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    索引號: 11341821003287393F/202102-00005 組配分類: 政府預(yù)算
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 張溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 財政、金融、審計
    名稱: 張溪鎮(zhèn)2021年預(yù)算報表及情況說明 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2021-02-08
    生效日期: 廢止日期:

    張溪鎮(zhèn)2021年預(yù)算報表及情況說明

    閱讀次數(shù): 來源:張溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2021-02-08 10:46
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         預(yù)     
    單位:元
                                                      
               2021年預(yù)算 支出項目類別 2021年預(yù)算 支出功能分類 2021年預(yù)算 支出經(jīng)濟(jì)分類 2021年預(yù)算
    一、一般預(yù)算收入 31,452,276.08 一、基本支出 4,955,276.08 一、一般公共服務(wù)支出 31,452,276.08 一、工資福利支出 4,200,236.20
        一般預(yù)算撥款 31,452,276.08     工資福利支出 4,200,236.20 二、外交支出 二、商品和服務(wù)支出 9,629,346.76
        繳入國庫的行政事業(yè)性收費(fèi)收入     對個人和家庭的補(bǔ)助 507,693.12 三、國防支出 三、對個人和家庭的補(bǔ)助 507,693.12
        罰沒收入     商品和服務(wù)支出 247,346.76 四、公共安全支出 四、對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
        專項收入 二、項目支出 26,497,000.00 五、教育支出 五、轉(zhuǎn)移性支出
            排污費(fèi)收入     基本建設(shè)類 六、科學(xué)技術(shù)支出 七、債務(wù)利息支出
            其他水資源費(fèi)收入     行政事業(yè)類 9,732,000.00 七、文化體育與傳媒支出 九、基本建設(shè)支出
            育林基金收入     其他類 16,765,000.00 八、社會保障和就業(yè)支出 十、其他資本性支出 350,000.00
            森林植被恢復(fù)費(fèi)收入 三、上繳上級支出 九、社會保險基金支出 十二、其他支出 16,765,000.00
            廣告收入 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
            殘疾從就業(yè)保障金收入 五、事業(yè)單位經(jīng)營支出 十一、節(jié)能環(huán)保支出
        其他應(yīng)繳預(yù)算收入 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
        國有資產(chǎn)有償使用收入 十三、農(nóng)林水支出
    二、政府性基金收入 十四、交通運(yùn)輸支出
    三、繳入專戶收入 十五、資源勘探信息等支出
    四、事業(yè)收入 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
    五、經(jīng)營收入 十七、金融支出
    六、其他收入 十九、援助其他地區(qū)支出
    七、上級補(bǔ)助收入 二十、國土海洋氣象等支出
    八、附屬單位上繳收入 二十一、住房保障支出
    九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 二十二、糧油物資儲備支出
    二十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
    二十七、預(yù)備費(fèi)
    二十九、其他支出
    三十、轉(zhuǎn)移性支出
    三十一、債務(wù)還本支出
    三十二、債務(wù)付息支出
    三十三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出
              31,452,276.08           31,452,276.08           31,452,276.08           31,452,276.08
    上年結(jié)余 本年結(jié)余 本年結(jié)余 本年結(jié)余
                      31,452,276.08 支 出 總 計 31,452,276.08 支 出 總 計 31,452,276.08 支 出 總 計 31,452,276.08
           今年全鎮(zhèn)一般預(yù)算收入3145.2萬元。以支出項目類別分具體安排如下:1、基本支出495.5萬元,其中工資性支出420萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助50.7萬元;商品和服務(wù)支出24.7萬元。2、項目支出2649.7萬元。分部門安排(1)政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2979.4萬元;(2)計生事業(yè)費(fèi)76.9萬元;(3)文化事業(yè)費(fèi)15.9萬元;(4)農(nóng)業(yè)服務(wù)費(fèi)72.8萬元。

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