索引號: | 11341821003287449J/202308-00005 | 組配分類: | 財務信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年預算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-08-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構(gòu)成
3.2023年度主要工作任務
第二部分 2023年部門預算表
1. 東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年收支總表
2. 東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年收入總表
3. 東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年支出總表
4. 東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年財政撥款收支總表
5. 東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年一般公共預算支出表
6. 東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年一般公共預算基本支出表
7.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年政府性基金預算支出表
8.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年國有資本經(jīng)營預算支出表
9.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年政府采購預算支出表
10.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年政府購買服務預算支出表
11.東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年項目支出表
第三部分 2023年部門預算情況說明
1.關(guān)于2023年收支預算總表的說明
2.關(guān)于2023年收入預算總表的說明
3.關(guān)于2023年支出預算總表的說明
4.關(guān)于2023年財政撥款收支預算總表的說明
5.關(guān)于2023年一般公共預算支出表的說明
6.關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明
7.關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明
8.關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關(guān)于2023年政府采購預算支出表的說明
10.關(guān)于2023年政府購買服務預算支出表的說明
11.關(guān)于2023年項目預算支出表的說明
12.其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
根據(jù)教育局等上級文件規(guī)定,本部門主要職責是:實施學前教育、小學義務教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學學歷教育。
二、部門預算構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看,東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年度部門預算僅包括局本級,無其他下屬單位預算。
三、2023年度主要工作任務
2023年主要工作任務及目標是:全面貫徹落實黨的二十大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的教育方針,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)精品、人本和諧的教育體系,堅持“立足基礎(chǔ)抓規(guī)范,立足發(fā)展抓文化,立足長遠抓養(yǎng)成”的工作理念,促進學生全面發(fā)展,引領(lǐng)教師專業(yè)發(fā)展,提升教育教學質(zhì)量。 積極主動推進幸福教育理念。
第二部分 2023年部門預算表
|
|
|
|
2023年部門收支預算總表 |
|||
單位名稱:東至縣官港鎮(zhèn)中心學校 |
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 |
1442.63 |
一、一般公共服務支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
四、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、單位資金收入 |
|
五、教育支出 |
930.16 |
事業(yè)收入 |
|
六、科學技術(shù)支出 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
上級補助收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
351.12 |
附屬單位上繳收入 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41.93 |
其他收入 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
119.42 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
二十二、預備費 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
二十五、債務還本支出 |
|
|
|
二十六、債務付息支出 |
|
|
|
二十七、債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
1442.63 |
本年支出合計 |
1442.63 |
上年結(jié)余收入 |
|
本年結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
1442.63 |
支出總計 |
1442.63 |
注:本表反映部門本年收入、支出預算情況。 |
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部門收入預算總表 |
||||||||||||
單位名稱: |
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
單位資金 |
|
|
|
|
|
小計 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||||||
|
合計 |
1442.63 |
|
1442.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
930.16 |
|
930.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
930.16 |
|
930.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小學教育 |
930.16 |
|
930.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
351.12 |
|
351.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
97.23 |
|
97.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出 |
48.62 |
|
48.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.13 |
|
189.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
16.14 |
|
16.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.93 |
|
41.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.93 |
|
41.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.93 |
|
41.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
119.42 |
|
119.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附件3 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部門支出預算總表 |
|||||||
單位名稱: |
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校 |
|
|
|
單位:萬元 |
|
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
合計 |
1442.63 |
1442.63 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
930.16 |
930.16 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
930.16 |
930.16 |
|
|
|
|
2050202 |
小學教育 |
930.16 |
930.16 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
351.12 |
351.12 |
|
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
97.23 |
97.23 |
|
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出 |
48.62 |
48.62 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.13 |
189.13 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
16.14 |
16.14 |
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.93 |
41.93 |
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.93 |
41.93 |
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.93 |
