索引號: | 113418217448989172/202202-00036 | 組配分類: | 財政資金信息 |
發(fā)布機構: | 縣應急管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 / 公民 / 通知 |
名稱: | 東至縣應急管理局2022年部門預算 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-02-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
部門預算公開目錄
第一部分 部門概況
1.主要職責
2.部門預算單位構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分 2022年部門預算表
1. 部門收支預算總表
2. 部門收入預算總表
3. 部門支出預算總表
4. 部門財政撥款收支預算總表
5. 部門一般公共預算支出表
6. 部門一般公共預算基本支出表
7.政府性基金預算支出表
8.國有資本經(jīng)營預算支出表
9.政府采購預算支出表
10.政府購買服務預算支出表
11.項目支出表
第三部分 2022年部門預算情況說明
1.關于2022年收支預算總表的說明
2.關于2022年收入預算總表的說明
3.關于2022年支出預算總表的說明
4.關于2022年財政撥款收支預算總表的說明
5.關于2022年一般公共預算支出表的說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
7.關于2022年政府性基金預算支出表的說明
8.關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
9.關于2022年政府采購預算支出表的說明
10.關于2022年政府購買服務預算支出表的說明
11.關于2022年項目預算支出表的說明
12.其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。
(二)政府采購情況。
(三)國有資產(chǎn)占用使用情況。
(四)績效目標設置情況。
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、省和市應急管理、安全生產(chǎn)等法律法規(guī)規(guī)章和政策規(guī)劃,擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等政策,起草相關地方性規(guī)范性文件草案,組織編制縣應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合防災減災規(guī)劃,監(jiān)督執(zhí)行國家標準和規(guī)程,組織擬訂地方標準和規(guī)程并監(jiān)督實施。
(二)負責應急管理工作,指導全縣各地各部門應對安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
(三)指導應急預案體系建設,建立完善全縣事故災難和自然災害分級應對制度,組織編制縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作,組織開展預案演練,推動應急避難設施建設。
(四)牽頭建立全縣統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng),負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
(五)組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援,承擔縣應對較大以上災害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大以上災害應急處置工作。
(六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應急專業(yè)隊伍,建立應急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制,推進指揮平臺對接,銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
(七)統(tǒng)籌應急救援力量建設,承擔消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應急救援力量相關工作,按規(guī)定承擔綜合性應急救援隊伍管理相關工作。指導各級及社會應急救援力量建設。
(八)組織協(xié)調(diào)消防工作,指導各級消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
(九)指導協(xié)調(diào)森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作,負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作,組織指導開展自然災害綜合風險評估工作。
(十)組織協(xié)調(diào)災害救助工作,組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作,管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
(十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權,指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、管委會安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
(十二)按照分級、屬地原則,依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責全縣危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負責全縣非煤礦山、危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)準入管理。
(十三)監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作,依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位。依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
(十四)制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施,會同縣發(fā)展和改革委員會(縣糧食和物資儲備局)等部門建立健全應急物資信息平臺和調(diào)撥制度,在救災時統(tǒng)一調(diào)度。
(十五)負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作,組織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術研究、推廣應用和信息化建設工作。開展對外交流與合作。
(十六)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
(十七)職能轉(zhuǎn)變??h應急管理局應加強、優(yōu)化、統(tǒng)籌全縣應急能力建設,構建統(tǒng)一領導、權責一致、權威高效的應急能力體系,推動形成統(tǒng)一指揮、專常兼?zhèn)?、反應靈敏、上下聯(lián)動、平戰(zhàn)結合的中國特色應急管理體制。一是堅持以防為主、防抗救結合,堅持常態(tài)減災和非常態(tài)救災相統(tǒng)一,努力實現(xiàn)從注重災后救助向注重災前預防轉(zhuǎn)變,從應對單一災種向綜合減災轉(zhuǎn)變,從減少災害損失向減輕災害風險轉(zhuǎn)變,提高應急管理水平和防災減災救災能力,防范化解較大以上安全風險。二是堅持以人為本,把確保人民群眾生命安全放在首位,確保受災群眾基本生活,加強應急預案演練,增強全民防災減災意識,提升公眾知識普及和自救互救技能,切實減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。三是樹立安全發(fā)展理念,堅持生命至上、安全第一,完善安全生產(chǎn)責任制,堅決遏制較大以上安全事故。
(十八)有關職責分工。
1.與縣自然資源和規(guī)劃局、縣水利局、縣林業(yè)局等部門在自然災害防救方面的職責分工。
(1)縣應急管理局負責組織編制縣總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案,綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作,組織開展預案演練。按照分級負責的原則,指導自然災害類應急救援;組織協(xié)調(diào)較大及以上災害應急處置工作,并按權限做出決定;承擔縣應對較大及以上災害指揮部工作,協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規(guī)劃,指導協(xié)調(diào)相關部門森林和草原火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作;會同縣自然資源和規(guī)劃局、縣水利局、縣林業(yè)局、縣氣象局等有關部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺,建立監(jiān)測預警和災情報告制度,健全自然災害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災情。開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警,指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林和草原火情監(jiān)測預警工作,發(fā)布森林和草原火險、火災信息。
(2)縣自然資源和規(guī)劃局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施;組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查;指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作,指導開展地質(zhì)災害工程治理工作;承擔地質(zhì)災害應急救援的技術支撐工作。
(3)縣水利局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施;承擔水情旱情監(jiān)測預警工作;組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度和應急水量調(diào)度方案,按程序報批并組織實施;承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作;承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度作業(yè)。
(4)縣林業(yè)局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施;指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作;組織指導國有林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。
(5)必要時,縣自然資源和規(guī)劃局、縣水利局、縣林業(yè)局、縣科技經(jīng)濟信息化局等部門可以提請縣應急管理局,以縣應急指揮機構名義部署相關防治工作。
2.與縣糧食和物資儲備局在救災物資儲備方面的職責分工。
(1)縣應急管理局負責提出救災物資的儲備需求和動用方案,組織編制救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準,會同縣糧食和物資儲備局等部門確定年度購置計劃,根據(jù)需要下達動用指令。
(2)縣糧食和物資儲備局根據(jù)救災物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃,負責救災物資的收儲、輪換和日常管理,根據(jù)縣應急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。
二、部門預算單位構成
東至縣應急管理局無下屬預算單位,2021年度部門預算由局本級預算組成,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
局本級 |
行政單位 |
三、2022年度主要工作任務
以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,認真落實黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府及縣委、縣政府關于安全生產(chǎn)的各項部署要求,深入貫徹習近平總書記關于安全生產(chǎn)重要論述,堅持“人民至上、生命至上”理念,統(tǒng)籌發(fā)展與安全,圍繞“從根本上消除事故隱患”“從根本上解決問題”,全面落實安全生產(chǎn)責任制,深入推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動,全力防范化解重大安全風險,持續(xù)強化安全生產(chǎn)基礎能力建設,統(tǒng)籌推進常態(tài)化疫情防控和安全風險防范,堅決遏制較大以上安全事故、有效減少一般事故,努力減少安全生產(chǎn)事故傷亡和經(jīng)濟損失,采取堅決有力舉措,確保全縣安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定向好,為加快建設“三美東至”營造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境,以優(yōu)異成績慶祝黨的二十大勝利召開。
