索引號: | 11341821003287377R/202401-00088 | 組配分類: | 財務信息 |
發(fā)布機構: | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 科技、教育 |
名稱: | 東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年部門預算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-30 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年1月
目 錄
第一部分部門概況
1.主要職責
2.部門預算構成
3.2024年度主要工作任務
第二部分2024年部門(單位)預算表
1.東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年收支總表
2.東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年收入總表
3.東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年支出總表
4.東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年財政撥款收支總表
5.東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算支出表
6.東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算基本支出表
7.東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年政府性基金預算支出表
8.東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年國有資本經營預算支出表
9.東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年項目支出表
10.東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年政府采購支出表
11.東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年政府購買服務支出表
第三部分2024年部門(單位)預算情況說明
1.關于2024年收支總表的說明
2.關于2024年收入總表的說明
3.關于2024年支出總表的說明
4.關于2024年財政撥款收支總表的說明
5.關于2024年一般公共預算支出表的說明
6.關于2024年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2024年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2024年國有資本經營預算支出表的說明
9.關于2024年項目支出表的說明
10.關于2024年政府采購支出表的說明
11.關于2024年政府購買服務支出表的說明
12.其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、主要職責
(一)負責本校內中學、小學、幼兒園的德育、教學、教研、后勤等管理事務。
(二)實施小學義務教育,促進基礎教育發(fā)展和其他工作。
二、部門預算構成
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校 |
公益一類事業(yè)單位 |
我校屬于東至縣教育局下屬單位,自身無下屬預算單位,2024年度部門預算納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
三、2024年度主要工作任務
2024年,我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的二十大精神和二十屆二中全會精神,認真學習貫徹習近平總書記考察安徽重要講話指示精神,堅決貫徹落實縣委、縣政府決策部署,扎實開展教育教學工作。抓教師隊伍建設,提升教師業(yè)務能力,鞏固德育核心地位,堅持依法執(zhí)教,全面深化教育教學改革。
第二部分2024年部門預算表
部門公開表1
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年收支總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
收入項目 |
預算數 |
支出功能分類科目 |
預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 |
1,010.02 |
一、一般公共服務支出 |
|
其中:中央轉移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、國防支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央轉移支付收入 |
|
五、教育支出 |
603.88 |
|
|
六、科學技術支出 |
|
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
其中:中央轉移支付收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
289.22 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38.87 |
四、財政專戶管理資金收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
五、單位資金收入 |
|
十二、農林水支出 |
|
其中:事業(yè)收入 |
|
十三、交通運輸支出 |
|
事業(yè)單位經營收入 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
上級補助收入 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
十六、金融支出 |
|
收 入 |
支 出 |
||
其他收入 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
78.06 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、轉移性支出 |
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
本 年 收 入 小 計 |
1,010.02 |
本 年 支 出 小 計 |
1,010.02 |
上年結轉數 |
|
結轉下年 |
|
一般公共預算 |
|
一般公共預算 |
|
政府性基金預算 |
|
政府性基金預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
國有資本經營預算 |
|
財政專戶管理資金 |
|
財政專戶管理資金 |
|
單位資金 |
|
單位資金 |
|
收 入 總 計 |
1,010.02 |
支 出 總 計 |
1,010.02 |
部門(單位)公開表2
東至縣葛公鎮(zhèn)中心2024年收入總表
單位:萬元
部門(單位)名稱 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉結余 |
|||||||||||||||
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
小計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|||||||
小計 |
事業(yè) 收入 |
事業(yè)單位經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校 |
1,010.02 |
1,010.02 |
1,010.02 |
|
|
|
|
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…… |
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部門(單位)公開表3
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年支出總表
單位:萬元
科目 編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
205 |
教育支出 |
603.88 |
603.88 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
289.22 |
289.22 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
38.87 |
38.87 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
78.06 |
78.06 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
603.88 |
603.88 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
274.1 |
274.1 |
|
|
|
|
20808 |
撫恤 |
15.11 |
15.11 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.87 |
38.87 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
78.06 |
78.06 |
|
|
|
|
2050202 |
小學教育 |
603.88 |
603.88 |
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
89.09 |
89.09 |