41.93 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
119.42 |
119.42 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
119.42 |
119.42 |
|
|
|
|
附件4 |
|
|
|
2023年部門財政撥款收支預算總表 |
|||
單位名稱:東至縣官港鎮(zhèn)中心學校 |
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
|
一般公共預算撥款 |
1442.63 |
(一)一般公共服務支出 |
|
政府性基金預算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
二、本年收入 |
|
(三)國防支出 |
|
(一)一般公共預算撥款 |
|
(四)公共安全支出 |
|
經(jīng)常收入預算撥款 |
|
(五)教育支出 |
930.16 |
國庫管理非稅收入 |
|
(六)科學技術(shù)支出 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(七)文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
351.12 |
|
|
(九)衛(wèi)生健康支出 |
41.93 |
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
|
|
|
(十三)交通運輸支出 |
|
|
|
(十四)資源勘探工業(yè)信息等支出 |
|
|
|
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十八)自然資源氣象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
119.42 |
|
|
(二十)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
(二十一)災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
(二十二)預備費 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)轉(zhuǎn)移性支出 |
|
|
|
(二十五)債務還本支出 |
|
|
|
(二十六)債務付息支出 |
|
|
|
(二十七)債務發(fā)行費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
1442.63 |
支出總計 |
1442.63 |
注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。 |
|
|
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部門一般公共預算支出預算表 |
|||||||
單位名稱: |
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||
|
合計 |
1442.63 |
1442.63 |
1373.55 |
69.08 |
|
|
205 |
教育支出 |
930.16 |
930.16 |
861.08 |
69.08 |
|
|
20502 |
普通教育 |
930.16 |
930.16 |
861.08 |
69.08 |
|
|
2050202 |
小學教育 |
930.16 |
930.16 |
861.08 |
69.08 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
351.12 |
351.12 |
351.12 |
|
|
|
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
97.23 |
97.23 |
97.23 |
|
|
|
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出 |
48.62 |
48.62 |
48.62 |
|
|
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
189.13 |
189.13 |
189.13 |
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
16.14 |
16.14 |
16.14 |
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
41.93 |
41.93 |
41.93 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.93 |
41.93 |
41.93 |
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
41.93 |
41.93 |
41.93 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
119.42 |
119.42 |
119.42 |
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
119.42 |
119.42 |
119.42 |
|
|
|
附件6 |
|
|
|
|
|
||||||
2023年一般公共預算基本支出預算表 |
|||||||||||
單位名稱:東至縣官港鎮(zhèn)中心學校 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年度一般公共預算基本支出 |
||||||||||
經(jīng)濟科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
備注 |
||||||
|
合計 |
1,442.63 |
1373.55 |
69.08 |
|
||||||
3010100 |
基本工資 |
418.06 |
418.06 |
|
|
||||||
30102 |
津貼補貼 |
50.12 |
50.12 |
|
|
||||||
3010204 |
特殊崗位津貼 |
8.95 |
8.95 |
|
|
||||||
3010302 |
基礎(chǔ)績效獎 |
258.30 |
258.30 |
|
|
||||||
3010701 |
基礎(chǔ)性績效 |
112.72 |
112.72 |
|
|
||||||
3010801 |
基本養(yǎng)老保險支出(單位) |
97.23 |
97.23 |
|
|
||||||
3010901 |
職業(yè)年金支出(單位) |
48.62 |
48.62 |
|
|
||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
41.93 |
41.93 |
|
|
||||||
3011203 |
失業(yè)保險支出(事業(yè)) |
3.04 |
3.04 |
|
|
||||||
3011204 |
工傷保險支出(事業(yè)) |
1.22 |
1.22 |
|
|
||||||
30113 |
住房公積金 |
119.42 |
119.42 |
|
|
||||||
30201 |
辦公費 |
25.36 |
|
25.36 |
|
||||||
30202 |
印刷費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||
30205 |
水費 |
0.80 |
|
0.80 |
|
||||||
30206 |
電費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
||||||
30207 |
郵電費 |
2.77 |
|
2.77 |
|
||||||
3021301 |
維修(護)費 |
3.00 |
|
3.00 |
|
||||||
3021501 |
會議費 |
2.50 |
|
2.50 |
|
||||||
3021601 |
培訓費 |
1.50 |
|
1.50 |
|
||||||
30217 |
公務接待費 |
3.15 |
|
3.15 |
|
||||||
30226 |
勞務費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||
3022801 |
職工工會經(jīng)費 |
8.66 |
8.66 |
|
|
||||||
30239 |
其他交通費用 |
2.00 |
|
2.00 |
|
||||||
3029999 |
其他商品和服務支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
||||||
3030205 |
退職人員生活費 |
3.76 |
3.76 |
|
|
||||||
3030209 |
退休人員基礎(chǔ)績效獎 |
185.37 |
185.37 |
|
|
||||||
3030501 |
遺屬補助 |
16.14 |
16.14 |
|
|
||||||
3039901 |
獨生子女費 |
0.01 |
0.01 |
|
|
||||||
附件7 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023年部門政府性基金預算收支預算表 |
|
||||||||||
單位名稱: |
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校 |
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金財政撥款安排的收入 |
本年政府性基金財政撥款支出 |
|
|||||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算收入、支出預算情況。東至縣官港鎮(zhèn)中心學校沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
|
附件8 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年國有資本經(jīng)營預算支出預算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱:東至縣官港鎮(zhèn)中心學校 |
|
|
單位:萬元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:東至縣官港鎮(zhèn)中心學校沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。 附件9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年縣本級部門政府采購預算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱: |
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
采購項目 |