第二部分 2022年部門預算表
附件1 |
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2022年部門收支預算總表 |
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單位名稱 |
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 |
1308.95 |
一、一般公共服務支出 |
|
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、納入專戶管理政府非稅收入 |
|
三、國防支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
五、教育支出 |
|
上級補助收入 |
|
六、科學技術支出 |
|
附屬單位上繳收入 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
|
其他收入 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
38.85 |
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.17 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
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十二、農(nóng)林水支出 |
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十三、交通運輸支出 |
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十四、資源勘探電力信息等支出 |
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十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地區(qū)支出 |
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|
十八、國土海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
29.14 |
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二十、糧油物資儲備支出 |
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二十一、災害防治及應急管理支出 |
1229.78 |
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二十二、預備費 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、債務還本支出 |
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二十五、債務付息支出 |
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|
二十六、債務發(fā)行費用支出 |
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本年收入合計 |
1308.95 |
本年支出合計 |
1308.95 |
上年結余收入 |
|
本年結轉(zhuǎn)收入 |
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收入總計 |
1308.95 |
支出總計 |
1308.95 |
注:本表反映部門本年收入、支出預算情況。 |
附件2 |
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2022年部門收入預算總表 |
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單位名稱 |
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|
單位:萬元 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結余 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
|
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|
小計 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他 |
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208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
38.85 |
|
38.85 |
|
|
|
|
|
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|
20805 |
社會保障和就業(yè)管理事務 |
38.85 |
|
38.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
25.9 |
|
25.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
12.95 |
|
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.17 |
|
11.17 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
職工基本醫(yī)療支出 |
11.17 |
|
11.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
5.34 |
|
5.34 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
5.83 |
|
5.83 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.14 |
|
29.14 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.14 |
|
29.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
19.43 |
|
19.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租補貼 |
9.71 |
|
9.71 |
|
|
|
|
|
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
1229.78 |
|
1229.78 |
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
應急管理事務 |
1219.78 |
|
1219.78 |
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政運行 |
279.11 |
|
279.11 |
|
|
|
|
|
|
|
2240104 |
災害風險防治 |
844 |
|
844 |
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
39 |
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
2240108 |
應急救援 |
7 |
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
2240109 |
應急管理 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他應急管理支出表 |
40.67 |
|
40.67 |
|
|
|
|
|
|
|
22406 |
自然災害防治 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2240602 |
森林草原防災減災 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
2240699 |
其他自然災害防治 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合計 |
1308.95 |
|
1308.95 |
|
|
|
|
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|
附件3 |
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2022年部門支出預算總表 |
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單位名稱 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
|
38.85 |
|
|
20805 |
社會保障和就業(yè)管理事務 |
|
38.85 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
|
25.9 |
|
|
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
|
12.95 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
11.17 |
|
|
21011 |
職工基本醫(yī)療支出 |
|
11.17 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
|
5.34 |
|
|
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
5.83 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
29.14 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
29.14 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
|
19.43 |
|
|
2210202 |
提租補貼 |
|
9.71 |
|
|
224 |
災害防治及應急管理支出 |
|
192.67 |
1037.12 |
|
22401 |
應急管理事務 |
|
192.67 |
1037.12 |
|
2240101 |
行政運行 |
|
192.67 |
86.45 |
|
2240104 |
災害風險防治 |
|
|
844 |
|
2240106 |
安全監(jiān)管 |
|
|
39 |
|
2240108 |
應急救援 |
|
|
7 |
|
2240109 |
應急管理 |
|
|
10 |
|
2240199 |
其他應急管理支出表 |
|
|
40.67 |
|
22406 |
自然災害防治 |
|
|
10 |
|
2240602 |
森林草原防災減災 |
|
|
5 |
|
2240699 |
其他自然災害防治 |
|
|
5 |
|
|
合計 |
|
271.83 |
1037.12 |
|
附件4 |
|
|
|
2022年部門財政撥款收支預算總表 |
|||
單位名稱 |
|
|
單位:萬元 |
收入 |
支出 |
||
項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
一、上年結轉(zhuǎn) |
|
一、本年支出 |
|
一般公共預算撥款 |
|
(一)一般公共服務支出 |
|
政府性基金預算撥款 |
|
(二)外交支出 |
|
二、本年收入 |
|
(三)國防支出 |
|
(一)一般公共預算撥款 |
1308.95 |
(四)公共安全支出 |
|
經(jīng)常收入預算撥款 |
|
(五)教育支出 |
|
國庫管理非稅收入 |
|
(六)科學技術支出 |
|
(二)政府性基金預算撥款 |
|
(七)文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
(八)社會保障和就業(yè)支出 |
38.85 |
|
|
(九)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.17 |
|
|
(十)節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
(十一)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
(十二)農(nóng)林水支出 |
|
|
|
(十三)交通運輸支出 |
|
|
|
(十四)資源勘探電力信息等支出 |
1229.78 |
|
|
(十五)商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
