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    索引號: 113418217448989172/202303-00048 組配分類: 財政資金信息
    發(fā)布機構: 縣應急管理局 主題分類: 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 / 公民 / 通知
    名稱: 東至縣應急管理局2023年部門預算 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2023-03-17
    生效日期: 廢止日期:

    東至縣應急管理局2023年部門預算

    閱讀次數(shù): 來源:縣應急管理局 發(fā)布時間:2023-03-17 08:35
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    第一部分 部門概況

    1.主要職責

    2.部門預算單位構成

    3.2023年度主要工作任務

    第二部分 2023年部門預算表

    1. 東至縣應急管理局2023年收支總表

    2. 東至縣應急管理局2023年收入總表

    3. 東至縣應急管理局2023年支出總表

    4. 東至縣應急管理局2023年財政撥款收支總表

    5. 東至縣應急管理局2023年一般公共預算支出表

    6. 東至縣應急管理局2023年一般公共預算基本支出表

    7.東至縣應急管理局2023年政府性基金預算支出表

    8.東至縣應急管理局2023年國有資本經(jīng)營預算支出表

    9.東至縣應急管理局2023年政府采購預算支出表

    10. 東至縣應急管理局2023年政府購買服務預算支出表

    11. 東至縣應急管理局2023年項目支出表

    第三部分 2023年部門預算情況說明 

    1.關于2023年收支預算總表的說明

    2.關于2023年收入預算總表的說明

    3.關于2023年支出預算總表的說明

    4.關于2023年財政撥款收支預算總表的說明

    5.關于2023年一般公共預算支出表的說明

    6.關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

    7.關于2023年政府性基金預算支出表的說明

    8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

    9.關于2023年政府采購預算支出表的說明

    10.關于2023年政府購買服務預算支出表的說明

    11.關于2023年項目預算支出表的說明

    12.其他重要事項的情況說明

    第四部分 名詞解釋 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 部門概況

    一、主要職責

    (一)貫徹執(zhí)行國家、省和市應急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃,擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等政策,起草相關地方性規(guī)范性文件草案,組織編制縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃,監(jiān)督執(zhí)行國家標準和規(guī)程,組織擬訂地方標準和規(guī)程并監(jiān)督實施。

    (二)負責應急管理工作,指導全縣各地各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

    (三)指導應急預案體系建設,建立完善全縣事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。

    (四)牽頭建立全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng),負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

    (五)組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔縣應對較大以上災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大以上災害應急處置工作。

    (六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。

    (七)統(tǒng)籌應急救援力量建設,承擔消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量相關工作,按規(guī)定承擔綜合性應急救援隊伍管理相關工作。指導各級及社會應急救援力量建設。

    (八)組織協(xié)調(diào)消防工作,指導各級消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。

    (九)指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,組織指導開展自然災害綜合風險評估工作。

    (十)組織協(xié)調(diào)災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。

    (十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權,指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、管委會安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

    (十二)按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責全縣危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責全縣非煤礦山、危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理。

    (十三)監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

    (十四)制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同縣發(fā)展和改革委員會(縣糧食和物資儲備局)等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災時統(tǒng)一調(diào)度。

    (十五)負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。開展對外交流與合作。

    (十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

    (十七)職能轉變??h應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設,構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反應靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合,堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉變,從應對單一災種向綜合減災轉變,從減少災害損失向減輕災害風險轉變,提高應急管理水平和防災減災救災能力,防范化解較大以上安全風險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災群眾基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責任制,堅決遏制較大以上安全事故。

    (十八)有關職責分工。

    1.與縣自然資源和規(guī)劃局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門在自然災害防救方面的職責分工。

    1)縣應急管理局負責組織編制縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作,組織開展預案演練。按照分級負責的原則,指導自然災害類應急救援;組織協(xié)調(diào)較大及以上災害應急處置工作,并按權限做出決定;承擔縣應對較大及以上災害指揮部工作,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規(guī)劃,指導協(xié)調(diào)相關部門森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作;會同縣自然資源和規(guī)劃局、縣水利局、縣林業(yè)局、縣氣象局等有關部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警,指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林和草原火情監(jiān)測預警工作,發(fā)布森林和草原火險、火災信息。

    2)縣自然資源和規(guī)劃局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施;組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查;指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作,指導開展地質(zhì)災害工程治理工作;承擔地質(zhì)災害應急救援的技術支撐工作。

    3)縣水利局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施;承擔水情旱情監(jiān)測預警工作;組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度和應急水量調(diào)度方案,按程序報批并組織實施;承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作;承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度作業(yè)。

    4)縣林業(yè)局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施;指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作;組織指導國有林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。

    5)必要時,縣自然資源和規(guī)劃局、縣水利局、縣林業(yè)局、縣科技經(jīng)濟信息化局等部門可以提請縣應急管理局,以縣應急指揮機構名義部署相關防治工作。

    2.與縣糧食和物資儲備局在救災物資儲備方面的職責分工。

    1)縣應急管理局負責提出救災物資的儲備需求和動用方案,組織編制救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準,會同縣糧食和物資儲備局等部門確定年度購置計劃,根據(jù)需要下達動用指令。

    2)縣糧食和物資儲備局根據(jù)救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃,負責救災物資的收儲、輪換和日常管理,根據(jù)縣應急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。

    二、部門預算構成

    東至縣應急管理局2023年度部門預算僅包括局本級,無其他下屬單位預算。具體情況見下表。

    序號

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    局本級

    行政單位

     

    三、2023年度主要工作任務

        以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神和習近平總書記關于安全生產(chǎn)、應急管理、防災減災重要論述, 發(fā)揮協(xié)調(diào)議事機構獨特優(yōu)勢,統(tǒng)籌推進預防、應急、統(tǒng)籌、 執(zhí)法和服務等工作,形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)洹⒎磻`敏、 上下聯(lián)動的應急管理體制,建成統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,實現(xiàn)安全生產(chǎn)、綜合防災減災形勢趨穩(wěn)向好,自然災害防治能力明顯提高,防范應對處置災害事故的能力顯著增強。

     

    第二部分 2023年部門預算表




    附件1

     

     

     

    2023年部門收支預算總表

    單位名稱:東至縣應急管理局

     

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    預算數(shù)

    項目

    預算數(shù)

    一、一般公共預算撥款收入

    660.79

    一、一般公共服務支出

     

    二、政府性基金預算撥款收入

     

    二、外交支出

     

    三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入

     

    三、國防支出

     

    四、納入專戶管理政府非稅收入

     

    四、公共安全支出

     

    五、單位資金收入

     

    五、教育支出

     

       事業(yè)收入

     

    六、科學技術支出

     

       事業(yè)單位經(jīng)營收入

     