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
44.55 |
44.55 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.47 |
140.47 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
15.11 |
15.11 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.87 |
38.87 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
78.06 |
78.06 |
|
|
|
|
合 計 |
1,010.02 |
1,010.02 |
|
|
|
|
部門(單位)公開表4
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 |
支 出 |
||
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
一、本年收入 |
1,010.02 |
一、本年支出 |
|
(一)一般公共預算撥款 |
1,010.02 |
(一)一般公共服務支出 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
(三)國防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年結轉 |
|
(五)教育支出 |
603.88 |
(一)一般公共預算撥款 |
|
(六)科學技術支出 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|
(三)國有資本經營預算撥款 |
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
289.21 |
|
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
38.87 |
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
(十二)農林水支出 |
|
|
|
(十三)交通運輸支出 |
|
|
|
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
|
(十八)自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
78.06 |
|
|
(二十)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
(二十一)災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
(二十二)預備費 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)轉移性支出 |
|
|
|
(二十五)債務還本支出 |
|
|
|
(二十六)債務付息支出 |
|
|
|
(二十七)債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
二、年終結轉結余 |
|
|
|
(一)一般公共預算結轉結余 |
|
|
|
(二)政府性基金預算結轉結余 |
|
|
|
(三)國有資本經營預算結轉結余 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 |
1,010.02 |
支 出 總 計 |
1,010.02 |
部門(單位)公開表5
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算支出表
單位:萬元
科目 編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
小計 |
人員經費 |
公用經費 |
||||
205 |
教育支出 |
603.88 |
603.88 |
559.99 |
43.89 |
|
20502 |
普通教育 |
603.88 |
603.88 |
559.99 |
43.89 |
|
2050202 |
小學教育 |
603.88 |
603.88 |
559.99 |
43.89 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
289.22 |
289.22 |
289.22 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
274.1 |
274.1 |
274.1 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
89.09 |
89.09 |
89.09 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
44.55 |
44.55 |
44.55 |
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
140.47 |
140.47 |
140.47 |
|
|
20808 |
撫恤 |
15.11 |
15.11 |
15.11 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
15.11 |
15.11 |
15.11 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
38.87 |
38.87 |
38.87 |
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.87 |
38.87 |
38.87 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
38.87 |
38.87 |
38.87 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
78.06 |
78.06 |
78.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
78.06 |
78.06 |
78.06 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
78.06 |
78.06 |
78.06 |
|
|
合 計 |
1,010.02 |
1,010.02 |
966.13 |
43.89 |
|
部門(單位)公開表6
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算基本支出表
單位:萬元
部門預算支出經濟分類科目 |
本年一般公共預算基本支出 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
301 |
工資福利支出 |
810.51 |
810.51 |
|
30101 |
基本工資 |
254.25 |
254.25 |
|
30102 |
津貼補貼 |
46.86 |
46.86 |
|
30103 |
獎金 |
174.4 |
174.4 |
|
30107 |
績效工資 |
80.49 |
80.49 |
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
89.09 |
89.09 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
44.55 |
44.55 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
38.87 |
38.87 |
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
3.94 |
3.94 |
|
30113 |
住房公積金 |
78.06 |
78.06 |
|
302 |
商品和服務支出 |
43.89 |
|
43.89 |
30201 |
辦公費 |
1.06 |
|
1.06 |
30202 |
印刷費 |
1.04 |
|
1.04 |
30205 |
水費 |
1.00 |
|
1.00 |
30206 |
電費 |
1.28 |
|
1.28 |
30207 |
郵電費 |
2.26 |
|
2.26 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
3.00 |
|
3.00 |
30211 |
差旅費 |
2.00 |
|
2.00 |
3021301 |
維修(護)費 |
2.93 |
|
2.93 |
3021501 |
會議費 |
1.86 |
|
1.86 |
3021601 |
培訓費 |
2.20 |
|
2.20 |
30217 |
公務接待費 |
1.72 |
|
1.72 |
30226 |
勞務費 |
3.94 |
|
3.94 |
30228 |
工會經費 |
14.95 |
|
14.95 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
4.65 |
|
4.65 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
155.63 |
155.63 |
|
30302 |
退休費 |
140.47 |
140.47 |
|
30305 |
生活補助 |
15.11 |
15.11 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
0.05 |
0.05 |
|
合 計 |
1,010.02 |
966.13 |
43.89 |
部門(單位)公開表7
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年政府性基金預算支出表
單位:萬元
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金預算支出 |