(十八)國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
29.14 |
|
|
(二十)糧油物資儲備支出 |
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
(二十二)債務還本支出 |
|
|
|
(二十三)債務付息支出 |
|
|
|
(二十四)債務還本支出 |
|
|
|
(二十五)社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
1308.95 |
支出總計 |
1308.95 |
注:本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。 |
|
|
|
附件5 |
|
|
|
|
|
|
|
2022年部門一般公共預算支出預算表 |
|||||||
單位名稱 |
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
||
小計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||
301 |
工資福利支出 |
233.39 |
|
|
|
|
|
3010100 |
基本工資 |
|
96.93 |
96.93 |
|
|
|
3010201 |
生活性補貼 |
|
19.41 |
19.41 |
|
|
|
3010202 |
工作性津貼 |
|
8.31 |
8.31 |
|
|
|
3010204 |
特殊崗位津貼 |
|
4.61 |
4.61 |
|
|
|
3010211 |
在職人員住房提租補貼 |
|
9.71 |
9.71 |
|
|
|
3010301 |
年終一次性獎金 |
|
3.93 |
3.93 |
|
|
|
3010701 |
基礎性績效 |
|
20.45 |
20.45 |
|
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險 |
|
11.17 |
11.17 |
|
|
|
3010801 |
基本養(yǎng)老保險支出 |
|
25.9 |
25.9 |
|
|
|
3010901 |
職業(yè)年金支出 |
|
12.95 |
12.95 |
|
|
|
3011203 |
失業(yè)保險支出 |
|
0.42 |
0.42 |
|
|
|
3011204 |
工傷保險支出 |
|
0.17 |
0.17 |
|
|
|
30113 |
住房公積金 |
|
19.43 |
19.43 |
|
|
|
302 |
商品和服務支出 |
1075.47 |
|
|
38.35 |
1037.12 |
|
30201 |
辦公費 |
|
23.62 |
|
8.82 |
14.8 |
|
30202 |
印刷費 |
|
4.8 |
|
2.8 |
2 |
|
30205 |
水費 |
|
3.32 |
|
0.82 |
2.5 |
|
30206 |
電費 |
|
2.82 |
|
0.82 |
2 |
|
30207 |
郵電費 |
|
3.98 |
|
1.98 |
2 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
8.82 |
|
0.82 |
8 |
|
30211 |
差旅費 |
|
9.36 |
|
0.36 |
9 |
|
3021301 |
維護費 |
|
0.2 |
|
0.2 |
|
|
30214 |
租賃費 |
|
40.67 |
|
|
40.67 |
|
3021501 |
會議費 |
|
9.32 |
|
0.82 |
8.5 |
|
3021601 |
培訓費 |
|
13.34 |
|
0.34 |
13 |
|
30217 |
公務接待費 |
|
17 |
|
7 |
10 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
4 |
|
4 |
|
|
30239 |
其他交通費 |
|
7.92 |
|
7.92 |
|
|
3022801 |
職工工會經(jīng)費 |
|
1.64 |
|
1.64 |
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
|
924.65 |
|
|
924.65 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.09 |
|
0.09 |
|
|
|
3039901 |
獨生子女費 |
|
|
0.09 |
|
|
|
附件6 |
|
|
|
|
|
||||||
2022年一般公共預算基本支出預算表 |
|||||||||||
單位名稱 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 |
本年度一般公共預算基本支出 |
||||||||||
經(jīng)濟科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
備注 |
||||||
301 |
工資福利支出 |
233.39 |
233.39 |
|
|
||||||
3010100 |
基本工資 |
|
96.93 |
|
|
||||||
3010201 |
生活性補貼 |
|
19.41 |
|
|
||||||
3010202 |
工作性津貼 |
|
8.31 |
|
|
||||||
3010204 |
特殊崗位津貼 |
|
4.61 |
|
|
||||||
3010211 |
在職人員住房提租補貼 |
|
9.71 |
|
|
||||||
3010301 |
年終一次性獎金 |
|
3.93 |
|
|
||||||
3010701 |
基礎性績效 |
|
20.45 |
|
|
||||||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險 |
|
11.17 |
|
|
||||||
3010801 |
基本養(yǎng)老保險支出 |
|
25.9 |
|
|
||||||
3010901 |
職業(yè)年金支出 |
|
12.95 |
|
|
||||||
3011203 |
失業(yè)保險支出 |
|
0.42 |
|
|
||||||
3011204 |
工傷保險支出 |
|
0.17 |
|
|
||||||
30113 |
住房公積金 |
|
19.43 |
|
|
||||||
302 |
商品和服務支出 |
38.35 |
|
|
|
||||||
30201 |
辦公費 |
|
|
8.82 |
|
||||||
30202 |
印刷費 |
|
|
2.8 |
|
||||||
30205 |
水費 |
|
|
0.82 |
|
||||||
30206 |
電費 |
|
|
0.82 |
|
||||||
30207 |
郵電費 |
|
|
1.98 |
|
||||||
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
|
0.82 |
|
||||||
30211 |
差旅費 |
|
|
0.36 |
|
||||||
3021301 |
維護費 |
|
|
0.2 |
|
||||||
3021501 |
會議費 |
|
|
0.82 |
|
||||||
3021601 |
培訓費 |
|
|
0.34 |
|
||||||
30217 |
公務接待費 |
|
|
7 |
|
||||||
30231 |
公務用車運行維護費 |
|
|
4 |
|
||||||
30239 |
其他交通費 |
|
|
7.92 |
|
||||||
3022801 |
職工工會經(jīng)費 |
|
|
1.64 |
|
||||||
303 |
對個人和家庭的補助 |
0.09 |
|
|
|
||||||
3039901 |
獨生子女費 |
|
0.09 |
|
|
||||||
合計 |
|
271.83 |
|
|
|
||||||
附件7 |
|
|
|
|
|
||||||
2022年部門政府性基金預算收支預算表 |
|||||||||||
單位名稱 |
|
|
|
|
單位:萬元 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
本年政府性基金財政撥款安排的收入 |
本年政府性基金財政撥款支出 |
||||||||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
注:本表反映部門本年度政府性基金預算收入、支出預算情況。 |
附件8 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
2022年國有資本經(jīng)營預算支出預算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
|
|
單位:萬元 |
||||||||||||||||||||||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
國有資本經(jīng)營預算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預算撥款支出 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
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|
|
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|
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|
||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
|
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|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
合計 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||
附件9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2022年縣本級部門政府采購預算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||||
單位名稱 |
采購項目 |
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計量單位 |
是否集中采購 |
支出預算數(shù) |
|||||||||||||||||||||||
采購項目名稱 |
采購目錄 |
合計 |
一般公共預算收入安排 |
社會保險基金收入安排 |
政府性基金收入安排 |
納入財政專戶管理的非稅收入安排 |
上級提前下達的專項收入安排 |
上年結余 |
其他收入安排 |
||||||||||||||||||||
小計 |
財政撥款 |
納入預算管理的非稅收入安排 |
其他收入小計 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||
專項收入 |
行政事業(yè)性收入 |
罰沒收入 |
納入預算管理其他非稅收入 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
||||||
|
|
|
|
|
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||||||
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
||||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
附件10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年縣本級部門政府購買服務預算表 |
|||||||||||||||||||
單位名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||
項目 |
政府購買服務指導目錄 |
規(guī)格要求 |
數(shù)量 |
計量單位 |
資金來源 |
||||||||||||||
總計 |
一般公共預算收入 |
納入財政管理的廢水收入 |
社會保障基金收入 |
政府性基金收入 |
上級提前下達的專項轉(zhuǎn)移支付收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
上年結余 |
|||||||||
財政撥款 |
納入預算管理非稅收入 |
||||||||||||||||||
專項收入 |
行政事業(yè)性收入 |
罰沒收入 |
納入預算管理其他非稅收入 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
附件11 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
||
2022年項目預算支出表 |
||||||||||||
單位名稱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
項目名稱 |
項目單位 |
合計 |
本年財政撥款 |
財政撥款結轉(zhuǎn)結余 |
財政專戶管理資金 |
單位資金 |
||||||
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|||||||
安全生產(chǎn)培訓經(jīng)費 |