    七、文化旅游體育與傳媒支出

     

       上級補助收入

     

    八、社會保障和就業(yè)支出

    62.28

       附屬單位上繳收入

     

    九、衛(wèi)生健康支出

    12.13

        其他收入

     

    十、節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    十二、農(nóng)林水支出

     

     

     

    十三、交通運輸支出

     

     

     

    十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

     

     

     

    十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

    十六、金融支出

     

     

     

    十七、援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    十八、自然資源海洋氣象等支出

     

     

     

    十九、住房保障支出

    34.65

     

     

    二十、糧油物資儲備支出

     

     

     

    二十一、災害防治及應急管理支出

    551.73

     

     

    二十二、預備費 

     

     

     

    二十三、其他支出

     

     

     

    二十四、轉移性支出

     

     

     

    二十五、債務還本支出    

     

     

     

    二十六、債務付息支出

     

     

     

    二十七、債務發(fā)行費用支出

     

     

     

     

     

    本年收入合計

    660.79

    本年支出合計

    660.79

    上年結余收入

     

    本年結轉收入

     

       

     

        

     

    收入總計

    660.79

    支出總計

    660.79

    注:本表反映部門本年收入、支出預算情況。


    附件2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2023年部門收入預算總表

    單位名稱:東至縣應急管理局

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

     

    功能科目編碼

    功能科目名稱

    合計

    上年結余

    一般公共預算撥款收入

    政府性基金預算撥款

    納入專戶管理的政府非稅收入

    單位資金

     

     

     

     

     

    小計

    事業(yè)收入

    事業(yè)單位經(jīng)營收入

    上級補助收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    62.28

     

    62.28

     

     

     

     

     

     

     

     

    20805

    社會保障和就業(yè)管理事務

    42.18

     

    42.18

     

     

     

     

     

     

     

     

    2080505

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    28.12

     

    28.12

     

     

     

     

     

     

     

     

    2080506

    機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    14.06

     

    14.06

     

     

     

     

     

     

     

     

    2080599

    其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    20.10

     

    20.10

     

     

     

     

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    12.13

     

    12.13

     

     

     

     

     

     

     

     

    21011

    職工基本醫(yī)療支出

    12.13

     

    12.13

     

     

     

     

     

     

     

     

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    5.60

     

    5.60

     

     

     

     

     

     

     

     

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

    6.53

     

    6.53

     

     

     

     

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    34.65

     

    34.65

     

     

     

     

     

     

     

     

    22102

    住房改革支出

    34.65

     

    34.65

     

     

     

     

     

     

     

     

    2210201

    住房公積金

    34.65

     

    34.65

     

     

     

     

     

     

     

     

    224

    災害防治及應急管理支出

    551.73

     

    551.73

     

     

     

     

     

     

     

     

    22401

    應急管理事務

    532.05

     

    532.05

     

     

     

     

     

     

     

     

    2240101

    行政運行

    305.88

     

    305.88

     

     

     

     

     

     

     

     

    2240106

    安全監(jiān)管

    23.90

     

    23.90

     

     

     

     

     

     

     

     

    2240109

    應急管理

    9.80

     

    9.80

     

     

     

     

     

     

     

     

    2240199

    其他應急管理支出

    192.47

     

    192.47

     

     

     

     

     

     

     

     

    22406

    自然災害防治

    19.68

     

    19.68

     

     

     

     

     

     

     

     

    2240602

    森林草原防災減災

    4.48

     

    4.48

     

     

     

     

     

     

     

     

    2240699

    其他自然災害防治

    15.2

     

    15.2

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合計

    660.79

     

    660.79

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件3

     

     

     

     

     

     

     

    2023年部門支出預算總表

    單位名稱:東至縣應急管理局

     

     

     

    單位:萬元

     

     

    功能科目編碼

    功能科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    事業(yè)單位經(jīng)營支出

    上繳上級支出

    對附屬單位補助支出

    208

    社會保障和就業(yè)支出

    62.28

    62.28

     

     

     

     

    20805

    社會保障和就業(yè)管理事務

    42.18

    42.18

     

     

     

     

    2080505

    機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

    28.12

    28.12

     

     

     

     

    2080506

    機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

    14.06

    14.06

     

     

     

     

    2080599

    其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

    20.10

    20.1

     

     

     

     

    210

    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

    12.13

    12.13

     

     

     

     

    21011

    職工基本醫(yī)療支出

    12.13

    12.13

     

     

     

     

    2101101

    行政單位醫(yī)療

    5.60

    5.60

     

     

     

     

    2101102

    事業(yè)單位醫(yī)療

    6.53

    6.53

     

     

     

     

    221

    住房保障支出

    34.65

    34.65

     

     

     

     

    22101

    住房改革支出

    34.65

    34.65

     

     

     

     

    2210101

    住房公積金

    34.65

    34.65

     

     

     

     

    224

    災害防治及應急管理支出

    551.73

    305.88

    245.85

     

     

     

    22401

    應急管理事務

    532.05

    305.88

    226.17

     

     

     

    2240101

    行政運行

    305.88

    305.88

     

     

     

     

    2240106

    安全監(jiān)管

    23.90

     

    23.90

     

     

     

    2240109

    應急管理

    9.80

     

    9.80

     

     

     

    2240199

    其他應急管理支出

    192.47

     

    192.47

     

     

     

    22406

    自然災害防治

    19.68

     

    19.68

     

     

     

    2240602

    森林草原防災減災

    4.48

     

    4.48

     

     

     

    2240699

    其他自然災害防治

    15.20

     

    15.20

     

     

     

     

    合計

    660.79

    414.94

    245.85

     

     

     


    附件4

     

     

     

    2023年部門財政撥款收支預算總表

    單位名稱:東至縣應急管理局

     

     

    單位:萬元

    收入

    支出

    項目

    預算數(shù)

    項目

    預算數(shù)

    一、上年結轉

     

    一、本年支出

     

    一般公共預算撥款

     

    (一)一般公共服務支出

     

      政府性基金預算撥款

     

    (二)外交支出

     

    二、本年收入

     

    (三)國防支出

     

    (一)一般公共預算撥款

    660.79

    (四)公共安全支出

     

        經(jīng)常收入預算撥款

     

    (五)教育支出

     

        國庫管理非稅收入

     

    (六)科學技術支出

     

    (二)政府性基金預算撥款

     

    (七)文化旅游體育與傳媒支出

     

     

     

    (八)社會保障和就業(yè)支出

    62.28

     

     

    (九)衛(wèi)生健康支出

    12.13

     

     

    (十)節(jié)能環(huán)保支出

     

     

     

    (十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出

     

     

     

    (十二)農(nóng)林水支出

     

     

     

