指標(biāo) |
對我鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展的影響程度 |
程度很高 |
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滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥100% |
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