東至縣應急管理局 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費 |
東至縣應急管理局 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
防汛抗旱經(jīng)費 |
東至縣應急管理局 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
||
安委辦、專家服務費、?;饭?/font> |
東至縣應急管理局 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
||
應急管理業(yè)務費 |
東至縣應急管理局 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
應急物資儲備費 |
東至縣應急管理局 |
40.67 |
40.67 |
|
|
|
|
|
|
|
||
自然災害風險普查費 |
東至縣應急管理局 |
831 |
831 |
|
|
|
|
|
|
|
||
森林草原防滅火專項資金 |
東至縣應急管理局 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
防災減災救災專項資金 |
東至縣應急管理局 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
行政罰沒支出 |
東至縣應急管理局 |
86.45 |
86.45 |
|
|
|
|
|
|
|
||
合計 |
東至縣應急管理局 |
1037.12 |
1037.12 |
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于2022年收支預算總表的說明
按照綜合預算管理原則,東至縣應急管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。東至縣應急管理局2022年收支總預算1308.95萬元,收入為一般公共預算撥款收入,支出包括:社會保障支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出等。
二、關于2022年收入預算總表的說明
東至縣應急管理局2022年收入預算1308.95萬元,其中: 一般公共預算撥款收入1308.95萬元,占100%,比2021年預算增加957.76萬元,增長273%,增長原因主要一是全縣自然災害風險普查經(jīng)費831萬由應急局做項目,二是人員增加,經(jīng)費增加。
三、關于2022年支出預算總表的說明
東至縣應急管理局2022年支出預算1308.95萬元,比2021年預算增加957.76萬元,增長273%,增長原因主要一是全縣自然災害風險普查經(jīng)費831萬由應急局做項目,二是人員增加,經(jīng)費增加。其中,基本支出271.83萬元,占21%,主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費;項目支出1037.12萬元,占79%,主要用于安全生產(chǎn)培訓、安辦、防汛抗旱、森林防火、風險普查等應急管理業(yè)務支出。。
四、2022年財政撥款收支預算總表的說明
東至縣應急管理局2022年財政撥款收支預算1308.95萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款1308.95萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入1308.95萬元。支出按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出38.85萬元,占3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.17萬元,占0.8%;住房保障支出29.14萬元,占2.2%,災害防治及應急管理支出12229.78,占94%。
五、關于2022年一般公共預算支出表的說明
(一)一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。
東至縣應急管理局2022年一般公共預算撥款1308.95萬元,比2021年預算撥款增加957.76萬元,增長273%,增長原因主要一是全縣自然災害風險普查經(jīng)費831萬由應急局做項目,二是人員增加,經(jīng)費增加。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
社會保障和就業(yè)支出38.85萬元,占3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.17萬元,占0.8%;住房保障支出29.14萬元,占2.2%,災害防治及應急管理支出1229.78萬元,占94%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
1. “社會保障和就業(yè)支出” 2022年預算38.85萬元,比2021年預算增加38.85萬元,增長100%,增長原因主要一是去年預算編制該項支出計入資源勘探信息支出,與各項人員經(jīng)費混合計入,二是單位新招聘人員,人員增加,該項經(jīng)費增加。其中:“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”25.9萬元,主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險;“機關失業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出”12.95,主要用于繳納職工職業(yè)年金。
2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2022年預算11.17萬元,比2021年預算增加11.17萬元,增長100%,增長原因主要一是去年預算編制該項支出計入資源勘探信息支出,與各項人員經(jīng)費混合計入,二是單位新招聘人員,人員增加,該項經(jīng)費增加。其中:“行政單位醫(yī)療”預算5.34萬元,主要用于繳納行政在編人員的基本醫(yī)療保險,“事業(yè)單位醫(yī)療”5.83萬元,主要用于繳納事業(yè)在編人員的基本醫(yī)療保險。
3.“住房保障支出”2022年預算29.14萬元,比2021年預算增加14.97萬元,增長106%,增長原因主要是工資調(diào)整及人員增加。其中:“住房公積金”預算19.43萬元,主要用于繳納職工住房公積金,“提租補貼”9.71,主要用于繳納職工住房提租補貼。
4.“災害防治及應急管理支出”2022年預算1229.78萬元,比2021年預算增加1229.78萬元,增長原因主要是2021年預算批復中并未有此項功能科目支出,其該項支出混于資源勘探信息支出,2022年預算批復,將此項支出整合為災害防治及應急管理支出,故此項支出增加。其中:“應急管理事務行政運行”預算192.66萬元,主要用于局機關日常公務運轉(zhuǎn),“災害風險防治”預算844萬元,主要用于全縣自然災害風險普查及防汛災害風險普查;“安全監(jiān)管”預算39萬元,主要用于安全監(jiān)管;“應急救援”預算7萬元,主要用于應急救援演練;“自然災害防治”預算10萬元,主要用于森林防滅火等其他自然災害防治;“應急物資儲備費”預算40.67萬元,主要用于物資儲備的倉管租賃費。
六、關于2022年一般公共預算基本支出表的說明
東至縣應急管理2022年一般公共預算基本支出271.83萬元,其中:工資福利支出233.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、基礎性績效、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
商品和服務支出38.35萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維護費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用、工會經(jīng)費。
對個人和家庭的補助0.09萬元,主要包括:獨生子女費。
七、關于2022年政府性基金預算支出表的說明
東至縣應急管理局2022年政府性基金預算撥款收入0萬元,政府性基金預算撥款安排支出0萬元。
八、關于2022年國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
東至縣應急管理局2022年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年政府采購預算支出表的說明
東至縣應急管理局2021年預算安排政府采購支出0萬元,政府性基金預算撥款安排支出0萬元。
十、關于2022年政府購買服務預算支出表的說明
東至縣應急管理局2022年沒有使用一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、財政專戶管理資金和單位資金安排的政府購買服務支出。
十一、關于2022年項目預算支出表的說明
東至縣應急管理局2022年預算共安排項目支出1037.12 萬元,比2021年預算增加968.12萬元,增長1403%,增長原因主要是本年新增物資儲備費、自然災害風險普查項目、森林草原防災減災及其他自然災害防治,同時行政罰沒收入做單獨項目支出。主要包括:本年財政撥款安排1037.12萬元(其中,一般公共預算撥款安排1037.12萬元)。
十二、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費。
東至縣應急管理局2022年局機關的機關運行經(jīng)費財政撥款預算1308.95萬元,主要用于保障單位運行、購買貨物和服務。
(二)國有資產(chǎn)占用使用情況。
東至縣應急管理局現(xiàn)使用公務用車1輛,單位價值50萬元以上的通用設備單位0個,價值100萬元以上的專用設備0個。
2022年部門預算安排公務用車購置0萬元,購置公務用車0輛,安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0個,安排購置單位價值100萬元以上專用設備0個。
(三)績效目標設置情況。
東至縣應急管理局2022年按照規(guī)定設置績效目標的項目10個,其中:安全生產(chǎn)培訓經(jīng)費項目績效目標為4萬元;安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費項目績效目標為5萬元;防汛抗旱經(jīng)費項目績效目標為20萬元;安委辦、專家服務費、?;饭皂椖靠冃繕藶?/font>30萬元,應急管理業(yè)務費績效目標10萬元,應急物資儲備費績效目標40.67萬元,自然災害風險普查績效目標831萬元,森林草原防滅火專項資金績效目標5萬元,防災減災救災專項資金績效目標5萬元,行政罰沒支出績效目標86.45萬元。實行單位自評。
(四)項目及績效目標情況。
“安全生產(chǎn)培訓經(jīng)費”項目。
(1)項目概述。用于安全生產(chǎn)執(zhí)法人員執(zhí)法考試培訓、執(zhí)法工作培訓。
(2)立項依據(jù)。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》。
(3)實施主體。東至縣應急管理局。
(4)起止時間。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)項目內(nèi)容。加強安全教育培訓,不斷強化全員安全意識,增強全員防范意識,筑起牢固的安全生產(chǎn)思想防線。安全與生產(chǎn)是辨證的統(tǒng)一,相輔相成,安全教育既能提高經(jīng)濟效益,又能保障安全生產(chǎn)。一是完成新招人員的執(zhí)法考試,獲得執(zhí)法資格證書;二是對單位執(zhí)法人員進行安全生產(chǎn)執(zhí)法相關培訓。
(6)年度預算安排。財政撥款4萬元。
(7)績效目標。
項目支出績效目標表
(2022年度)
項目名稱 |
安全生產(chǎn)培訓經(jīng)費 |
|||||||||||
實施單位 |
東至縣應急管理局 |
|||||||||||
項目屬性 |
單位自行申報事項 |
|||||||||||
項目資金 (萬元) |
中期資金總額 |
12 |
年度資金總額 |
4 |
||||||||
其中:財政撥款 |
12 |
其中:財政撥款 |
4 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
|
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總 體 目 標 |
中期目標(2022年-2023年) |
年度目標 |
||||||||||
加強“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全意識教育。堅持生命至上、安全第一的發(fā)展理念 ,把安全生產(chǎn)擺在重中之重的位置,嚴格落實“隱患就是事故,事故就要處理”和“鐵面、鐵規(guī)、鐵腕、鐵心”要求,以有力防范較大生產(chǎn)安全事故、堅決杜絕絕大及以上生產(chǎn)安全事故為重點,系統(tǒng)學習安全生產(chǎn)領域的法律法規(guī)和專業(yè)知識,深刻吸取各類事故教訓,切實提升安全生產(chǎn)意識,嚴格落實安全生產(chǎn)責任,確保全縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。 |
完成2021年度新招人員的執(zhí)法考試工作;系統(tǒng)學習安全生產(chǎn)領域的法律法規(guī)和專業(yè)知識,對企業(yè)主要負責人、安全管理人員、分管安全生產(chǎn)人員等進行年度安全生產(chǎn)相關知識培訓。 |