    (十三)交通運輸支出

     

     

     

    (十四)資源勘探工業(yè)信息等支出

     

     

     

    (十五)商業(yè)服務業(yè)等支出

     

     

     

    (十六)金融支出

     

     

     

    (十七)援助其他地區(qū)支出

     

     

     

    (十八)自然資源氣象等支出

     

     

     

    (十九)住房保障支出

    34.65

     

     

    (二十)糧油物資儲備支出

     

     

     

    (二十一)災害防治及應急管理支出

    551.73

     

     

    (二十二)預備費

     

     

     

    (二十三)其他支出

     

     

     

    (二十四)轉移性支出

     

     

     

    (二十五)債務還本支出    

     

     

     

    (二十六)債務付息支出

     

     

     

    (二十七)債務發(fā)行費用支出

     

     

     

     

     

     

     

    二、結轉下年

     

     

     

     

     

    收入總計

    660.79

    支出總計

    660.79

    注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

     

     

     


    附件5

     

     

     

     

     

     

     

    2023年部門一般公共預算支出預算表

    單位名稱:東至縣應急管理局

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    功能科目編碼

    功能科目名稱

    合計

    基本支出

    項目支出

    備注

    小計

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    301

    工資福利支出

    346.03

    332.23

    332.23

     

    13.80

     

    3010100

    基本工資

    124.17

    110.37

    110.37

     

    13.80

     

    3010201

    生活性補貼

    19.45

    19.45

    19.45

     

     

     

    3010202

    工作性津貼

    8.39

    8.39

    8.39

     

     

     

    3010204

    特殊崗位津貼

    2.23

    2.23

    2.23

     

     

     

    3010301

    年終一次性獎金

    4.36

    4.36

    4.36

     

     

     

    3010701

    基礎性績效

    97.66

    97.66

    97.66

     

     

     

    30110

    職工基本醫(yī)療保險

    12.13

    12.13

    12.13

     

     

     

    3010801

    基本養(yǎng)老保險支出

    28.12

    28.12

    28.12

     

     

     

    3010901

    職業(yè)年金支出

    14.06

    14.06

    14.06

     

     

     

    3011203

    失業(yè)保險支出

    0.47

    0.47

    0.47

     

     

     

    3011204

    工傷保險支出

    0.35

    0.35

    0.35

     

     

     

    30113

    住房公積金

    34.65

    34.65

    34.65

     

     

     

    302

    商品和服務支出

    147.08

    53.03

    0.99

    52.04

    94.05

     

    30201

    辦公費

    30.58

    7.53

     

    7.53

    23.05

     

    30202

    印刷費

    9.50

    0.50

     

    0.50

    9.00

     

    30205

    水費

    0.20

    0.20

     

    0.20

     

     

    30206

    電費

    1.10

    1.10

     

    1.10

     

     

    30207

    郵電費

    2.80

    2.80

     

    2.80

     

     

    30209

    物業(yè)管理費

    0.70

    0.70

     

    0.70

     

     

    30211

    差旅費

    0.80

    0.80

     

    0.80

     

     

    30214

    租賃費

    40.67

     

     

     

    40.67

     

    3021501

    會議費

    2.70

    0.70

     

    0.70

    2.00

     

    3021601

    培訓費

    1.55

    0.55

     

    0.55

    1.00

     

    30217

    公務接待費

    16.50

    16.50

     

    16.50

     

     

    30231

    公務用車運行維護費

    4.00

    4.00

     

    4.00

     

     

    30239

    其他交通費

    8.40

    8.40

     

    8.40

     

     

    3022801

    職工工會經(jīng)費

    2.51

    2.51

     

    2.51

     

     

    30224

    被裝購置費

    10.85

     

     

     

    10.85

     

    30299

    其他商品和服務支出

    14.22

    6.74

    0.99

    5.75

    7.48

     

    303

    對個人和家庭的補助

    21.70

    21.70

    21.70

     

     

     

    3030209

    退休人員基礎績效獎

    20.10

    20.10

    20.10

     

     

     

    3039901

    獨生子女費

    0.07

    0.07

    0.07

     

     

     

    3039999

    其他對個人和家庭的補助支出

    1.52

    1.52

    1.52

     

     

     

    31002

    辦公設備購置

    7.98

     

     

    7.98

     

     

    39999

    其他支出

    138.00

     

     

     

    138.00

     

    合計

     

    660.79

    414.94

    354.92

    60.02

    245.85

     


    附件6

     

     

     

     

     

     

     

    2023年一般公共預算基本支出預算表

     

     

    單位名稱:東至縣應急管理局

     

     

     

     

    單位:萬元

     

     

    部門預算支出經(jīng)濟分類科目

    本年度一般公共預算基本支出

     

     

    經(jīng)濟科目編碼

    經(jīng)濟科目名稱

    合計

    人員經(jīng)費

    公用經(jīng)費

    備注

     

     

    301

    工資福利支出

    332.23

    332.23

     

     

     

     

    3010100

    基本工資

    110.37

    110.37

     

     

     

     

    3010201

    生活性補貼

    19.45

    19.45

     

     

     

     

    3010202

    工作性津貼

    8.39

    8.39

     

     

     

     

    3010204

    特殊崗位津貼

    2.23

    2.23

     

     

     

     

    3010301

    年終一次性獎金

    4.36

    4.36

     

     

     

     

    3010701

    基礎性績效

    97.66

    97.66

     

     

     

     

    30110

    職工基本醫(yī)療保險

    12.13

    12.13

     

     

     

     

    3010801

    基本養(yǎng)老保險支出

    28.12

    28.12

     

     

     

     

    3010901

    職業(yè)年金支出

    14.06

    14.06

     

     

     

     

    3011203

    失業(yè)保險支出

    0.47

    0.47

     

     

     

     

    3011204

    工傷保險支出

    0.35

    0.35

     

     

     

     

    30113

    住房公積金

    34.65

    34.65

     

     

     

     

    302

    商品和服務支出

    53.03

    0.99

    52.04

     

     

     

    30201

    辦公費

    7.53

     

    7.53

     

     

     

    30202

    印刷費

    0.50

     

    0.50

     

     

     

    30205

    水費

    0.20

     

    0.20

     

     

     

    30206

    電費

    1.10

     

    1.10

     

     

     

    30207

    郵電費

    2.80

     

    2.80

     

     

     

    30209

    物業(yè)管理費

    0.70

     

    0.70

     

     

     

    30211

    差旅費

    0.80

     

    0.80

     

     

     

    3021501

    會議費

    0.70

     

    0.70

     

     

     

    3021601

    培訓費

    0.55

     

    0.55

     

     

     

    30217

    公務接待費

    16.50

     

    16.50

     

     

     

