索引號: | 341821003287545U/202309-00049 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
一、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
單位:萬元
項 目 |
預(yù) 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計 |
32.8 |
31.56 |
因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)接待費 |
24.00 |
23.31 |
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
8.8 |
8.25 |
其中:公務(wù)用車購置費 |
0.00 |
0.00 |
公務(wù)用車運行維護費 |
8.8 |
8.25 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
二、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為32.8萬元,支出決算為31.56萬元,完成預(yù)算的96.22%;較上年減少18.84萬元,下降37.38%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一加強公務(wù)接待制度建設(shè),從制度上約束公務(wù)接待開支,嚴控接待范圍和接待程序,堅持和發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng),嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費行為的有關(guān)規(guī)定和辦法;二堅持公務(wù)接待安排以定點餐館為主的原則,每次接待來客按規(guī)定嚴格控制用餐標準; 三財務(wù)人員嚴格費用管理制度。財務(wù)報銷做到“四單”(接待函、派餐單、原始菜單和正式餐飲發(fā)票)合一才予以報銷。決算數(shù)較上年減少的主要原因是購置公務(wù)用車1臺,以及為新車購買保險。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。
東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算23.31萬元,占73.86%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算8.25萬元,占26.14%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;較上年增加0萬元,增長0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。決算數(shù)等于上年的主要原因是2021、2022年度內(nèi)均未安排因公出國(境)。故2022年東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府因公出國(境)團組0次,出國(境)0人次。
2.公務(wù)接待費預(yù)算為24萬元,支出決算為23.31萬元,完成預(yù)算的97.13%;較上年減少0.16萬元,下降0.68%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一加強公務(wù)接待制度建設(shè),從制度上約束公務(wù)接待開支,嚴控接待范圍和接待程序,堅持和發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng),嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費行為的有關(guān)規(guī)定和辦法;二堅持公務(wù)接待安排以定點餐館為主的原則,每次接待來客按規(guī)定嚴格控制用餐標準; 三財務(wù)人員嚴格費用管理制度。財務(wù)報銷做到“四單”(接待函、派餐單、原始菜單和正式餐飲發(fā)票)合一才予以報銷。決算數(shù)較上年減少的主要原因是根據(jù)省市縣政府過緊日子要求,我單位嚴格控制三公經(jīng)費支出。2022年東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府國內(nèi)公務(wù)接待批次、人數(shù),經(jīng)與相關(guān)負責(zé)人員核實,沒有統(tǒng)計具體批次及人數(shù)。經(jīng)費使用貫徹中央八項規(guī)定精神和省委實施細則,嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《安徽省省直機關(guān)公務(wù)接待管理暫行辦法》(財行〔2014〕2066號)、《安徽省財政廳關(guān)于調(diào)整省直機關(guān)公務(wù)接待費用餐標準的通知》(財行〔2018〕1096號)等相關(guān)規(guī)定。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為8.8萬元,支出決算為8.25萬元,完成預(yù)算的93.75%;較上年減少18.68萬元,下降69.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強車輛管理,降低運行成本。決算數(shù)較上年減少的主要原因是2022年沒有安排公務(wù)用車購置費,并加強公車管理節(jié)省燃油和合理安排公務(wù)出行。2022年沒有安排公務(wù)用車購置費。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為8.8萬元,支出決算為8.25萬元,完成預(yù)算的93.75%;較上年減少18.68萬元,下降69.37%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是加強車輛管理,降低運行成本。決算數(shù)較上年減少的主要原因是加強公車管理節(jié)省燃油和合理安排公務(wù)出行。公務(wù)用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出,主要用于行政運行、招商引資、疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)、防汛抗旱等工作開展。截至2022年12月31日,東至縣龍泉鎮(zhèn)人民政府開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
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