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績效指標 |
一 級 指 標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|||||
產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 |
績效評價項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
數(shù)量指標 |
績效評價項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
||||||
預算評審項目 |
年初計劃數(shù) |
預算評審項目 |
年初計劃數(shù) |
|||||||||
質(zhì)量指標 |
報告通過率 |
100% |
質(zhì)量指標 |
報告通過率 |
100% |
|||||||
時效指標 |
年度計劃任務 |
按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進 |
時效指標 |
年度計劃任務 |
按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進 |
|||||||
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤12萬元 |
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤4萬元 |
|||||||
績效指標 |
效益 指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高安全 保障 |
為我縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定創(chuàng)造和提供良好的安全保障。 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高安全 保障 |
最大程度減少生產(chǎn)安全事故,避 免事故造成的巨大損失 |
|||||
社會效益指標 |
提升安全管理水平 |
為我縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定創(chuàng)造和提供良好的安全保障。 |
社會效益指標 |
提升安全管理水平 |
提高社會安全意識,提高安全生產(chǎn)執(zhí)法人員專業(yè)水平。 |
|||||||
生態(tài)效益指標 |
本指標不適用 |
|
生態(tài)效益指標 |
本指標不適用 |
|
|||||||
可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
項目實施,對提升我縣的安全產(chǎn)生有利影響。 |
可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
項目實施,對提升我縣的安全產(chǎn)生有利影響。 |
|||||||
滿 意 度 指 標 |
服務對象滿意度 指標 |
工作服務對象滿意度 |
≥90% |
服務對象滿意度 指標 |
工作服務對象滿意度 |
≥90% |
“安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費”項目。
(1)項目概述。用于局機關日常對工貿(mào)行業(yè)、非煤礦山企業(yè)、煙花爆竹等行業(yè)領域的安全生產(chǎn)執(zhí)法辦公經(jīng)費。
(2)立項依據(jù)?!吨腥A人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中共中央國務院關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的意見》、《國務院關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》(國發(fā)〔2004〕2號)、《國務院辦公廳關于加強安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的通知》(國辦發(fā)〔2015〕20號)。
(3)實施主體。東至縣應急管理局。
(4)起止時間。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)項目內(nèi)容。完成局機關日常對工貿(mào)行業(yè)、非煤礦山企業(yè)、煙花爆竹等行業(yè)領域的安全生產(chǎn)執(zhí)法任務。
項目支出績效目標表
(2022年度)
項目名稱 |
安全生產(chǎn)執(zhí)法經(jīng)費 |
|||||||||||
實施單位 |
東至縣應急管理局 |
|||||||||||
項目屬性 |
單位自行申報事項 |
|||||||||||
項目資金 (萬元) |
中期資金總額 |
15 |
年度資金總額 |
5 |
||||||||
其中:財政撥款 |
15 |
其中:財政撥款 |
5 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
|
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總 體 目 標 |
中期目標(2022年-2023年) |
年度目標 |
||||||||||
完成局機關日常對工貿(mào)行業(yè)、非煤礦山企業(yè)、煙花爆竹等行業(yè)領域的安全生產(chǎn)執(zhí)法任務。 |
完成局機關2022年日常對工貿(mào)行業(yè)、非煤礦山企業(yè)、煙花爆竹等行業(yè)領域的安全生產(chǎn)執(zhí)法任務。 |
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績效指標 |
一 級 指 標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|||||
產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 |
績效評價項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
數(shù)量指標 |
績效評價項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
||||||
預算評審項目 |
年初計劃數(shù) |
預算評審項目 |
年初計劃數(shù) |
|||||||||
質(zhì)量指標 |
執(zhí)法完成率 |
100% |
質(zhì)量指標 |
執(zhí)法完成率 |
100% |
|||||||
時效指標 |
年度計劃任務 |
按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進 |
時效指標 |
年度計劃任務 |
按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進 |
|||||||
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤15萬元 |
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤5萬元 |
|||||||
績效指標 |
效益 指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高安全 保障 |
為我縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定創(chuàng)造和提供良好的安全保障。 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高安全 保障 |
最大程度減少生產(chǎn)安全事故,避 免事故造成的巨大損失 |
|||||
社會效益指標 |
提升安全管理水平 |
為我縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定創(chuàng)造和提供良好的安全保障。 |
社會效益指標 |
提升安全管理水平 |
提高社會安全意識,提高安全生產(chǎn)執(zhí)法人員專業(yè)水平。 |
|||||||
生態(tài)效益指標 |
本指標不適用 |
|
生態(tài)效益指標 |
本指標不適用 |
|
|||||||
可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
項目實施,對提升我縣的安全產(chǎn)生有利影響。 |
可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
項目實施,對提升我縣的安全產(chǎn)生有利影響。 |
|||||||
滿 意 度 指 標 |
服務對象滿意度 指標 |
工作服務對象滿意度 |
≥90% |
服務對象滿意度 指標 |
工作服務對象滿意度 |
≥90% |
“防汛抗旱專項資金”項目。
(1)項目概述。2019年機構改革職能調(diào)整,縣防汛抗旱指揮部職責劃轉(zhuǎn)至我局,我局承擔防汛抗旱指揮部辦公室日常工作。
(2)立項依據(jù)。《東至縣防汛抗旱應急預案》。
(3)實施主體。東至縣應急管理局。
(4)起止時間。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)項目內(nèi)容。通過該項目實施,完成全縣年度防汛抗旱工作任務,努力減輕旱澇災害損失,為全縣防汛抗旱工作提供基礎保障 。
(6)年度預算安排。財政撥款20萬元。
(7)績效目標。
項目支出績效目標表
(2022年度)
項目名稱 |
防汛抗旱專項資金 |
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實施單位 |
東至縣應急管理局 |
|||||||||||
項目屬性 |
單位自行申報事項 |
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項目資金 (萬元) |
中期資金總額 |
60 |
年度資金總額 |
20 |
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其中:財政撥款 |
60 |
其中:財政撥款 |
20 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
|
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總 體 目 標 |
中期目標(2022年-2023年) |
年度目標 |
||||||||||
對全縣防汛抗旱指揮部日常工作;組織、協(xié)調(diào)、指導,監(jiān)督全縣防汛抗旱工作,確保全縣安全度汛。 |
完成全縣年度防汛抗旱工作任務,努力減輕旱澇災害損失, |
|||||||||||
績效指標 |
一 級 指 標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|||||
產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 |
績效評價項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
數(shù)量指標 |
績效評價項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
||||||
預算評審項目 |
年初計劃數(shù) |
預算評審項目 |
年初計劃數(shù) |
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質(zhì)量指標 |
報告通過率 |
100% |
質(zhì)量指標 |
報告通過率 |
100% |
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時效指標 |
年度計劃任務 |
按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進 |
時效指標 |
年度計劃任務 |
按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進 |
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成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤60萬元 |
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤20萬元 |
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績效指標 |
效益 指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高抗御山洪災害能力 |
提高全縣抗御山洪災害的能 力,保障人民群眾財產(chǎn)安全。 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高抗御山洪災害能力 |
提高全縣抗御山洪災害的能 力,保障人民群眾財產(chǎn)安全。 |
|||||
社會效益指標 |
提升應急處置水平 |
推動社會穩(wěn)定化發(fā)展。 |
社會效益指標 |
提升應急處置水平 |
推動社會穩(wěn)定化發(fā)展。 |
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生態(tài)效益指標 |