    30231

    公務用車運行維護費

    4.00

     

    4.00

     

     

     

    30239

    其他交通費

    8.40

     

    8.40

     

     

     

    3022801

    職工工會經(jīng)費

    2.51

     

    2.51

     

     

     

    30299

    其他商品和服務支出

    6.74

    0.99

    5.75

     

     

     

    303

    對個人和家庭的補助

    21.70

    21.70

     

     

     

     

    3030209

    退休人員基礎績效獎

    20.10

    20.10

     

     

     

     

    3039901

    獨生子女費

    0.07

    0.07

     

     

     

     

    3039999

    其他對個人和家庭的補助支出

    1.52

    1.52

     

     

     

     

    31002

    辦公設備購置

    7.98

     

    7.98

     

     

     

    合計

     

    414.94

    354.92

    60.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    附件7

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2023年部門政府性基金預算收支預算表

     

     

    單位名稱:東至縣應急管理局

     

     

     

    單位:萬元

     

     

    科目編碼

    科目名稱

    本年政府性基金財政撥款安排的收入

    本年政府性基金財政撥款支出

     

     

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:東至縣應急管理局沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

     

     

     

     

    附件8

     

     

     

     

     

    2023年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

    單位名稱

     

     

    單位:萬元

    科目編碼

    科目名稱

    國有資本經(jīng)營預算撥款收入

    國有資本經(jīng)營預算撥款支出

     

     

     

    合計

    基本支出

    項目支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ……

    ……

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合計

     

     

     

     

     

    注:東至縣應急管理局沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。

     

     

     

     

     

    附件9

    2023年縣本級部門政府采購預算表

    單位名稱:東至縣應急管理局

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    單位:萬元

    單位名稱

    采購項目

    規(guī)格要求

    數(shù)量

    計量單位

    是否集中采購

    支出預算數(shù)

    采購項目名稱

    采購目錄

     

     

     

     

    合計

    一般公共預算

    政府性基金預算

    國有資本經(jīng)營預算

    財政專戶管理資金

    單位資金

    小計

    財政撥款

    納入預算管理的非稅收入安排

    其他收入小計

    事業(yè)單位經(jīng)營收入

    上級補助收入

    附屬單位上繳收入

    其他收入

    專項收入

    行政事業(yè)性收入

    罰沒收入

    納入預算管理其他非稅收入

    東至縣應急管理局

    綜合定額(行政)

     

     

    5

     

     

    35000

    35000

    35000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    東至縣應急管理局

    執(zhí)法服裝經(jīng)費

     

     

    7

     

     

    24500

    24500

    24500

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    東至縣應急管理局

    綜合定額(事業(yè))

     

     

    2

     

     

    15000

    15000

    15000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    東至縣應急管理局

    綜合定額(事業(yè))

     

     

    1

     

     

    19000

    19000

    19000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    東至縣應急管理局

    執(zhí)法服裝經(jīng)費

     

     

    24

     

     

    84000

    84000

    84000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    東至縣應急管理局

    綜合定額(行政

     

     

    4

     

     

    2800

    2800

    2800

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    東至縣應急管理局

    綜合定額(行政

     

     

    4

     

     

    8000

    8000

    8000

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    合計

     

     

     

     

     

     

     

     

    188300

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映東至縣應急管理局2023年政府采購支出預算。

     

    附件10

     

     

     

    2023年縣本級部門政府購買服務預算表

     

    一級目錄名稱

    二級目錄名稱

    三級目錄名稱

    政府購買服務內(nèi)容

    購買數(shù)量

    購買金額

     

     

     

     

     

     

    注:東至縣應急管理局2023年未安排政府部門購買服務預算,故本表無數(shù)據(jù)。

     

     

     

     

    附件11

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2023年項目預算支出表

    單位名稱:東至縣應急管理局

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    項目名稱

    項目單位

    合計

    本年財政撥款

    財政撥款結轉結余

    財政專戶管理資金

    單位資金

    一般公共預算

    政府性基金預算

    國有資本經(jīng)營預算

    一般公共預算

    政府性基金預算

    國有資本經(jīng)營預算

    安全生產(chǎn)經(jīng)費

    東至縣應急管理局

    13.05

    13.05

     

     

     

     

     

     

     

    執(zhí)法服裝經(jīng)費

    東至縣應急管理局

    10.85

    10.85

     

     

     

     

     

     

     

    防汛抗旱經(jīng)費

    東至縣應急管理局

    10.20

    10.20

     

     

     

     

     

     

     

    山區(qū)庫區(qū)農(nóng)房保險

    東至縣應急管理局

    130.00

    130.00

     

     

     

     

     

     

     

    應急管理業(yè)務費

    東至縣應急管理局

    9.80

    9.80

     

     

     

     

     

     

     

    應急物資儲備費

    東至縣應急管理局

    40.67

    40.67

     

     

     

     

     

     

     

    “兩節(jié)”慰問及聘用人員工資經(jīng)費

    東至縣應急管理局

    21.80

    21.80

     

     

     

     

     

     

     

    森林草原防滅火專項資金

    東至縣應急管理局

    4.48

    4.48

     

     

     

     

     

     

     

    防災減災救災工作經(jīng)費

    東至縣應急管理局

    5.00

    5.00

     

     

     

     

     

     

     

    合計

     

    245.85

    245.85

     

     

     

     

     

     

     

    注:本表反映2023年部門項目支出預算明細。

     

     

     

     

     

     

     

     


     

    第三部分 2023年部門預算情況說明

     

    一、關于2023年收支總表的說明

    按照綜合預算管理原則,東至縣應急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。東至縣應急管理局2023年收支總預算660.79萬元,收入為一般公共預算撥款收入,支出包括:社會保障和就業(yè)支出62.28萬元、衛(wèi)生健康支出12.13萬元、住房保障支出34.65萬元、災害防治及應急管理支出551.73萬元。

    二、關于2023年收入總表的說明

    東至縣應急管理局2023年收入預算660.79萬元,其中,本年收入660.79萬元,

    (一)本年收入660.79萬元,主要包括: 一般公共預算撥款收入660.79萬元,占100%,比2022年預算減少648.16萬元,下降49.52%,下降原因主要是減少了全縣自然災害風險普查經(jīng)費。

    三、關于2023年支出預算總表的說明

    東至縣應急管理局2023年支出預算660.79萬元,比2022年預算減少648.16萬元,下降49.52%,下降原因主要是減少了全縣自然災害風險普查經(jīng)費。其中,基本支出414.94萬元,占62.79%,主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療保障、職業(yè)年金繳費、離退休經(jīng)費等以及辦公費、水電費、交通費等保障機關運行經(jīng)費,購買辦公設備等支出;項目支出245.85萬元,占37.21%,主要用于執(zhí)法服裝購置費、山區(qū)庫區(qū)農(nóng)房保險、森林火災防火滅火專項資金、防災減災救災工作經(jīng)費、安全生產(chǎn)費、應急物資儲備費、防汛抗旱經(jīng)費等。