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計量單位 |
是否集中采購 |
支出預算數(shù) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目名稱 |
采購目錄 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
財政撥款 |
納入預算管理的非稅收入安排 |
其他收入小計 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專項收入 |
行政事業(yè)性收入 |
罰沒收入 |
納入預算管理其他非稅收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
|
|
3 |
臺 |
|
2.7 |
2.7 |
2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官港鎮(zhèn)中心學校 |
臺式計算機 |
|
|
1 |
臺 |
|
0.65 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官港鎮(zhèn)中心學校 |
打印機 |
|
|
1 |
臺 |
|
0.35 |
0.35 |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官港鎮(zhèn)中心學校 |
復印件 |
|
|
1 |
臺 |
|
1.7 |
1.7 |
1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年縣本級部門政府購買服務預算表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱:東至縣官港鎮(zhèn)中心學校 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 |
一級目錄名稱 |
二級目錄名稱 |
三級目錄名稱 |
政府購買服務內(nèi)容 |
購買數(shù)量 |
購買金額 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
注:東至縣官港鎮(zhèn)中心學校沒有安排政府購買服務支出,故本表無數(shù)據(jù)。
附件11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年項目預算支出表 |
||||||||||
單位名稱:東至縣官港鎮(zhèn)中心學校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:東至縣官港鎮(zhèn)中心學校沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府采購支出,故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關(guān)于2023年收支總表的說明
按照綜合預算管理原則,東至縣官港鎮(zhèn)中心學校所有收入和支出均納入部門預算管理。東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年收支總預算1442.63萬元,收入為一般公共預算撥款收入,支出包括:教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。
二、關(guān)于2023年收入總表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年收入預算1442.63萬元,其中,本年收入1442.63萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
(一)本年收入1442.63萬元,主要包括:一般公共預算撥款收入1442.63萬元,占100%,比2022年預算增加525.6萬元,增長57.32%,增長原因主要是在職及退休人員的基礎(chǔ)績效獎納入預算。
(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。
三、關(guān)于2023年支出預算總表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年支出預算1442.63萬元,比2022年預算增加525.6萬元,增長57.32%,增長原因主要是在職及退休人員的基礎(chǔ)績效獎支出。其中,基本支出1442.63萬元,占100%,主要用于人員經(jīng)費。
四、關(guān)于2023年財政撥款收支總表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年財政撥款收支預算1442.63萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1442.63萬元。支出按功能分類分為:教育支出930.16萬元,占64.48%;社會保障和就業(yè)支出351.12萬元,占24.34%;衛(wèi)生健康支出41.93萬元,占2.9%;住房保障支出119.42萬元,占8.28%。
五、關(guān)于2023年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算支出規(guī)模規(guī)模變化情況。
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年一般公共預算撥款1442.63萬元,比2022年預算撥款增加525.6萬元,增長57.32%,主要原因:在職及退休人員的基礎(chǔ)績效獎納入預算。
(二)一般公共預算支出結(jié)構(gòu)情況。
教育支出930.16萬元,占64.48%;社會保障和就業(yè)支出351.12萬元,占24.34%;衛(wèi)生健康支出41.93萬元,占2.9%;住房保障支出119.42萬元,占8.28%。
(三)一般公共預算支出具體使用情況。
1.教育支出(類)普通教育(款)小學教育(項)2023年預算930.16萬元,比2022年預算增加321.42萬元,增長52.8%,增長原因主要是在職人員基礎(chǔ)績效獎支出。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、死亡撫恤(項) 2023年預算351.12萬元,比2022年預算增加190.45萬元,增長118.53%,增長,原因主要是退休人員基礎(chǔ)績效獎支出。
3.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2023年預算41.93萬元,比2022年預算增加1.02萬元,增長2.49%,增長原因主要是醫(yī)療保險基數(shù)的提高。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預算119.42萬元,比2022年預算增加12.71萬元,增長11.91%,增長因主要是住房公積金繳費基數(shù)的提高。
六、關(guān)于2023年一般公共預算基本支出表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年一般公共預算基本支出1442.63萬元,其中人員經(jīng)費1442.63萬元,公用經(jīng)費0萬元。
(一)人員經(jīng)費1373.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、特殊崗位津貼、基礎(chǔ)績效獎、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、基本醫(yī)療支出、職業(yè)年金、死亡撫恤、其他社會保障繳費、住房公積金、工會經(jīng)費、獨生子女費、退職人員生活費等。
(二)公用經(jīng)費69.08萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、關(guān)于2023年政府性基金預算支出表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關(guān)于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關(guān)于2023年政府采購支出表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年預算安排政府采購支出2.7萬元,比2022年預算減少12.5萬元,下降82.24%,下降主要原因:辦公設(shè)備購置減少。其中,一般公共預算安排2.7萬元,占100%。
十、關(guān)于2023年政府購買服務預算支出表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年沒有安排政府購買服務支出。
十一、關(guān)于2023年項目支出表的說明
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的項目支出。
十二、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校為非參照公務員管理的事業(yè)單位,按照本部門預算機關(guān)運行經(jīng)費口徑,2023年無機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算。
(二)政府采購情況
東至縣官港鎮(zhèn)中心學校2023年政府采購預算2.7萬元。其中:政府采購貨物預算2.7萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況。
截止2022年12月31日,東至縣官港鎮(zhèn)中心學校共有車輛0輛。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)
2023年部門預算安排購置公務用車0萬元,購置費0萬元。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)
(四)績效目標設(shè)置情況。
2023年,東至縣官港鎮(zhèn)中心學校無項目及績效目標情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指部門或單位從同級財政部門取得的財政預算資金
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、財政專戶管理資金:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入:本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排,因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指在基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。
十、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、一般公共服務支出(類)財政事務(款)財政國庫業(yè)務:反映省廳財政用于國庫集中收付業(yè)務方面的支出。
掃一掃在手機打開當前頁