保障縣環(huán)境生態(tài)受損 |
保障縣環(huán)境生態(tài)受損。 |
生態(tài)效益指標 |
保障縣環(huán)境生態(tài)受損 |
保障縣環(huán)境生態(tài)受損。 |
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可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
為社會穩(wěn)定提供安全保障。 |
可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
為社會穩(wěn)定提供安全保障。 |
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滿 意 度 指 標 |
服務對象滿意度 指標 |
群眾對政府服務滿意度 |
≥90% |
服務對象滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
“安委辦、專家服務費、危化品攻堅”項目。
(1)項目概述。開展安全生產(chǎn)執(zhí)法檢查、督查,查處事故隱患;組織專家查隱患,實施生產(chǎn)事故應急救援。 對安全生產(chǎn)事故進行調(diào)查處理,吸取教訓,加強防范,杜絕類似事故發(fā)生。
(2)立項依據(jù)。《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》。
(3)實施主體。東至縣應急管理局。
(4)起止時間。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)項目內(nèi)容。為確保履職到位,切實加強全縣安全生產(chǎn)監(jiān)管能力,計劃組織開展安全隱患排查與治理;加強安全生產(chǎn)宣傳;聘請專家及機構提供技術支撐和管理咨詢;按要求加強安全生產(chǎn)應急管理工作。
(6)年度預算安排。財政撥款30萬元。
(7)績效目標。
項目支出績效目標表
(2022年度)
項目名稱 |
安全監(jiān)管專業(yè)業(yè)務費 |
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實施單位 |
東至縣應急管理局 |
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項目屬性 |
單位自行申報事項 |
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項目資金 (萬元) |
中期資金總額 |
120 |
年度資金總額 |
30 |
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其中:財政撥款 |
120 |
其中:財政撥款 |
30 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
|
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總 體 目 標 |
中期目標(2022年-2023年) |
年度目標 |
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營造和確保東至縣安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定,營造經(jīng)濟社會和諧發(fā)展環(huán)境。 |
營造和確保東至縣安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定,營造經(jīng)濟社會和諧發(fā)展環(huán)境。 |
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績效指標 |
一 級 指 標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 |
計劃組織縣級層面的排查10次,隱患排查方式采取明查與暗查方式進行,每次排查都將聘請被排查行業(yè)的專業(yè)人員參加。 |
10次 |
數(shù)量指標 |
計劃組織縣級層面的排查10次,隱患排查方式采取明查與暗查方式進行,每次排查都將聘請被排查行業(yè)的專業(yè)人員參加。 |
10次 |
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質(zhì)量指標 |
健全完善安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”責任體系。 |
努力實現(xiàn)安全核心引領目標。 |
質(zhì)量指標 |
健全完善安全生產(chǎn)“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”責任體系。 |
努力實現(xiàn)安全核心引領目標。 |
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時效指標 |
年度計劃任務 |
按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進 |
時效指標 |
年度計劃任務 |
按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進 |
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成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤120萬元 |
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤30萬元 |
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績效指標 |
效益 指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。 |
保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。 |
保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。 |
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社會效益指標 |
保障居民、企業(yè)人身財產(chǎn)安全 |
推動社會穩(wěn)定化發(fā)展。 |
社會效益指標 |
保障居民、企業(yè)人身財產(chǎn)安全 |
推動社會穩(wěn)定化發(fā)展。 |
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生態(tài)效益指標 |
降低安全生產(chǎn)事故對生態(tài)平衡的破壞。 |
降低安全生產(chǎn)事故對生態(tài)平衡的破壞。 |
生態(tài)效益指標 |
降低安全生產(chǎn)事故對生態(tài)平衡的破壞。 |
降低安全生產(chǎn)事故對生態(tài)平衡的破壞。 |
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可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
為社會穩(wěn)定提供安全保障。 |
可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
為社會穩(wěn)定提供安全保障。 |
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滿 意 度 指 標 |
服務對象滿意度 指標 |
群眾對政府服務滿意度 |
≥90% |
服務對象滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥90% |
“應急管理業(yè)務費”項目。
(1)項目概述。加強森林防火、防汛抗旱以及減災防災宣傳;組織指導全縣綜合性應急演練活動;組織指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點行業(yè)部門組建應急隊伍;參與全縣安全生產(chǎn)、自然災害綜合性救援活動。
(2)立項依據(jù)。《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應急條例》、《中華人民共和國突發(fā)事件應對法》等法律法規(guī)以及縣人民政府辦公室明確的“三定”方案,建始縣應急管理局應急管理股工作職責包括:一是承擔應急值守、政務值班等工作;二是組織協(xié)調(diào)全縣各類應急專業(yè)隊伍,推進平臺建設;三是統(tǒng)籌全縣各類預案管理,檢查指導應急預案演練;三是協(xié)調(diào)森林防火、防汛抗旱等防災減災相關工作;四是參加安全生產(chǎn)、自然災害應急救援工作。
(3)實施主體。東至縣應急管理局。
(4)起止時間。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)項目內(nèi)容。加強森林防火、防汛抗旱以及減災防災宣傳;組織指導全縣綜合性應急演練活動;組織指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點行業(yè)部門組建應急隊伍;參與全縣安全生產(chǎn)、自然災害綜合性救援活動。
(6)年度預算安排。財政撥款10萬元。
(7)績效目標。
項目支出績效目標表
(2022年度)
項目名稱 |
應急管理業(yè)務費 |
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實施單位 |
東至縣應急管理局 |
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項目屬性 |
單位自行申報事項 |
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項目資金 (萬元) |
中期資金總額 |
30 |
年度資金總額 |
10 |
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其中:財政撥款 |
30 |
其中:財政撥款 |
10 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
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總 體 目 標 |
中期目標(2022年-2023年) |
年度目標 |
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加強森林防火、防汛抗旱以及減災防災宣傳;組織指導全縣綜合性應急演練活動;組織指導全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點行業(yè)部門組建應急隊伍;參與全縣安全生產(chǎn)、自然災害綜合性救援活動 |
通過短信平臺宣傳森林防火、防汛抗旱、減災防災知識,發(fā)短信15萬余條;組織全縣開展綜合性演練1次,行業(yè)演練30余次;參與全縣安全生產(chǎn)、自然災害綜合性救援4次。 |
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績效指標 |
一 級 指 標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 |
參與安全生產(chǎn)自然災害救援 |
15次 |
數(shù)量指標 |
參與安全生產(chǎn)自然災害救援 |
15次 |
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質(zhì)量指標 |
宣傳全覆蓋,檢查全覆蓋,部門演練全到位;有令必出。 |
對全縣宣傳進村入戶98%,組織各重點行業(yè)全部開展演練98%,救援有令必出達100%。 |
質(zhì)量指標 |
宣傳全覆蓋,檢查全覆蓋,部門演練全到位;有令必出。 |
對全縣宣傳進村入戶98%,組織各重點行業(yè)全部開展演練98%,救援有令必出達100%。 |
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時效指標 |
年度計劃任務 |
1年 |
時效指標 |
年度計劃任務 |
1年 |
|||||||
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤30萬元 |
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤10萬元 |
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績效指標 |
效益 指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。 |
保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。 |
保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。 |
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社會效益指標 |
全民減災防災意識增強,參與意識增強,應對能力提升。 |
全民減災防災意識增強,參與意識增強,應對能力提升。 |
社會效益指標 |
全民減災防災意識增強,參與意識增強,應對能力提升。 |