    四、關于2023年財政撥款收支總表的說明

    東至縣應急管理局2023年財政撥款收支預算660.79萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款660.79萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元;按資金年度分為:本年財政撥款收入660.79萬元,上年結轉收入0萬元。支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出62.28萬元,占9.43%;衛(wèi)生健康支出12.13萬元,占1.84%;住房保障支出34.65萬元,占5.24%;災害防治及應急管理支出551.73萬元,占83.49%。

    五、關于2023年一般公共預算支出表的說明

    (一)一般公共預算支出規(guī)模規(guī)模變化情況。

    東至縣應急管理局2023年一般公共預算撥款660.79萬元,比2022年預算撥款減少648.16萬元,下降49.52%,下降主要原因:減少了全縣自然災害風險普查經(jīng)費。

    (二)一般公共預算支出結構情況。

    社會保障和就業(yè)支出62.28萬元,占9.43%;衛(wèi)生健康支出12.13萬元,占1.84%;住房保障支出34.65萬元,占5.24%;災害防治及應急管理支出551.73萬元,占83.49%

    (三)一般公共預算支出具體使用情況。

    1.“社會保障及就業(yè)支出”2023年預算62.28萬元,比2022年增加23.43萬元,增長60.31%,主要原因是人員工資結構性調(diào)整。其中“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”28.12萬元,用于繳納職工基本養(yǎng)老保險;“機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”14.06萬元,用于繳納職工職業(yè)年金繳費;“其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”20.10萬元,用于支付退休人員基礎績效獎。

    2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2023年預算12.13萬元,比2022年增加0.96萬元,增長8.59%,增長原因是人員工資結構性調(diào)整。其中“行政單位醫(yī)療”5.60萬元,主要用于單位行政在編人員基本醫(yī)療保險繳費;“事業(yè)單位醫(yī)療”6.53萬元,主要用于單位事業(yè)在編人員基本醫(yī)療保險繳費。

    3.“住房保障支出”2023年預算34.65萬元,比2022年增加5.51萬元,增長18.91%,增長主要原因是因為人員工資結構性調(diào)整,繳費基數(shù)增加。本項預算主要用于繳納住房公積金支出。

    4.“災害防治及應急管理支出”2023年預算551.73萬元,比2022年減少678.05萬元,下降55.14%,下降原因主要是本年度減少了全縣自然災害風險普查經(jīng)費。其中:“應急管理事務行政運行”305.88萬元,用于局機關日常公務運轉;“安全監(jiān)管”預算23.90萬元,主要用于安全監(jiān)管;“應急管理”預算9.80萬元,主要用于應急管理方面的辦公費,印刷費用開支;“其他應急管理支出”192.47萬元,主要用于應急物資儲備倉庫租賃費,應急人員工資,以及其他應急支出;“自然災害防治”預算19.68萬元,主要用于森林草原防災減災支出4.48萬元、其他自然災害防治15.20萬元。

    六、關于2023年一般公共預算基本支出表的說明

    東至縣應急管理局2023年一般公共預算基本支出414.94萬元,其中人員經(jīng)費354.92萬元,公用經(jīng)費60.02萬元。

    (一)人員經(jīng)費354.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、職工基本醫(yī)療保險費、工傷保險、失業(yè)保險費、退休費、獨生子女補助等對其他個人和家庭補助支出。

    (二)公用經(jīng)費60.02萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、被裝安置費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、其他支出等。

    七、關于2023年政府性基金預算支出表的說明

    東至縣應急管理局2023年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    八、關于2023年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明

    東至縣應急管理局2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

    九、關于2023年政府采購支出表的說明

    東至縣應急管理局2023年預算安排政府采購支出18.83萬元,比2022年預算增加18.83萬元,增長100%,增長主要原因是2022年應急管理局未安排政府采購預算。其中,一般公共預算安排18.83萬元,占100%,主要用于購買執(zhí)法服裝和辦公設備。

    十、關于2023年政府購買服務預算支出表的說明

    東至縣應急管理局2023年沒有安排政府購買服務支出。

    十一、關于2023年項目支出表的說明

    東至縣應急管理局2023年預算共安排項目支出245.85萬元,比2022年預算減少791.27萬元,下降76.29%,下降主要原因:2023年減少了全縣自然災害風險普查項目。預算資金主要包括:本年財政撥款安排245.85萬元(其中,一般公共預算安排245.85萬元,政府性基金預算安排0萬元,國有資本經(jīng)營預算安排0萬元),財政撥款上年結轉安排0萬元(其中,一般公共預算撥款安排0萬元,政府性基金預算撥款安排0 萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款安排0萬元),財政專戶管理資金安排0萬元和單位資金安排0萬元。

    十二、其他重要事項的情況說明

    (一)項目及績效目標情況

    1.“執(zhí)法服裝經(jīng)費”項目。

    1)項目概述:用于購置安全生產(chǎn)執(zhí)法人員執(zhí)法服裝。

    2)立項依據(jù):《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《轉發(fā)<安徽省應急管理廳 安徽省財政廳 關于做好安徽省應急管理綜合行政執(zhí)法制式服裝和標志采購項目的通知>的通知》(池應急辦〔2021〕322號)。

    3)實施主體:東至縣應急管理局。

    4)起止時間:2023年1月1日至2023年12月31日。

    5)項目內(nèi)容:購置安全生產(chǎn)執(zhí)法人員執(zhí)法服裝

    6)年度預算安排:財政撥款13.05萬元。

    7)績效目標。

     

    項目支出績效目標表

    2023年度)

    項目名稱

    執(zhí)法服裝經(jīng)費

    主管部門及代碼

     

    實施單位

    東至縣應急管理局

    項目來源

    財政撥款

    項目期

    202311-1231

    項目資金

    (萬元)

    年度資金總額:

    10.85

    其中:財政撥款

    10.85

          其上年結轉

    0

          其他資金

    0

    年度目標

    完成2023年度新招人員的執(zhí)法考試工作;系統(tǒng)學習安全生產(chǎn)領域的法律法規(guī)和專業(yè)知識,對企業(yè)主要負責人、安全管理人員、分管安全生產(chǎn)人員等進行年度安全生產(chǎn)相關知識培訓。

    績效目標

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級指標

    指標值

    產(chǎn)出

    指標

    數(shù)量

    指標

    指標1

    績效評價項目

    經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù)

    .......

    預算評審項目

    年初計劃數(shù)

    質(zhì)量指標

    指標:1

    ........

