索引號: | 113418210032874733/202209-00001 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
名稱: | 花園鄉(xiāng)2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-09-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
目 錄
一、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
二、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
三、名詞解釋
四、其他說明
一、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
金額單位:萬元
編制單位:
項 目 |
預 算 數(shù) |
決 算 數(shù) |
合 計 |
13.96 |
13.96 |
因公出國(境)費 |
0 |
0 |
公務接待費 |
12.28 |
12.28 |
公務用車購置及運行維護費 |
1.68 |
1.68 |
其中:公務用車運行維護費 |
1.68 |
1.68 |
公務用車購置費 |
|
|
二、2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
東至縣花園鄉(xiāng)人民政府2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為13.96萬元,完成年初預算的100%。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數(shù),包含局本級和局屬單位。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。公務接待費支出決算為12.28萬元,完成年初預算的100%,公務用車購置及運行費支出決算為1.68萬元,完成年初預算的100%。具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元,與2020年度決算相比,增加0萬元,增長0%,原因是2020年度、2021年度均未安排因公出國(境)。故2021年東至縣花園鄉(xiāng)人民政府因公出國(境)團組0次,累計出國(境)0人次。
(二)公務接待費支出12.28萬元, 與2021年度預算相比,減少(增加)0.09萬元,下降(增長)0.73%,下降的原因是控制公務接待。2021年東至縣花園鄉(xiāng)人民政府國內公務接待共213批次,2235人次。主要是用于部門公務接待。經費使用貫徹中央八項規(guī)定和縣委縣政府30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《東至縣預算單位接待經費管理暫行辦法》(東財行〔2014〕78號)相關規(guī)定。
(三)公務用車購置及運行費支出1.68萬元,與2021年度預算相比,增加0.22萬元,增長13.09%,增長的原因是年限長保養(yǎng)及更換配件費用較高。其中,2021年沒有安排公務用車購置費。公務用車運行維護費1.68萬元,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。截至2021年12月31日,東至縣花園鄉(xiāng)人民政府機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量1輛。
三、名詞解釋
(一)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
(二)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
(三)公務用車購置及運行維護費:分類為公務用車購置費和公務用車運行維護費。反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出
(四)公務接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
四、其他說明
無
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