全民減災防災意識增強,參與意識增強,應對能力提升。 |
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生態(tài)效益指標 |
對全縣生態(tài)環(huán)境的影響。 |
對全縣生態(tài)環(huán)境的影響。 |
生態(tài)效益指標 |
對全縣生態(tài)環(huán)境的影響。 |
對全縣生態(tài)環(huán)境的影響。 |
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可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
全縣安全生產(chǎn)自然災下降,社會救援能力提升。 |
可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
全縣安全生產(chǎn)自然災下降,社會救援能力提升。 |
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滿 意 度 指 標 |
服務對象滿意度 指標 |
群眾對政府服務滿意度 |
≥95% |
服務對象滿意度 指標 |
群眾滿意度 |
≥95% |
“森林草原防滅火專項資金” 項目。
(1)項目概述。加強森林防火宣傳,撲火應急救援隊伍演練工作。
(2)立項依據(jù)?!栋踩a(chǎn)法》
(3)實施主體。東至縣應急管理局。
(4)起止時間。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)項目內(nèi)容。加強森林防火宣傳,撲火應急救援隊伍演練工作。
(6)年度預算安排。財政撥款5萬元。
(7)績效目標。
項目支出績效目標表
(2022年度)
項目名稱 |
森林草原防滅火專項資金 |
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實施單位 |
東至縣應急管理局 |
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項目屬性 |
單位自行申報事項 |
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項目資金 (萬元) |
中期資金總額 |
15 |
年度資金總額 |
5 |
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其中:財政撥款 |
15 |
其中:財政撥款 |
5 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
|
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總 體 目 標 |
中期目標(2022年-2023年) |
年度目標 |
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通過短信平臺宣傳森林防火知識。印發(fā)森林防火宣傳冊,完成森林防火隊伍應急救援演練。 |
通過短信平臺宣傳森林防火知識。印發(fā)森林防火宣傳冊,完成森林防火隊伍應急救援演練。 |
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績效指標 |
一 級 指 標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 |
印發(fā)森林防火宣傳冊數(shù)量 |
5000份 |
數(shù)量指標 |
印發(fā)森林防火宣傳冊數(shù)量 |
5000份 |
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質(zhì)量指標 |
森林防火宣傳 |
宣傳全覆蓋 |
質(zhì)量指標 |
森林防火宣傳 |
宣傳全覆蓋 |
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時效指標 |
年度計劃任務 |
1年 |
時效指標 |
年度計劃任務 |
1年 |
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成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤15萬元 |
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤5萬元 |
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績效指標 |
效益 指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。 |
保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。 |
經(jīng)濟效益指標 |
保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。 |
保障全縣居民企業(yè)生產(chǎn)、人身、財產(chǎn)安全。 |
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社會效益指標 |
全民防火意識增強,參與意識增強,應對能力提升。 |
全民防火意識增強,參與意識增強,應對能力提升。 |
社會效益指標 |
全民防火意識增強,參與意識增強,應對能力提升。 |
全民防火意識增強,參與意識增強,應對能力提升。 |
“應急救災物資儲備庫租賃經(jīng)費”項目。
(1)項目概述。用于全縣應急救災物資儲備庫的租賃
(2)立項依據(jù)。《關于請求解決應急救災物資儲存?zhèn)}庫租賃管理費用的請示》(東應急〔2021〕54號)
(3)實施主體。 東至縣應急管理局
(4)起止時間。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)項目內(nèi)容。進一步增強我縣應急救災物資儲備力量,確保災害發(fā)生后,能夠在短時間內(nèi)對災區(qū)進行有效救助,保障受災群眾的基本生活需求。
(6)年度預算安排。財政撥款40.67萬元。
(7)績效目標。
項目支出績效目標表
(2022年度)
項目名稱 |
應急救災物資儲備庫租賃經(jīng)費 |
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實施單位 |
東至縣應急管理局 |
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項目屬性 |
單位自行申報事項 |
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項目資金 (萬元) |
中期資金總額 |
|
年度資金總額 |
40.67 |
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其中:財政撥款 |
|
其中:財政撥款 |
40.67 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
|
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總 體 目 標 |
中期目標(2022年-2023年) |
年度目標 |
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進一步增強我縣應急救災物資儲備力量,確保災害發(fā)生后,能夠在短時間內(nèi)對災區(qū)進行有效救助,保障受災群眾的基本生活需求。 |
進一步增強我縣應急救災物資儲備力量,確保災害發(fā)生后,能夠在短時間內(nèi)對災區(qū)進行有效救助,保障受災群眾的基本生活需求。 |
|||||||||||
績效指標 |
一 級 指 標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|||||
產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 |
績效評價項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
數(shù)量指標 |
績效評價項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
||||||
質(zhì)量指標 |
物資質(zhì)量 |
符合驗收標準 |
質(zhì)量指標 |
物資質(zhì)量 |
符合驗收標準 |
|||||||
時效指標 |
年度計劃任務 |
1年 |
時效指標 |
年度計劃任務 |
1年 |
|||||||
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤40.67萬元 |
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤40.67萬元 |
|||||||
績效指標 |
效益 指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高受災群眾生活質(zhì)量 |
保障受災群眾的基本生活需求 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高受災群眾生活質(zhì)量 |
保障受災群眾的基本生活需求 |
|||||
社會效益指標 |
我縣應急救災物資儲備力量 |
增強我縣應急救災物資儲備力量 |
社會效益指標 |
我縣應急救災物資儲備力量 |
增強我縣應急救災物資儲備力量 |
“防災減災救災專項資金”項目。
(1)項目概述。用于防災減災救災工作經(jīng)費
(2)立項依據(jù)?!蹲匀粸暮戎鷹l例》
(3)實施主體。 東至縣應急管理局
(4)起止時間。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)項目內(nèi)容。 進一步建立健全各項防災減災救災工作體制
(6)年度預算安排。財政撥款5萬元。
(7)績效目標。
項目支出績效目標表
(2022年度)
項目名稱 |
防災減災救災專項資金 |
|||||||||||
實施單位 |
東至縣應急管理局 |
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項目屬性 |
單位自行申報事項 |
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項目資金 (萬元) |
中期資金總額 |
15 |
年度資金總額 |
5 |
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其中:財政撥款 |
15 |
其中:財政撥款 |
5 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
|
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總 體 目 標 |
中期目標(2022年-2023年) |
年度目標 |
||||||||||
進一步建立健全各項防災減災救災工作體制 |
進一步建立健全各項防災減災救災工作體制 |
|||||||||||
績效指標 |
一 級 指 標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
|||||
產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 |
績效評價項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
數(shù)量指標 |
績效評價項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
||||||
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費使用率 |
符合支出要求 |
質(zhì)量指標 |
經(jīng)費使用率 |
符合支出要求 |
|||||||
時效指標 |
年度計劃任務 |
1年 |
時效指標 |
年度計劃任務 |
1年 |
|||||||
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤15萬元 |
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤5萬元 |
|||||||
績效指標 |
效益 指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
進一步建立健全各項防災減災救災工作體制 |
保障各項工作有序開展 |
經(jīng)濟效益指標 |
進一步建立健全各項防災減災救災工作體制 |
保障各項工作有序開展 |
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社會效益指標 |
我縣防災減災救災綜合力量 |
增強我縣防災減災救災綜合力量 |
社會效益指標 |
我縣防災減災救災綜合力量 |
增強我縣防災減災救災綜合力量 |
“自然災害風險普查費”項目
(1)項目概述。用于東至縣第一次自然災害綜合風險普查項目相關服務以及辦公經(jīng)費。
(2)立項依據(jù)。《關于開展第一次全國自然災害綜合風險普查的通知》、 《縣政府第16屆105次常務會議紀要》
(3)實施主體。 縣普查辦、應急局、氣象局、水利局、交通運輸局、住建局、林業(yè)局、科經(jīng)局。