    報告通過率

    100%

    時效指標

    指標:1

    年度計劃任務

    按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進

    成本指標

    指標:1

    經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行相關規(guī)定

    ≤10.85萬元

    效益 指標

    經(jīng)濟效益指標

    指標:1

     

    提高安全保障

     

    提升執(zhí)法效率

    社會效益指標

    指標:1

    ........

     

    提升安全管理水平

    提高執(zhí)法形象和水平

    生態(tài)效益指標

    指標:1

    .........

     

    本指標不適用

    本指標不適用

    可持續(xù)影響指標

    指標:1

    ..........

     

    長期性有利影響

    項目實施,對提升我縣的安全產(chǎn)生有利影響。

    滿意度指標

    滿意度指標

    指標:1

    工作服務對象滿意度

    90%

    ........

     

     

    2.“安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費”項目。

    1)項目概述:用于局機關日常對危險化學品、工貿(mào)、非煤礦山企業(yè)及煙花爆竹等行業(yè)領域安全生產(chǎn)執(zhí)法辦公經(jīng)費。

    2)立項依據(jù):《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中共中央國務院關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》、《國務院關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》(國發(fā)〔2004〕2號)、《國務院辦公廳關于加強安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的通知》(國辦發(fā)〔2015〕20號)、《縣應急管理局年度執(zhí)法計劃》。

    3)實施主體:東至縣應急管理局。

    4)起止時間。202311日至1231日。

    5)項目內(nèi)容。完成局機關日常對危險化學品、工貿(mào)、非煤礦山企業(yè)及煙花爆竹等行業(yè)領域的安全生產(chǎn)執(zhí)法任務。

    6)年度預算安排:財政撥款13.05萬元;

    7)績效目標。

     

    項目名稱

    安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費

    主管部門及代碼

     

    實施單位

    東至縣應急管理局

    項目來源

    財政撥款

    項目期

    202311-1231

    項目資金

    (萬元)

    年度資金總額:

    13.05

    其中:財政撥款

    13.05

          其上年結轉

    0

          其他資金

    0

    年度目標

    完成局機關局機關日常對危險化學品、工貿(mào)、非煤礦山企業(yè)及煙花爆竹等行業(yè)領域的安全生產(chǎn)執(zhí)法任務。

    績效目標

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級指標

    指標值

    產(chǎn)出

    指標

    數(shù)量

    指標

    指標1

    績效評價項目

    經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù)

    .......

    預算評審項目

    年初計劃數(shù)

    質(zhì)量指標

    指標:1

    ........

    報告通過率

    100%

    時效指標

    指標:1

    年度計劃任務

    按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進

    成本指標

    指標:1

    經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行相關規(guī)定

    ≤13.05萬元

    效益 指標

    經(jīng)濟效益指標

    指標:1

     

    提高安全保障

     

    最大程度減少生產(chǎn)安全事故,避 免事故造成的巨大損失

    社會效益指標

    指標:1

    ........

     

    提升安全管理水平

    提高社會安全意識,提高安全生產(chǎn)執(zhí)法人員專業(yè)水平。

    生態(tài)效益指標

    指標:1

    .........

     

    本指標不適用

    本指標不適用

    可持續(xù)影響指標

    指標:1

    ..........

     

    長期性有利影響

    項目實施,對提升我縣的安全產(chǎn)生有利影響。

    滿意度指標

    滿意度指標

    指標:1

    工作服務對象滿意度

    90%

    ........

     

     

     

    3、”防汛抗旱經(jīng)費“項目

    (1)項目概述: 2019年機構改革職能調(diào)整,縣防汛抗旱指揮部職責劃轉至我局,我局承擔防汛抗旱指揮部辦公室日常工作。

    2)立項依據(jù)??h應急管理局應急指揮中心承擔縣

    防汛抗旱指揮部辦公室日常工作。

    3)實施主體。東至縣應急管理局。

    4)起止時間:2023年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日。

    5)項目內(nèi)容。通過該項目實施,完成全縣年度防汛抗旱工作任務,努力減輕旱澇災害損失,為全縣防汛抗旱工作提供基礎保障 。

    6)年度預算安排:財政撥款10.20萬元。

    7)績效目標:

    項目名稱

    防汛抗旱經(jīng)費

    主管部門及代碼

     

    實施單位

    東至縣應急管理局

    項目來源

    財政撥款

    項目期

    202311-1231

    項目資金

    (萬元)

    年度資金總額:

    10.20

    其中:財政撥款

    10.20

          其上年結轉

    0

          其他資金

    0

    年度目標

    對全縣防汛抗旱指揮部日常工作;組織、協(xié)調(diào)、指導,監(jiān)督全縣防汛抗旱工作,完成全縣年度防汛抗旱工作任務,努力減輕旱澇災害損失。

    績效目標

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級指標

    指標值

    產(chǎn)出

    指標

    數(shù)量

    指標

    指標1

    績效評價項目

    經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù)

    .......

    預算評審項目

    年初計劃數(shù)

    質(zhì)量指標

    指標:1

    ........

    報告通過率

    100%

    時效指標

    指標:1

    年度計劃任務

    按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進

    成本指標

    指標:1

    經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行相關規(guī)定

    ≤10.20萬元

    效益 指標

    經(jīng)濟效益指標

    指標:1

     

    提高抗御山洪災害能力

    提高全縣抗御山洪災害的能

    力,保障人民群眾財產(chǎn)安全。

    社會效益指標

    指標:1

    ........

     

    提升應急處置水平

    推動社會穩(wěn)定化發(fā)展。

    生態(tài)效益指標

    指標:1

    .........

     

    保障縣環(huán)境生態(tài)不受損

    保障縣環(huán)境生態(tài)不受損

    可持續(xù)影響指標

    指標:1

    ..........

     

    長期性有利影響

    為社會穩(wěn)定提供安全保障

    滿意度指標

    滿意度指標

    指標:1

    工作服務對象滿意度

    90%

    ........