||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
注:東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。
部門(單位)公開表8
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年國有資本經營預算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
國有資本經營預算撥款支出 |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
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|
|
||||
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|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
合 計 |
|
|
|
|||||
注:東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算撥款安排的支出,故本表無數據。 |
部門(單位)公開表9
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年項目支出表
單位:萬元
類型 |
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉結余 |
財政專戶管理資金 |
單位 資金 |
||||
一般公共預算 |
政府性 基金預算 |
國有資本經營預算 |
一般公共預算 |
政府性 基金預算 |
國有資本經營預算 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出,故本表無數據”。
部門(單位)公開表10
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年政府采購支出表 單位:萬元 |
|||||||
項目名稱 |
政府采購品目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性 基金預算 |
國有資本經營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|
|
|
注:東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出,故本表無數據。
部門(單位)公開表11
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年政府購買服務支出表 單位:萬元 |
|||||||
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內容 |
購買數量 |
購買金額 |
|
|
|
|
|
|
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注:東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校沒有安排政府購買服務支出,故本表無數據。
(上述公開表1、表4收入、支出項目保留樣表各項內容,如相關收支預算未安排,請顯示空白格,無需顯示0值。公開表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公開的支出功能科目、經濟科目、項目信息只顯示本部門(單位)安排預算的相應內容)
第三部分2024年部門預算情況說明
一、關于2024年收支總表的說明
按照綜合預算管理原則,東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校所有收入和支出均納入部門預算管理。東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年收支總預算1,010.02萬元,收入全部為一般公共預算撥款收入,支出包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關于2024年收入總表的說明
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年收入預算1,010.02萬元,其中,本年收入1,010.02萬元,上年結轉0.00萬元。
(一)本年收入1,010.02萬元,全部為一般公共預算撥款收入,占100%,比2023年預算減少27.4萬元,減少2.64%,減少原因主要是人員變動;
三、關于2024年支出總表的說明
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年支出預算1,010.02萬元,比2023年預算減少27.4萬元,下降2.64%,減少原因主要是人員變動。其中,基本支出1,010.02萬元,占100%,主要用于人員工資、社會保障支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出,保障機構日常運轉、完成日常工作任務;
四、關于2024年財政撥款收支總表的說明
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年財政撥款收支預算1,010.02萬元。收入全部為一般公共預算撥款1,010.02萬元;按資金年度分為:本年財政撥款收入1,010.02萬元,上年結轉收入0.00萬元。支出按功能分類分為:教育支出603.88萬元,占59.79%;社會保障和就業(yè)支出289.21萬元,占28.63%;衛(wèi)生健康支出38.87萬元,占3.85%;住房保障支出78.06萬元,占7.73%。
五、關于2024年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算支出規(guī)模變化情況。
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算撥款1,010.02萬元,比2023年預算撥款減少27.4萬元,下降2.64%,主要原因是人員變動。
(二)一般公共預算支出結構情況。
教育支出603.88萬元,占59.79%;社會保障和就業(yè)支出289.21萬元,占28.63%;衛(wèi)生健康支出38.87萬元,占3.85%;住房保障支出78.06萬元,占7.73%。
(三)一般公共預算支出具體使用情況。
1.教育支出2024年預算603.88萬元,比2023年預算減少75.71萬元,下降11.14%,下降原因主要是人員變動。
2.社會保障和就業(yè)支出2024年預算289.21萬元,比2023年預算增加44.4萬元,增長18.14%,增長原因主要是人員工資上調。
3.衛(wèi)生健康支出2023年預算38.87萬元,比2023年預算增加9,。92萬元,增長34.27%,增長原因主要是人員工資上調。
4.住房保障支出2024年預算78.06萬元,比2023年預算減少6.01萬元,下降7.15%,減少主要是人員變動。
六、關于2024年一般公共預算基本支出表的說明
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年一般公共預算基本支出1,010.02萬元,其中人員經費966.13萬元,公用經費43.89萬元。
(一)人員經費966.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、對其他個人和家庭補助支出。
(二)公用經費43.89萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他商品和服務支出等。
七、關于2024年政府性基金預算支出表的說明
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2024年國有資本經營預算支出表的說明
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2024年項目支出表的說明
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十、關于2024年政府采購支出表的說明
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出。
十一、關于2024年政府購買服務支出表的說明
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年沒有安排政府購買服務支出。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費。
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校為非參照公務員法管理的事業(yè)單位,按照部門預算機關運行經費口徑,2024年無機關運行經費財政撥款預算。
(二)政府采購情況。
東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校2024年政府采購預算0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2023年12月31日,東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬元以上的專用設備臺(套)。
2024年部門預算安排購置公務用車0輛,購置費0萬元;安排購置單價50萬元以上的通用設備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單價100萬元以上專用設備*臺(套),購置費0萬元。
(四)績效目標設置情況。
2024年,東至縣葛公鎮(zhèn)中心學校沒有安排項目,無此項。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
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