(4)起止時間。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)項目內(nèi)容。開展地質(zhì)災害、水旱災害、森林火災、氣象災害、地震災害等風險要素全面調(diào)查,突出洪水、地質(zhì)、地震等自然災害重點隱患調(diào)查,查明區(qū)域減災能力,建立全縣分區(qū)域、分類型、分要素的自然災害綜合風險與減災能力數(shù)據(jù)庫;根據(jù)國家統(tǒng)一開發(fā)的災害風險和減災能力評估與制圖系統(tǒng),開展自然災害風險評估,編制縣級1:10萬自然災害系列風險圖,修訂主要自然災害區(qū)劃,編制自然災害綜合風險區(qū)劃和自然災害綜合防治區(qū)劃。
(6)年度預算安排。財政撥款831萬元。
(7)績效目標。
項目支出績效目標表
(2022年度)
項目名稱 |
自然災害風險普查費 |
||||||||||
實施單位 |
縣普查辦、應急局、氣象局、水利局、交通運輸局、住建局、林業(yè)局、科經(jīng)局 |
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項目屬性 |
單位自行申報事項 |
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項目資金 (萬元) |
中期資金總額 |
|
年度資金總額 |
831 |
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其中:財政撥款 |
|
其中:財政撥款 |
831 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
|
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總 體 目 標 |
中期目標(2022年-2023年) |
年度目標 |
|||||||||
1.查明區(qū)域減災能力,建立全縣分區(qū)域、分類型、分要素的自然災害綜合風險與減災能力數(shù)據(jù)庫; 2.根據(jù)國家統(tǒng)一開發(fā)的災害風險和減災能力評估與制圖系統(tǒng),開展自然災害風險評估,編制縣級1:10萬自然災害系列風險圖。 |
通過組織開展東至縣第一次全國自然災害綜合風險普查,摸清全縣自然災害風險隱患底數(shù),查明重點區(qū)域抗災能力,客觀認識當前全縣自然災害綜合風險水平,為縣委、縣政府有效開展自然災害防治和應急管理工作,切實保障社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供權威的災害風險信息和科學決策依據(jù). 一是全面獲取我縣地質(zhì)災害、水旱災害、森林火災、氣象災害、地震災害等主要自然災害的致災因子信息,人口、房屋、基礎設施、礦山(煤礦、非煤礦山)和危化品企業(yè)、公共服務系統(tǒng)、三次產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)總值(GDP)、資源與環(huán)境等重要承災體信息,歷史災害災情信息,掌握自然災害重點隱患情況,查明區(qū)域抗災能力和減災能力。 二是以調(diào)查為基礎、評估為重點,客觀認識當前我縣致災風險水平、承災體脆弱性水平、綜合風險水平、綜合防災減災救災能力和區(qū)域多災并發(fā)群發(fā)、災害鏈特征,科學研判今后定時間段災害風險變化趨勢和特點,形成全縣自然災害防治區(qū)劃和防治建議。 三是通過實施自然災害普查,完善自然災害風險與減災能力數(shù)據(jù)庫、自然災害綜合風險普查的技術方法和模型庫,形成整套災害綜合風險普查與常態(tài)業(yè)務工作相互銜接、相互促進的工作制度。 |
||||||||||
績效指標 |
一 級 指 標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
||||
產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 |
績效評價項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
數(shù)量指標 |
績效評價項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
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預算評審項目 |
年初計劃數(shù) |
預算評審項目 |
年初計劃數(shù) |
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質(zhì)量指標 |
國家驗收通過 |
100% |
質(zhì)量指標 |
國家驗收通過 |
100% |
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時效指標 |
年度計劃任務 |
按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進 |
時效指標 |
年度計劃任務 |
按工作任務實施方案計劃節(jié)點序時推進 |
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成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
|
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格 執(zhí)行相關規(guī)定 |
|
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績效指標 |
效益 指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
本指標不適用 |
|
經(jīng)濟效益指標 |
本指標不適用 |
|
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社會效益指標 |
提高減災救災能力保障 |
摸清全縣自然災害風險隱患底數(shù),查明重點區(qū)域抗災能力,客觀認識當前全縣自然災害綜合風險水平 |
社會效益指標 |
高減災救災能力保障 |
摸清全縣自然災害風險隱患底數(shù),查明重點區(qū)域抗災能力,客觀認識當前全縣自然災害綜合風險水平 |
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生態(tài)效益指標 |
本指標不適用 |
|
生態(tài)效益指標 |
本指標不適用 |
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可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
為縣委、縣政府有效開展自然災害防治和應急管理工作,切實保障社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供權威的災害風險信息和科學決策依據(jù). |
可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
為縣委、縣政府有效開展自然災害防治和應急管理工作,切實保障社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展提供權威的災害風險信息和科學決策依據(jù). |
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滿 意 度 指 標 |
服務對象滿意度 指標 |
工作服務對象滿意度 |
≥90% |
服務對象滿意度 指標 |
工作服務對象滿意度 |
≥90% |
“行政罰沒支出”項目。
(1)項目概述。用于應急管理行政執(zhí)法、安全監(jiān)管及日常辦公經(jīng)費支出。
(2)立項依據(jù)。根據(jù)財政局有關文件規(guī)定。
(3)實施主體。 東至縣應急管理局
(4)起止時間。2022年 1 月 1 日-2022年 12 月 31 日。
(5)項目內(nèi)容。主要用于應急管理各項工作任務提提供全過程保障工作。
(6)年度預算安排。財政撥款86.45萬元。
(7)績效目標。
項目支出績效目標表
(2022年度)
項目名稱 |
行政罰沒支出 |
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實施單位 |
東至縣應急管理局 |
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項目屬性 |
單位自行申報事項 |
|||||||||||
項目資金 (萬元) |
中期資金總額 |
|
年度資金總額 |
86.45 |
||||||||
其中:財政撥款 |
|
其中:財政撥款 |
86.45 |
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其他資金 |
|
其他資金 |
|
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總 體 目 標 |
中期目標(2022年-2023年) |
年度目標 |
||||||||||
應急管理階段性各項工作任務順利完成。 |
1、 完成縣委縣政府領導交辦的各項工作任務。 2、 完成行政安全監(jiān)管計劃 3、 順利做好應急處置工作。 |
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績效指標 |
一 級 指 標 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
二級指標 |
三級指標 |
指標值 |
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產(chǎn) 出 指 標 |
數(shù)量指標 |
績效評級按項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
數(shù)量指標 |
績效評級按項目 |
經(jīng)績效管理領導小組批復計劃數(shù) |
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預算評審項目 |
年初計劃數(shù) |
預算評審項目 |
年初計劃數(shù) |
|||||||||
質(zhì)量指標 |
報告通過率 |
100% |
質(zhì)量指標 |
報告通過率 |
100% |
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時效指標 |
年度計劃任務 |
按工作任務計劃節(jié)點推進 |
時效指標 |
年度計劃任務 |
按工作任務計劃節(jié)點推進 |
|||||||
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤86.45萬元 |
成本指標 |
經(jīng)費支出嚴格執(zhí)行相關規(guī)定 |
≤86.45萬元 |
|||||||
績效指標 |
效益 指標 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高安全 保障 |
為我縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定創(chuàng)造和提供良好的安全保障。 |
經(jīng)濟效益指標 |
提高安全 保障 |
為我縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定創(chuàng)造和提供良好的安全保障。 |
|||||
社會效益指標 |
提升安全管理水平 |
為我縣經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定創(chuàng)造和提供良好的安全保障。 |
社會效益指標 |
提升安全管理水平 |
提高全民安全意識水平 |
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生態(tài)效益指標 |
本指標不適用 |
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生態(tài)效益指標 |
本指標不適用 |
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可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
項目實施,對提升我縣的安全產(chǎn)生有利影響。 |
可持續(xù)影響指標 |
長期性 有利影響 |
項目實施,對提升我縣的安全產(chǎn)生有利影響。 |
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滿 意 度 指 標 |
服務對象滿意度 指標 |
工作服務對象滿意度 |
≥90% |
服務對象滿意度 指標 |
工作服務對象滿意度 |
≥90% |
(五)政府購買服務預算情況。
東至縣應急管理局廳2022年政府采購預算0萬元。其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。
第四部分 名詞解釋(必須要做解釋)
(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金,主要包括一般 公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(五)“三公”經(jīng)費:指納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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