     

     

    4、“山區(qū)庫區(qū)農(nóng)房保險”項目

    (1)項目概述:山區(qū)庫區(qū)農(nóng)村住房因災受損情況認定及撥付保險賠償資金。

    (2)立項依據(jù):《關于做好2022年度農(nóng)村住房保險工作的通知》(皖應急〔2022〕15號)。

    (3)實施主體:東至縣應急管理局。

    (4)起止時間:2023年1月1日--2023年12月31日。

    (5)項目內(nèi)容。通過該項目實施,完成全縣因洪澇災害導致農(nóng)房受損的農(nóng)戶,能最大程度的享受幫扶,減少災害損失。

    (6)年度預算安排:財政撥款130萬元。

    (7)績效目標:

              

    項目名稱

    山區(qū)庫區(qū)農(nóng)房保險

    主管部門及代碼

     

    實施單位

    東至縣應急管理局

    項目來源

    財政撥款

    項目期

    202311-1231

    項目資金

    (萬元)

    年度資金總額:

    130

    其中:財政撥款

    130

          其上年結轉

    0

          其他資金

    0

    年度目標

    對全縣防汛抗旱指揮部日常工作;組織、協(xié)調(diào)、指導,監(jiān)督全縣防汛抗旱工作,完成全縣年度防汛抗旱工作任務,努力減輕旱澇災害損失。

    績效目標

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級指標

    指標值

    產(chǎn)出

    指標

    數(shù)量

    指標

    指標1

    績效評價項目

    經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù)

    .......

    預算評審項目

    年初計劃數(shù)

    質(zhì)量指標

    指標:1

    ........

    報告通過率

    100%

    時效指標

    指標:1

    年度計劃任務

    按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進

    成本指標

    指標:1

    經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行相關規(guī)定

    ≤130萬元

    效益 指標

    經(jīng)濟效益指標

    指標:1

     

    保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。

    保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。

    社會效益指標

    指標:1

    ........

     

    保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全

    保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。

    生態(tài)效益指標

    指標:1

    .........

     

    保障縣環(huán)境生態(tài)不受損

    保障縣環(huán)境生態(tài)不受損

    可持續(xù)影響指標

    指標:1

    ..........

     

    長期性有利影響

    為社會穩(wěn)定提供安全保障

    滿意度指標

    滿意度指標

    指標:1

    工作服務對象滿意度

    90%

    ........

     

     

    5.“應急管理業(yè)務費”項目

     1)項目概述:加強森林防火、防汛抗旱以及減災防災宣傳;組織指導全縣綜合性應急演練活動;組織指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點行業(yè)部門組建應急隊伍;參與全縣安全生產(chǎn)、自然災害綜合性救援活動。

    2)立項依據(jù):《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應急條例》、《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》等法律法規(guī)以及縣人民政府辦公室明確的“三定”方案,建始縣應急管理局工作職責包括:一是承擔應急值守、政務值班等工作;二是組織協(xié)調(diào)全縣各類應急專業(yè)隊伍,推進平臺建設;三是統(tǒng)籌全縣各類預案管理,檢查指導應急預案演練;三是協(xié)調(diào)森林防火、防汛抗旱等防災減災相關工作;四是參加安全生產(chǎn)、自然災害應急救援工作。

    3)實施主體:東至縣應急管理局。

    4)起止時間:2023年1月1日至12月31日。

    5)項目內(nèi)容:加強森林防火、防汛抗旱以及減災防災宣傳;組織指導全縣綜合性應急演練活動;組織指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點行業(yè)部門組建應急隊伍;參與全縣安全生產(chǎn)、自然災害綜合性救援活動。

    6)年度預算安排:財政撥款9.80萬元。

    7)績效目標。     

    項目名稱

    應急管理業(yè)務費

    主管部門及代碼

     

    實施單位

    東至縣應急管理局

    項目來源

    財政撥款

    項目期

    202311-1231

    項目資金

    (萬元)

    年度資金總額:

    9.80

    其中:財政撥款

    9.80

          其上年結轉

    0

          其他資金

    0

    年度目標

    對全縣防汛抗旱指揮部日常工作;組織、協(xié)調(diào)、指導,監(jiān)督全縣防汛抗旱工作,完成全縣年度防汛抗旱工作任務,努力減輕旱澇災害損失。通過短信平臺宣傳森林防火、防汛抗旱、減災防災知識,發(fā)短信15萬余條;組織全縣開展綜合性演練1次,行業(yè)演練30余次;參與全縣安全生產(chǎn)、自然災害綜合性救援4次。

    績效目標

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級指標

    指標值

    產(chǎn)出

    指標

    數(shù)量

    指標

    指標1

    績效評價項目參與安全生產(chǎn)自然災害救援

    15次

    .......

     

     

    質(zhì)量指標

    指標:1

    ........

    宣傳全覆蓋,檢查全覆蓋,部門演練全到位;有令必出。

    對全縣宣傳進村入戶98%,組織各重點行業(yè)全部開展演練98%,救援有令必出達100%。

    時效指標

    指標:1

    年度計劃任務

    1年

    成本指標

    指標:1

    經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行相關規(guī)定

    ≤9.80萬元

    效益 指標

    經(jīng)濟效益指標

    指標:1

     

    保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。

    保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。

    社會效益指標

    指標:1

    ........

     

    全民減災防災意識增強,參與意識增強,應對能力提升。

    全民減災防災意識增強,參與意識增強,應對能力提升。

    生態(tài)效益指標

    指標:1

    .........

     

    保障縣環(huán)境生態(tài)不受損

    保障縣環(huán)境生態(tài)不受損

    可持續(xù)影響指標

    指標:1

    ..........

     

    長期性有利影響

    為社會穩(wěn)定提供安全保障

    滿意度指標

    滿意度指標

    指標:1

    群眾對政府服務滿意度

    95%

    ........

     

     

     

     

     

     

     

     

     6.“ 森林草原防滅火專項資金”項目

    1)項目概述。加強森林防火宣傳,撲火應急救援隊伍演練工作。

    2)立項依據(jù)?!栋踩a(chǎn)法》和縣應急管理局火災防治管理股承擔縣森林防火指揮部辦公室日常工作

    3)實施主體。東至縣應急管理局。

    4)起止時間。2023年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日。

    5)項目內(nèi)容。加強森林防火宣傳,撲火應急救援隊伍演練工作。

    6)年度預算安排。財政撥款4.48萬元。

    7)績效目標。

    項目名稱

    森林草原防滅火專項資金

    主管部門及代碼

     

    實施單位

    東至縣應急管理局

    項目來源

    財政撥款

    項目期

    202311-1231

    項目資金

    (萬元)

    年度資金總額:

    4.48

    其中:財政撥款

    4.48

          其上年結轉

    0

          其他資金

    0

    年度目標

    通過短信平臺宣傳森林防火知識。印發(fā)森林防火宣傳冊,完成森林防火隊伍應急救援演練。

    績效目標

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級指標

    指標值

    產(chǎn)出

    指標

    數(shù)量

    指標

    指標1

    印發(fā)森林防火宣傳冊數(shù)量

    5000份

    .......

     

     

    質(zhì)量指標

    指標:1

    ........

    森林防火宣傳

    宣傳全覆蓋

    時效指標

    指標:1

    年度計劃任務

    1年

    成本指標

    指標:1

    經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行相關規(guī)定

    ≤4.48萬元

    效益 指標

    經(jīng)濟效益指標

    指標:1

     

    保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。

    保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。

    社會效益指標

    指標:1

    ........

     

    全民減災防災意識增強,參與意識增強,應對能力提升。

    全民減災防災意識增強,參與意識增強,應對能力提升。

    生態(tài)效益指標

    指標:1

    .........

     

    保障縣環(huán)境生態(tài)不受損

    保障縣環(huán)境生態(tài)不受損

    可持續(xù)影響指標

    指標:1

    ..........

     

    長期性有利影響

    為社會穩(wěn)定提供安全保障

    滿意度指標

    滿意度指標

    指標:1

    群眾對政府服務滿意度

    95%

    ........

     

     

     

     

     

     

     

     

       7.“應急物資儲備費”項目

    1)項目概述。用于全縣應急救災物資儲備庫的租賃

    2)立項依據(jù)。《關于縣應急管理局請求解決應急救災物資倉儲費用的擬辦意見》(請示擬辦205)和《關于請求解決應急救災物資儲存?zhèn)}庫租賃管理費用的請示》(東應急〔2021〕54號)

    3)實施主體。 東至縣應急管理局

    4)起止時間。2023年 1 月 1 日-2023年 12 月 31 日。

    5)項目內(nèi)容。進一步增強我縣應急救災物資儲備力量,確保災害發(fā)生后,能夠在短時間內(nèi)對災區(qū)進行有效救助,保障受災群眾的基本生活需求。

    6)年度預算安排。財政撥款40.67萬元。

    7)績效目標。

    項目名稱

    應急物資儲備費

    主管部門及代碼

     

    實施單位

    東至縣應急管理局

    項目來源

    財政撥款

    項目期

    202311-1231

    項目資金

    (萬元)

    年度資金總額:

    40.67

    其中:財政撥款

    40.67

          其上年結轉

    0

          其他資金

    0

    年度目標

    進一步增強我縣應急救災物資儲備力量,確保災害發(fā)生后,能夠在短時間內(nèi)對災區(qū)進行有效救助,保障受災群眾的基本生活需求。

    績效目標

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級指標

    指標值

    產(chǎn)出

    指標

    數(shù)量

    指標

    指標1

    績效評價項目

    5000份經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù)

    .......

     

     

    質(zhì)量指標

    指標:1

    ........

    物資質(zhì)量

    符合驗收標準

    時效指標

    指標:1

    年度計劃任務

    1年

    成本指標

    指標:1

    經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行相關規(guī)定

    ≤40.67萬元

    效益 指標

    經(jīng)濟效益指標

    指標:1

     

    提高受災群眾生活質(zhì)量

    保障受災群眾的基本生活需求。

    社會效益指標

    指標:1

    ........

     

    我縣應急救災物資儲備力量。

    增強我縣應急救災物資儲備力量。

    生態(tài)效益指標

    指標:1

    .........

     

    保障縣環(huán)境生態(tài)不受損

    保障縣環(huán)境生態(tài)不受損

    可持續(xù)影響指標

    指標:1

    ..........

     

    長期性有利影響

    為社會穩(wěn)定提供安全保障

    滿意度指標

    滿意度指標

    指標:1

    群眾對政府服務滿意度

    95%

    ........

     

     

     

     

     

     

     

     

    8.“防災減災救災工作經(jīng)費”項目

    1)項目概述:用于防災減災救災工作經(jīng)費

    2)立項依據(jù):《自然災害救助條例》

    3)實施主體: 東至縣應急管理局

    4)起止時間:2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。

    5)項目內(nèi)容: 進一步建立健全各項防災減災救災工作體制

    6)年度預算安排:財政撥款5萬元。

    7)績效目標。

    項目名稱

    防災減災救災工作經(jīng)費

    主管部門及代碼

     

    實施單位

    東至縣應急管理局

    項目來源

    財政撥款

    項目期

    202311-1231

    項目資金

    (萬元)

    年度資金總額:

    5

    其中:財政撥款

    5

          其上年結轉

    0

          其他資金

    0

    年度目標

    進一步建立健全各項防災減災救災工作體制

    績效目標

    一級

    指標

    二級

    指標

    三級指標

    指標值

    產(chǎn)出

    指標

    數(shù)量

    指標

    指標1

    績效評價項目

    5000份經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù)

    .......

     

     

    質(zhì)量指標

    指標:1

    ........

    經(jīng)費使用率

    符合支出要求

    時效指標

    指標:1

    年度計劃任務

    1年

    成本指標

    指標:1

    經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行相關規(guī)定

    ≤5萬元

    效益 指標

    經(jīng)濟效益指標

    指標:1

     

    進一步建立健全各項防災減災救災工作體制

    保障受災群眾的基本生活需求

    社會效益指標

    指標:1

    ........

     

    我縣防災減災救災綜合力量。

    增強我縣防災減災救災綜合力量

    生態(tài)效益指標

    指標:1

    .........

     

    保障縣環(huán)境生態(tài)不受損

    保障縣環(huán)境生態(tài)不受損

    滿意度指標

    滿意度指標

    指標:1

    群眾對政府服務滿意度

    95%

    ........

     

     

    (二)機關運行經(jīng)費

        東至縣應急管理局2023年機關運行經(jīng)費財政撥款預算660.79萬元,比2022年預算撥款減少648.16萬元,下降49.52%,下降主要原因:減少了全縣自然災害風險普查經(jīng)費。

    (三)政府采購情況

    東至縣應急管理局2023年政府采購預算18.83萬元。其中:政府采購貨物預算18.83萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

    (四)國有資產(chǎn)占用使用情況

          東至縣應急管理局現(xiàn)使用公務用車一輛,單位價值50萬元以上的通用設備0臺,價值100萬元以上的專用設備0臺。

          2023年部門預算安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛;安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺,購置價值100萬元以上的專用設備0臺。

    (五)績效目標設置情況

          東至縣應急管理局2023年按照規(guī)定設置績效目標的項目8個,其中:安全生產(chǎn)經(jīng)費項目績效目標為13.05萬元;安全生產(chǎn)執(zhí)法服裝經(jīng)費項目績效目標為10.85萬元;防汛抗旱經(jīng)費項目績效目標為10.20萬元;山區(qū)庫區(qū)農(nóng)房保險項目績效目標為130萬元;應急管理業(yè)務費項目績效目標為9.80萬元;應急儲備物資費項目績效目標為40.67萬元;森林草原防滅火專項資金項目績效目標為4.48萬元;防災減災救災工作經(jīng)費項目績效目標為5萬元。

    第四部分 名詞解釋(必須要做解釋

    一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

    二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      三、項目支出:指在基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標。

    四、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    五、“三公”經(jīng)費:指納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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